目录
第一部分博乐市种子管理站概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市种子管理站2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市种子管理站2019年收入预算情况说明
三、关于博乐市种子管理站2019年支出预算情况说明
四、关于博乐市种子管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市种子管理站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市种子管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市种子管理站2019年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于博乐市种子管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市种子管理站2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分博乐市种子管理站单位概况
一、主要职能
1、贯彻落实国家、自治区和自治州种子管理工作方针、政策、法律、法规;拟订种子产业发展中长期规划,并组织实施。
2、负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。
3、组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作。
4、负责农作物种子质量检验工作。
5、组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。
6、负责全市种子市场管理工作。
7、承办市农业局交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
博乐市种子管理站无下属预算单位,下设3个处室,分别是:
1、办公室
组织协调站内的日常工作,组织起草综合性文稿,负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、档案、保密、信访等工作;负责精神文明、计划生育、综合治理及承办站领导交办的其它事项,负责本单位的一切财务收支工作等工作。
2、种子管理办公室
拟订种子产业发展中长期规划,并组织实施;承担农作物种子质量检验工作;负责全市种子市场管理工作;负责生产经营许可证及登记证的管理工作;组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。
3、种子良繁办公室
承担农作物良种繁育基地建设和管理工作;负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。
博乐市种子管理站编制数11 ,实有人数38人,其中:在职20人,减少1人;退休18人,增加1人;离休0人,增加0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:博乐市种子管理站 单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款(补助) |
279.67 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
279.67 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
33.71 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
210 卫生健康支出 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
213 农林水支出 |
245.96 |
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
279.67 |
小 计 |
279.67 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
279.67 |
支 出 合 计 |
279.67 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:博乐市种子管理站单位:万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.71 |
33.71 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
245.96 |
245.96 |
|
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合计 |
279.67 |
279.67 |
|
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|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:博乐市种子管理站单位:万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.71 |
33.71 |
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
245.96 |
245.96 |
|
|
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合计 |
279.67 |
279.67 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:博乐市种子管理站单位:万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款(补助) |
279.67 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
279.67 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
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|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化旅游体育与传媒支出出支出 |
|
|
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|
|
208 社会保障和就业支出 |
33.71 |
33.71 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210 卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
245.96 |
245.96 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
279.67 |
小 计 |
279.67 |
279.67 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
279.67 |
支 出 总 计 |
279.67 |
279.67 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五:
一般公共预算支出情况表 |
编制部门:博乐市种子管理站 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.71 |
33.71 |
|
213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
245.96 |
245.96 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
合计 |
279.67 |
279.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六:
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门:博乐市种子管理站 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
92.44 |
92.44 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
71.08 |
71.08 |
|
|
03 |
奖金 |
7.7 |
7.7 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.71 |
33.71 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.17 |
15.17 |
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
5.05 |
5.05 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
3.68 |
3.68 |
|
|
13 |
住房公积金 |
20.22 |
20.22 |
|
|
14 |
医疗费 |
0.42 |
0.42 |
|
302 |
01 |
办公费 |
6.68 |
|
6.68 |
|
11 |
差旅费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
13 |
维修(护)费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
17 |
公务接待费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
26 |
劳务费 |
0.5 |
|
0.5 |
|
28 |
工会经费 |
1.16 |
|
1.16 |
|
29 |
福利费 |
2.09 |
|
2.09 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
1.5 |
|
1.5 |
303 |
02 |
退休费 |
2.42 |
2.42 |
|
|
05 |
生活补助 |
0.44 |
0.44 |
|
|
07 |
医疗费补助 |
13.19 |
13.19 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.9 |
0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
279.67 |
266.44 |
13.23 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七:
|
项目支出情况表 |
|
|
编制部门:博乐市种子管理站 |
|
|
单位:万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:年初预算未安排。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:博乐市种子管理站单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
2 |
0 |
1.5 |
0 |
1.5 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位博乐市种子管理站单位:万元
项目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
0 |
|
|
备注:年初预算未安排。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市种子管理站2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,博乐市种子管理站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算279.67万元。
收入预算包括:一般公共预算279.67万元。
支出预算包括:社会保障和就业支出33.71万元、农林水支出245.96万元。
二、关于博乐市种子管理站2019年收入预算情况说明
博乐市种子管理站收入预算279.67万元,其中:
一般公共预算279.67万元,占100%,比上年增加6.19万元,主要原因是工资福利支出提高;
政府性基金预算未安排。
三、关于博乐市种子管理站单位2019年支出预算情况说明
博乐市种子管理站单位2019年支出预算279.67万元,其中:
基本支出279.67万元,占100%,比上年增加6.19万元,主要原因是工资福利支出提高。
项目支出0万元,占0 %,比上年增加0万元,主要原因是无项目支出。
四、关于博乐市种子管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算279.67万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出预算包括:社会保险基金支出33.71万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;农林水支出245.96万元,主要用于农业事业运行。
五、关于博乐市种子管理站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
博乐市种子管理站2019年一般公共预算拨款基本支出279.67万元,比上年执行数增加6.17万元,增长2.21%。主要原因是:工资福利支出提高。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出33.71万元,占12.05%。
2.农林水支出245.96万元,占87.95%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为33.71万元,比上年执行数增加0.69万元,增长2.05%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。
2.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2018年预算数为245.96万元,比上年执行数增加5.5万元,增长2.24%,主要原因是:工资福利支出提高。
六、关于博乐市种子管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市种子管理站2019年一般公共预算基本支出279.67万元,其中:
人员经费266.44万元,主要包括:基本工资92.44万元、津贴补贴71.08万元、奖金7.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.71万元、职工基本医疗保险缴费15.17万元、公务员医疗补助缴费5.05万元、其他社会保障缴费3.68万元、住房公积金20.22万元、医疗费0.42万元、退休费2.42万元、医疗费补助13.19万元、奖励金0.9万元、生活补助0.44万元等。
公用经费13.23万元,主要包括:办公费6.68万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.16万元、维修(护)费0.3万元、劳务费0.5万元、福利费2.09万元、公务用车运行维护费1.5万元、差旅费1万元等。
七、关于博乐市种子管理站2019年项目支出情况说明
2019年部门预算全部为基本支出,无项目支出预算安排。
八、关于博乐市种子管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市种子管理站2019年“三公”经费财政拨款预算数为2 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.5 万元,公务接待费0.5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.31万元,其中:因公出国(境)费增加0 万元,主要原因是无;公务用车购置费为0,未安排预算。或公务用车购置费增加0 万元,主要原因是无;公务用车运行费无变化;公务接待费减少0.31万元,主要原因是节约开支。
九、关于博乐市种子管理站2019年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市种子管理站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,博乐市种子管理站本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.56万元,比上年预算减少0.33万元,减少2.43%。主要原因是节约开支。
(二)政府采购情况
2019年,博乐市种子管理站及下属单位政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,博乐市种子管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米,价值0万元。
2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0 辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值0万元。
4.其他资产价值23.31万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。