目录
第一部分 博乐市青得里街道社区卫生服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分博乐市青得里街道社区卫生服务中心预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分博乐市青得里街道社区卫生服务中心预算情况说明
一、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年收入预算情况说明
三、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年支出预算情况说明
四、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年项目支出情况说明
八、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市青得里街道社区卫生服务中心概况
一、主要职能
1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展健康教育,协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。
2、开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。
3、落实免疫规划,适龄儿童能及时得到免费接种服务。
4、开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平。
5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。
6、医疗组提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,及时做好急诊抢救转诊工作。
7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。
8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。
9、负责对社区卫生服站和站点医生的业务管理和技术指导。
二、机构设置及人员情况
博乐市青得里街道社区卫生服务中心无下属预算单位,下设4个科室,分别是:公共卫生科室、医疗组、护理组、办公室。
博乐市青得里街道社区卫生服务中心编制数29,实有人数27人,其中:在职27人,增加0人; 退休0人,增加0人;离休0人,增加0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:博乐市青得里街道社区卫生服务中心 单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款(补助) |
278.91 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
278.91 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
35.43 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
243.48 |
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
278.91 |
小 计 |
278.91 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
278.91 |
支 出 合 计 |
278.91 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:博乐市青得里街道社区卫生服务中心 单位:万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
类 |
款 |
项 |
210 |
03 |
01 |
城市社区卫生机构 |
243.48 |
243.48 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
278.91 |
278.91 |
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:博乐市青得里街道社区卫生服务中心 单位:万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
210 |
03 |
01 |
城市社区卫生机构 |
0.12 |
0.12 |
|
210 |
03 |
01 |
城市社区卫生机构 |
226.27 |
226.27 |
|
210 |
03 |
01 |
城市社区卫生机构 |
17.09 |
17.09 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
278.91 |
278.91 |
0 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四:财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:博乐市青得里街道社区卫生服务中心 单位:万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款(补助) |
278.91 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
278.91 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化旅游体育与传媒支出出支出 |
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
243.48 |
243.48 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
|
小 计 |
|
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
278.91 |
支 出 总 计 |
278.91 |
278.91 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五:
一般公共预算支出情况表 |
编制部门:博乐市青得里街道社区卫生服务中心单位:万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.43 |
35.43 |
|
210 |
03 |
01 |
城市社区卫生机构 |
243.48 |
243.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
278.91 |
278.91 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六:
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门:博乐市青得里街道社区卫生服务中心单位:万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
|
85.85 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
|
87.71 |
|
301 |
03 |
奖金 |
|
7.15 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
35.43 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
15.94 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
|
5.31 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
|
2.45 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
|
21.26 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
|
0.59 |
|
302 |
01 |
办公费 |
|
|
9.75 |
302 |
02 |
印刷费 |
|
|
1.2 |
302 |
05 |
水费 |
|
|
0.6 |
302 |
06 |
电费 |
|
|
0.9 |
302 |
11 |
差旋费 |
|
|
0.1 |
302 |
17 |
公务接待费 |
|
|
0.23 |
302 |
28 |
工会经费 |
|
|
1.15 |
302 |
07 |
邮电费 |
|
|
1.1 |
303 |
09 |
奖励金 |
|
0.12 |
|
302 |
29 |
福利费 |
|
2.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
278.91 |
263.88 |
15.03 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七:
|
项目支出情况表 |
|
|
编制部门:博乐市青得里街道社区卫生服务中心单位:万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:未安排年初预算。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:博乐市青得里街道社区卫生服务中心 单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
0.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:博乐市青得里街道社区卫生服务中心 单位:万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注:未安排年初预算。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算278.91万元。
收入预算包括:一般公共预算278.91万元。
支出预算包括:社会保障和就业支出35.43万元、卫生健康支出243.48万元。
二、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年收入预算情况说明
2019部门收入预算278.91万元,其中:
一般公共预算278.91万元,占100%,比上年减少 118.86万元,主要原因是:今年未做项目预算收入。
政府性基金预算未安排。
三、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年支出预算情况说明
博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年支出预算 278.91万元,其中:
基本支出278.91万元,占100%,比上年增加26.24万元,主要原因是:人员经费增加。
项目支出0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是:未做预算安排。
四、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算278.91万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出预算包括:社会保障和就业支出35.43万元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出243.48万元。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、人员经费和公用经费。
五、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算拨款基本支出278.91万元,比上年执行数增加26.24万元,增长9.4%。主要原因是:人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.机关事业单位基本养老保险(208类)缴费支出35.43万元,占12.7%。
2.医疗卫生与计划生育支出(210类)243.48万元,占87.3%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2019年预算数为35.43万元,比上年执行数增加3.47万元,增长7%,主要原因是:人员经费增加。
2.卫生健康支出(210类)基层医疗机构(03款)城市卫生社区卫生机构支出(01项):2019年预算数为243.48万元,比上年执行数增加22.77万元,增加9.35%,主要原因是:人员经费增加。
六、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算基本支出278.91万元,其中:
人员经费263.88万元,主要包括:基本工资85.85万元、津贴补贴87.81万元、奖金7.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.45万元、职工基本医疗保险缴费15.94万元、公务员医疗补助缴费5.31万元、其他社会保障缴费2.45万元、住房公积金21.26万元、医疗费0.59万元、福利费2.07万元等。
公用经费15.03万元,主要包括:办公费9.75万元、印刷费1.2万元、水费0.6万元、电费0.9万元、邮电费1.1万元、差旅费0.1万元、公务接待费0.23万元、工会经费1.15万元等。
七、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年项目支出情况说明
博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年没有项目预算拨款,安排的支出项目预算支出情况表为空表。
八、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.23万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.23万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费增加0万元,未安排预算。公务用车运行费增加0万元,主要原因是:未安排预算;公务接待费增加0万元,主要原因是:根据单位实际情况、厉行节俭。
九、关于博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市青得里街道社区卫生服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2019年,博乐市青得里街道社区卫生服务中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(二)国有资产占用使用情况
截至2018年底,博乐市青得里街道社区卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为
1.房屋1400平方米,价值296.76万元。
2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值29.6万元。
4.其他资产价值361.94万元。
单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。