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博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年部门预算公开

日期:2019年03月01日

来源:市财政局

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目录

第一部分 博乐市青得里街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分博乐市青得里街道社区卫生服务中心预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分博乐市青得里街道社区卫生服务中心预算情况说明

一、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市青得里街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展健康教育,协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划,适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、负责对社区卫生服站和站点医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置及人员情况

博乐市青得里街道社区卫生服务中心无下属预算单位,下设4个科室,分别是:公共卫生科室、医疗组、护理组、办公室。

博乐市青得里街道社区卫生服务中心编制数29,实有人数27人,其中:在职27人,增加0人; 退休0人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:博乐市青得里街道社区卫生服务中心 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

278.91

201 一般公共服务支出


一般公共预算

278.91

202 外交支出


政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入


205 教育支出


事业单位经营收入


206 科学技术支出


其他收入


207 文化旅游体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

35.43



209 社会保险基金支出




210卫生健康支出

243.48



211 节能环保支出




212 城乡社区支出




213 农林水支出




214 交通运输支出




215 资源勘探信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220自然资源海洋气象等支出




221 住房保障支出




222 粮油物资管理支出




224灾害防治及应急管理支出




227 预备费




229 其他支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费支出


小 计

278.91

小 计

278.91

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


230 转移性支出


收 入 总 计

278.91

支 出 合 计

278.91

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:博乐市青得里街道社区卫生服务中心 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

210

03

01

城市社区卫生机构

243.48

243.48








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.43

35.43

































































































































































































合计

278.91

278.91








备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:博乐市青得里街道社区卫生服务中心 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

03

01

城市社区卫生机构

0.12

0.12


210

03

01

城市社区卫生机构

226.27

226.27


210

03

01

城市社区卫生机构

17.09

17.09


208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.43

35.43



































































































































合计

278.91

278.91

0

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:博乐市青得里街道社区卫生服务中心 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

278.91

201 一般公共服务支出




一般公共预算

278.91

202 外交支出




政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科学技术支出






207文化旅游体育与传媒支出出支出






208 社会保障和就业支出

35.43

35.43




209 社会保险基金支出






210卫生健康支出

243.48

243.48




211 节能环保支出






212 城乡社区支出






213 农林水支出






214 交通运输支出






215 资源勘探信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220自然资源海洋气象等支出






221 住房保障支出






222 粮油物资管理支出






224灾害防治及应急管理支出






227 预备费






229 其他支出






231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费支出




小 计


小 计






230 转移性支出




收 入 总 计

278.91

支 出 总 计

278.91

278.91


备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:博乐市青得里街道社区卫生服务中心单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.43

35.43


210

03

01

城市社区卫生机构

243.48

243.48





















































































































合计

278.91

278.91


备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:博乐市青得里街道社区卫生服务中心单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资


85.85


301

02

津贴补贴


87.71


301

03

奖金


7.15


301

08

机关事业单位基本养老保险缴费支出


35.43


301

10

职工基本医疗保险缴费


15.94


301

11

公务员医疗补助缴费


5.31


301

12

其他社会保障缴费


2.45


301

13

住房公积金


21.26


301

14

医疗费


0.59


302

01

办公费



9.75

302

02

印刷费



1.2

302

05

水费



0.6

302

06

电费



0.9

302

11

差旋费



0.1

302

17

公务接待费



0.23

302

28

工会经费



1.15

302

07

邮电费



1.1

303

09

奖励金


0.12


302

29

福利费


2.07
















合计

278.91

263.88

15.03

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:


项目支出情况表



编制部门:博乐市青得里街道社区卫生服务中心单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出





































































































































































































合计












备注:未安排年初预算

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:博乐市青得里街道社区卫生服务中心 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.23

0

0

0

0

0.23

















































备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:博乐市青得里街道社区卫生服务中心 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出




















































































































合计




备注:未安排年初预算

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算278.91万元。

收入预算包括:一般公共预算278.91万元。

支出预算包括:社会保障和就业支出35.43万元、卫生健康支出243.48万元。

二、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年收入预算情况说明

2019部门收入预算278.91万元,其中:

一般公共预算278.91万元,占100%,比上年减少 118.86万元,主要原因是:今年未做项目预算收入。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年支出预算情况说明

博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年支出预算 278.91万元,其中:

基本支出278.91万元,占100%,比上年增加26.24万元,主要原因是:人员经费增加。

项目支出0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是:未做预算安排。

四、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算278.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:社会保障和就业支出35.43万元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出243.48万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、人员经费和公用经费。

五、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算拨款基本支出278.91万元,比上年执行数增加26.24万元,增长9.4%。主要原因是:人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险(208类)缴费支出35.43万元,占12.7%。

2.医疗卫生与计划生育支出(210类)243.48万元,占87.3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2019年预算数为35.43万元,比上年执行数增加3.47万元,增长7%,主要原因是:人员经费增加。

2.卫生健康支出(210类)基层医疗机构(03款)城市卫生社区卫生机构支出(01项):2019年预算数为243.48万元,比上年执行数增加22.77万元,增加9.35%,主要原因是:人员经费增加。

六、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出278.91万元,其中:

人员经费263.88万元,主要包括:基本工资85.85万元、津贴补贴87.81万元、奖金7.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.45万元、职工基本医疗保险缴费15.94万元、公务员医疗补助缴费5.31万元、其他社会保障缴费2.45万元、住房公积金21.26万元、医疗费0.59万元、福利费2.07万元等。

公用经费15.03万元,主要包括:办公费9.75万元、印刷费1.2万元、水费0.6万元、电费0.9万元、邮电费1.1万元、差旅费0.1万元、公务接待费0.23万元、工会经费1.15万元等。

七、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年项目支出情况说明

博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年没有项目预算拨款,安排的支出项目预算支出情况表为空表。

八、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.23万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.23万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费增加0万元,未安排预算。公务用车运行费增加0万元,主要原因是:未安排预算;公务接待费增加0万元,主要原因是:根据单位实际情况、厉行节俭。

九、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2019年,博乐市青得里街道社区卫生服务中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

)国有资产占用使用情况

截至2018年底,博乐市青得里街道社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1400平方米,价值296.76万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值29.6万元。

4.其他资产价值361.94万元。

单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表












预算单位

博乐市青得里街道社区卫生服务中心

项目名称

项目资金(万元)

年度资金总额:


其中:财政拨款


其他资金


项目总体目标


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标





时效指标





数量指标





质量指标





项目效益指标

经济效益指标





可持续影响指标





社会效益指标





生态效益指标





满意度指标

满意度指标





  1. 其他需说明的事项

    第四部分 名词解释

    名词解释:

    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    博乐市青得里街道社区卫生服务中心

    2019年3月1日

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