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2017年度博乐市小营盘镇人民政府部门决算公开说明

日期:2018年08月13日

来源:市财政局

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目 录

第一部分 博乐市小营盘镇人民政府部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分博乐市小营盘镇人民政府部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)主要职能:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

(2)保证监督职能;

(3)教育和管理职能;

(4)服从和服务于经济建设的职能;

(5)负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

(6)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;

(7)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;

(8)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;

(9)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;

完成上级政府交办的其它事项。

(二)内设机构

根据职责,纳入小营盘政府2017年部门决算编制范围的有构成小营盘政府的三个部分。

(1)博乐市小营盘镇人民政府(本级)

(2)博乐市小营盘镇财政所

(3)博乐市小营盘镇农业(畜牧业)发展服务中心

机构数量比上年减少1个,原因为2017年将博乐市小营盘镇农机管理站和博乐市小营盘镇畜牧兽医站单位合并为博乐市小营盘镇农业(畜牧业)发展服务中心。

(三) 人员情况。

博乐市小营盘镇人民政府现有行政编53个,实有41人,较上年减少6人;事业编122个,实有171人,较上年减少6人。原因是事业人员退休及调出。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,博乐市小营盘镇人民政府部门决算包括:博乐市小营盘镇人民政府(本级)决算、博乐市小营盘镇财政所决算、博乐市小营盘镇农业(畜牧业)发展服务中心决算。

纳入博乐市小营盘镇人民政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博乐市小营盘镇人民政府(本级)


2

博乐市小营盘镇财政所


3

博乐市小营盘镇农业(畜牧业)发展服务中心


第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入16150.41万元,与上年相比,增加3055.64万元,增长23.34%,支出16302.38万元,与上年相比,增加4957.42万元,增长43.70%,结余3347.70万元,与上年相比,增加943.99万元,增长39.28%。增减变化主要原因是:2017年加大了对惠民生资金的投入。

与预算相比情况:2017年度预算收入2339.46万元,和本年决算收入比减少13810.95万元,增减变化的主要原因是:多数项目收入属于额度追加项目,未纳入年初预算。2017年预算支出2339.46万元,完成预算支出100%,其中基本支出2339.46万元,和决算支出比减少13962.92万元,增减变化的主要原因是:决算支出包含额度追加项目资金的支出,预算支出不包含额度追加项目资金的支出。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计16150.41万元,其中:财政拨款收入14104.61万元,占87.34%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2045.80万元,占12.66%。增减变化的主要原因是:2017年加大了对惠民生资金的投入。

与预算相比情况:2017年度预算收入2339.46万元,和本年决算收入比,少13810.95万元,增减变化的主要原因是:多数项目收入属于额度追加项目,未纳入年初预算。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计16302.38万元,其中:基本支出4159.63万元,占25.52%;项目支出12142.75万元,占74.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年增加了对惠民生及扶贫资金的支出。

与预算相比情况:2017年预算支出2339.46万元,完成预算支出100%,其中基本支出2339.46万元,和决算支出比,少13962.92万元,增减变化的主要原因是:决算支出包含额度追加项目资金的支出,预算支出不包含额度追加项目资金的支出。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入14104.61万元,与上年相比,增加3699.55万元,增长35.66%。增减变化的主要原因是:2017年增加了对惠民生资金和扶贫资金的投入。财政拨款支出14022.37万元,与上年相比,增加4955.21万元,增长54.65%。其中:基本支出4159.64万元,项目支出9772.87万元。增减变化的主要原因是:2017年增加了对惠民生资金和扶贫资金的支出。财政拨款结转结余2611.02万元,与上年相比,增加675.99万元,增长34.94%。增减变化的主要原因是:2017年惠民生资金结余较多。

与预算相比情况:2017年度财政拨款预算收入2339.46万元,和本年财政拨款收入比,少11765.15万元,原因是多数项目收入属于额度追加项目,未纳入年初预算。2017年财政拨款预算支出2339.46万元,完成预算100%,其中基本支出2339.46万元,和本年财政拨款决算支出比,少11682.91万元,增减变化的主要原因是:决算支出包含额度追加项目资金的支出,预算支出不包含额度追加项目资金的支出。

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出13932.51万元。与上年相比,增加4865.35万元,增长53.66%。增减变化的主要原因是:2017年加大了对惠民生资金的支出。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出3181.84万元,公共安全支出1037.35万元,教育支出182.51万元,科学技术支出14.3万元,文化体育与传媒支出207.89万元,社会保障和就业支出1824.15万元,医疗卫生与计划生育支出177.9万元,节能环保支出591万元,城乡社区支出466.21万元,农林水支出2660.47万元,资源勘探信息等支出0.5万元,商业服务业等支出15万元,住房保障支出2795.81万元,其他支出777.58万元。按经济分类科目,工资福利支出2043.09万元,商品和服务支出1763.28万元,对个人和家庭的补助支出5395.59万元,基本建设支出82.49万元,其他资本性支出4648.06万元。

与预算相比情况:2017年财政拨款预算支出2339.46万元,完成预算100%,其中基本支出2339.46万元,和本年财政拨款决算支出比,少11682.91万元,增减变化的主要原因是:决算支出包含额度追加项目资金的支出,预算支出不包含额度追加项目资金的支出。

其他有关说明内容:无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入28万元,与上年相比,减少285.36万元,降低91.07%。增减变化的主要原因是:2016年有征地和拆迁补偿支出,2017年没有。政府性基金预算财政拨款支出89.86万元,与上年相比,减少194.85万元,降低68.44%。增减变化的主要原因是:2016年有征地和拆迁补偿支出,2017年没有。

与预算相比:2017年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元,和本年政府性基金预算财政拨款决算收入比,少28万元,增减变化的主要原因是:政府性基金预算收入属于额度追加项目,未纳入年初预算。2017年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元,与决算支出比少89.86万元,增减变化的主要原因是:政府性基金决算支出是额度追加项目资金的支出,不属于年初预算资金。

其他有关说明内容:无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出89.86万元。与上年相比,减少194.85万元,降低68.44%。增减变化的主要原因是:2016年有征地和拆迁补偿支出,2017年没有。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出6.36万元,其他支出83.5万元。按经济分类科目,对个人和家庭的补助支出6.36万元,其他资本性支出83.5万元。

2017年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元,与决算支出比,少89.86万元,增减变化的主要原因是:政府性基金决算支出是额度追加项目资金的支出,不属于年初预算资金。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况

年末结转结余3347.7万元。与上年相比,减少282.37万元,降低7.78%。

其中财政拨款结转结余2611.02万元。与上年相比,增加203.12万元,增长8.44%。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算75.15万元,比上年增加3.87万元,增长5.43%,增加原因是下村入户使用车辆较多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增减原因是无因公出国费用;公务用车购置及运行维护费支出75.15万元,占100%,比上年增加3.87万元,增长5.43%,增加原因是下村入户使用车辆较多;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增减原因是无公务接待费用。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。博乐市小营盘镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费75.15万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费75.15万元。主要用于公务用车租用费、燃料费、维修(护)费、过路费、保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为15辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。博乐市小营盘镇人民政府国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比:2017年公务用车运行维护费预算数为11.8万元,2017年决算数75.15万元,完成预算数100%,决算数比预算数增加63.35万元,增减变化的主要原因是:乡镇下村使用车辆油费多。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市小营盘镇人民政府机关运行经费支出367.18万元,比上年减少509.57万元,降低58.12%,增减变化的主要原因是:2016年机关运行经费包含行政单位、参照公务员管理的事业单位、非参照公务员管理的事业单位的运行经费,2017年只包含行政单位和参照公务员管理的事业单位的运行经费。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

博乐市小营盘镇人民政府政府采购计划1245.43万元,其中:政府采购货物支出266.03万元、政府采购工程支出979.4万元、政府采购服务支出0万元;实际采购1105.3万元,其中:政府采购货物支出255.73万元、政府采购工程支出849.57万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计6044.1万元,其中:流动资产5005万元,固定资产1039.1万元,其中:房屋8304(平方米),价值103.72万元,共有车辆15辆,价值94.65万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆(其他用车主要是:党群服务车6辆,吸污车2辆、电动车1辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值840.73万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,博乐市小营盘镇人民政府资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目12个,涉及预算12142.75万元,项目支出决算12142.75万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1. 村容村貌建设项目

项目涉及小营盘镇塔翁哈木尔村、哈热根特托哈村、巴尔托哈村、铁日木布拉格村。严格按照国库集中支付的要求编制分月用款计划按要求审批,乡镇财政所全程监控、统一管理、统一发放,专款专用;塔翁哈木尔村文化阵地院内路面硬化2000平方米、群众大舞台120平方米及院内绿化设施等建设;哈热根特托哈村村内向阳路1公里、营盘路1公里修建路灯60盏;巴尔托哈村村内新华西路、新华西路西四巷1.6公里彩砖、绿化3200平方米、新修渠道1.6公里;铁日木布拉格村200平方米冷藏库一座;项目总投资200万元,资金来源为村级惠民生项目专项资金。

2. 节水滴灌改造项目

项目涉及小营盘镇托里布拉格西村、多兰特布拉格村、博格其格尔莫墩村、塔翁萨拉村。严格按照国库集中支付的要求编制分月用款计划按要求审批,乡镇财政所全程监控、统一管理、统一发放,专款专用;托里布拉格西村5000亩滴灌管网改造工程;多兰特布拉格村新建600亩滴灌地下和地上管网,需滴管带400千米;博格其格尔莫墩村2000亩耕地滴灌、管道等高效节水设施改造;塔翁萨拉村村内清真寺西侧电站渠道上修建桥涵一座,跨度12米,高度3.5米;项目总投资200万元,资金来源为村级惠民生项目专项资金。

3.达布呼尔特布呼村节水滴灌改造项目

严格按照国库集中支付的要求编制分月用款计划按要求审批,乡镇财政所全程监控、统一管理、统一发放,专款专用;达布呼尔特布呼村维修改造8600亩加压滴灌;项目总投资50万元,资金来源为村级惠民生项目专项资金。

4.当合尔特布拉格村农村道路建设项目

严格按照国库集中支付的要求编制分月用款计划按要求审批,乡镇财政所全程监控、统一管理、统一发放,专款专用;当合尔特布拉格村农田道路4000米,修建水泥渠2500米、桥梁5座;项目总投资50万元,资金来源为村级惠民生项目专项资金。

5. 多尔巴尔托哈村冷库建设项目

严格按照国库集中支付的要求编制分月用款计划按要求审批,乡镇财政所全程监控、统一管理、统一发放,专款专用;多尔巴尔托哈村建设160平方米冷库,购置制冷设备,项目项目总投资50万元,资金来源为村级惠民生项目专项资金。

6. 介里莫墩村林果种植项目

严格按照国库集中支付的要求编制分月用款计划按要求审批,乡镇财政所全程监控、统一管理、统一发放,专款专用;介里莫墩村特色果树种植约7亩,项目总投资50万元,资金来源为村级惠民生项目专项资金。

7. 居绿格村特色民族产品加工厂建设项目

严格按照国库集中支付的要求编制分月用款计划按要求审批,乡镇财政所全程监控、统一管理、统一发放,专款专用;居绿格村特色民族产品加工厂1座,项目项目总投资50万元,资金来源为村级惠民生项目专项资金。

8. 努克特克日木村民族特色食品加工厂建设项目

严格按照国库集中支付的要求编制分月用款计划按要求审批,乡镇财政所全程监控、统一管理、统一发放,专款专用;努克特克日木村200平方米特色食品加工厂一座,项目项目总投资50万元,资金来源为村级惠民生项目专项资金。

9. 塔翁哈木尔阿德尔额村饲料加工厂建设项目

严格按照国库集中支付的要求编制分月用款计划按要求审批,乡镇财政所全程监控、统一管理、统一发放,专款专用;塔翁哈木尔阿德尔额村建厂房150平方米,围墙300米,地坪200平方米,设备1套,项目项目总投资50万元,资金来源为村级惠民生项目专项资金。

10. 托里布拉格东村购置老年健身器材项目

严格按照国库集中支付的要求编制分月用款计划按要求审批,乡镇财政所全程监控、统一管理、统一发放,专款专用;托里布拉格东村购置老年健身器材10套,项目项目总投资50万元,资金来源为村级惠民生项目专项资金。

11. 乌拉斯塔布拉格村养殖棚圈项目

严格按照国库集中支付的要求编制分月用款计划按要求审批,乡镇财政所全程监控、统一管理、统一发放,专款专用;2、乌拉斯塔布拉格村新建暖圈1200平方米,项目项目总投资50万元,资金来源为村级惠民生项目专项资金。

12. 乌兰克日木村环境治理保护项目

严格按照国库集中支付的要求编制分月用款计划按要求审批,乡镇财政所全程监控、统一管理、统一发放,专款专用;乌兰克日木村购置铲车前置滚刷扫雪车1辆、垃圾清运车1辆,项目项目总投资50万元,资金来源为村级惠民生项目专项资金。

其他有关说明内容:无

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010101:指行政运行。2010299:指其他政协事务支出。 2010301:指行政运行。2010399:指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。2010601:指行政运行。2011199:指其他纪检监察事务支出。2011399:指其他商贸事务支出。2012999:指其他群众团体事务支出。2013101:指行政运行。2013199:指其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。2013299:指其他组织事务支出。2013399:指其他宣传事务支出。2013401:指行政运行。2013499:指其他统战事务支出。2013699:指其他共产党事务支出。2040299:指其他公安支出。2040601:指行政运行。2050201:指学前教育。2060799:指其他科学技术普及支出。2070199:指其他文化支出。2070308:指群众体育。2079999:指其他文化体育与传媒支出。2080201:指行政运行。2080205:指老龄事务。2080208:指基层政权和社区建设。2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506:指机关事业单位职业年金缴费支出。2080799:指其他就业补助支出。2080802:指伤残抚恤。2080803:指在乡复员、退伍军人生活补助。2080805:指义务兵优待。2080901:指退役士兵安置。2081001:指儿童福利。2081002:指老年福利。2081004:指殡葬。2081104:指残疾人康复。2081105:指残疾人就业和扶贫。2081199:指其他残疾人事业支出。2081501:指中央自然灾害生活补助。2081502:指地方自然灾害生活补助。2081901:指城市最低生活保障金支出。2081902:指农村最低生活保障金支出。2082001:指临时救助支出。2082101:指城市特困人员救助供养支出。2082102:指农村特困人员救助供养支出。2082201:指移民补助。2082502:指其他农村生活救助。2082602:指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。2089901:指其他社会保障和就业支出。2100199:指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。2100799:指其他计划生育事务支出。2101301:指城乡医疗救助。2101401:指优抚对象医疗补助。2110302:指水体。2110304:指固体废弃物与化学品。2110402:指农村环境保护。2120101:指行政运行。2120201:指城乡社区规划与管理。2120303:指小城镇基础设施建设。2120399:指其他城乡社区公共设施支出。2130104:指事业运行。2130108:指病虫害控制。2130122:指农业生产支持补贴。2130152:指对高校毕业生到基层任职补助。2130199:指其他农业支出。2130299:指其他林业支出。2130316:指农田水利。2130399:指其他水利支出。2130504:指农村基础设施建设。2130505:指生产发展。2130506:指社会发展。2130701:指对村级一事一议的补助。2130799:指其他农村综合改革支出。2150605:指安全监管监察专项。2160299:指其他商业流通事务支出。2210105:指农村危房改造。2210106:指公共租赁住房。2210199:指其他保障性安居工程支出。2296002:指用于社会福利的彩票公益金支出。2296003:指用于体育事业的彩票公益金支出。2299901:指其他支出。

其他有关说明内容:无

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

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