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博乐市种子管理站2019年部门预算公开

日期:2019年03月01日

来源:市财政局

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目录

第一部分博乐市种子管理站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市种子管理站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市种子管理站2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市种子管理站2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市种子管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市种子管理站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市种子管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市种子管理站2019年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博乐市种子管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市种子管理站2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博乐市种子管理站单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区和自治州种子管理工作方针、政策、法律、法规;拟订种子产业发展中长期规划,并组织实施。

2、负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。

3、组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作。

4、负责农作物种子质量检验工作。

5、组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

6、负责全市种子市场管理工作。

7、承办市农业局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市种子管理站无下属预算单位,下设3个处室,分别是:

1、办公室

组织协调站内的日常工作,组织起草综合性文稿,负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、档案、保密、信访等工作;负责精神文明、计划生育、综合治理及承办站领导交办的其它事项,负责本单位的一切财务收支工作等工作。

2、种子管理办公室

拟订种子产业发展中长期规划,并组织实施;承担农作物种子质量检验工作;负责全市种子市场管理工作;负责生产经营许可证及登记证的管理工作;组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

3、种子良繁办公室

承担农作物良种繁育基地建设和管理工作;负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。

博乐市种子管理站编制数11 ,实有人数38人,其中:在职20人,减少1人;退休18人,增加1人;离休0人,增加0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:博乐市种子管理站 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

279.67

201 一般公共服务支出


一般公共预算

279.67

202 外交支出


政府性基金预算


203 国防支出


教育收费(财政专户)


204 公共安全支出


事业收入


205 教育支出


事业单位经营收入


206 科学技术支出


其他收入


207 文化旅游体育与传媒支出


用事业基金弥补收支差额


208 社会保障和就业支出

33.71



209 社会保险基金支出




210 卫生健康支出




211 节能环保支出




212 城乡社区支出




213 农林水支出

245.96



214 交通运输支出




215 资源勘探信息等支出




216 商业服务业等支出




217 金融支出




219 援助其他地区支出




220 自然资源海洋气象等支出




221 住房保障支出




222 粮油物资管理支出




224灾害防治及应急管理支出




227 预备费




229 其他支出




231 债务还本支出




232 债务付息支出




233 债务发行费支出


小 计

279.67

小 计

279.67

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


230 转移性支出


收 入 总 计

279.67

支 出 合 计

279.67

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:博乐市种子管理站单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.71

33.71








213

01

04

事业运行

245.96

245.96









































































































































































































































































































合计

279.67

279.67








备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:博乐市种子管理站单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.71

33.71


213

01

04

事业运行

245.96

245.96









































































































































































































合计

279.67

279.67


备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:博乐市种子管理站单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

279.67

201 一般公共服务支出




一般公共预算

279.67

202 外交支出




政府性基金预算


203 国防支出






204 公共安全支出






205 教育支出






206 科学技术支出






207文化旅游体育与传媒支出出支出






208 社会保障和就业支出

33.71

33.71




209 社会保险基金支出






210 卫生健康支出






211 节能环保支出






212 城乡社区支出






213 农林水支出

245.96

245.96




214 交通运输支出






215 资源勘探信息等支出






216 商业服务业等支出






217 金融支出






219 援助其他地区支出






220 自然资源海洋气象等支出






221 住房保障支出






222 粮油物资管理支出






224灾害防治及应急管理支出






227 预备费






229 其他支出






231 债务还本支出






232 债务付息支出






233 债务发行费支出




小 计

279.67

小 计

279.67

279.67




230 转移性支出




收 入 总 计

279.67

支 出 总 计

279.67

279.67


备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:博乐市种子管理站



单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.71

33.71


213

02

04

林业事业机构

245.96

245.96



























































































































































































合计

279.67

279.67









备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:博乐市种子管理站



单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

92.44

92.44



02

津贴补贴

71.08

71.08



03

奖金

7.7

7.7



08

机关事业单位基本养老保险缴费

33.71

33.71



10

职工基本医疗保险缴费

15.17

15.17



11

公务员医疗补助缴费

5.05

5.05



12

其他社会保障缴费

3.68

3.68



13

住房公积金

20.22

20.22



14

医疗费

0.42

0.42


302

01

办公费

6.68


6.68


11

差旅费

0.5


0.5


13

维修(护)费

0.3


0.3


17

公务接待费

0.5


0.5


26

劳务费

0.5


0.5


28

工会经费

1.16


1.16


29

福利费

2.09


2.09


31

公务用车运行维护费

1.5


1.5

303

02

退休费

2.42

2.42



05

生活补助

0.44

0.44



07

医疗费补助

13.19

13.19



09

奖励金

0.9

0.9


































合计

279.67

266.44

13.23

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:


项目支出情况表



编制部门:博乐市种子管理站



单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出





































































































































































































合计

0











备注:年初预算未安排。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:博乐市种子管理站单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2

0

1.5

0

1.5

0.5













备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位博乐市种子管理站单位:万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出
























































































合计

0



备注:年初预算未安排。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市种子管理站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,博乐市种子管理站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算279.67万元。

收入预算包括:一般公共预算279.67万元。

支出预算包括:社会保障和就业支出33.71万元、农林水支出245.96万元。

二、关于博乐市种子管理站2019年收入预算情况说明

博乐市种子管理站收入预算279.67万元,其中:

一般公共预算279.67万元,占100%,比上年增加6.19万元,主要原因是工资福利支出提高;

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市种子管理站单位2019年支出预算情况说明

博乐市种子管理站单位2019年支出预算279.67万元,其中:

基本支出279.67万元,占100%,比上年增加6.19万元,主要原因是工资福利支出提高。

项目支出0万元,占0 %,比上年增加0万元,主要原因是无项目支出。

四、关于博乐市种子管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算279.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出预算包括:社会保险基金支出33.71万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;农林水支出245.96万元,主要用于农业事业运行。

五、关于博乐市种子管理站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市种子管理站2019年一般公共预算拨款基本支出279.67万元,比上年执行数增加6.17万元,增长2.21%。主要原因是:工资福利支出提高。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出33.71万元,占12.05%。

2.农林水支出245.96万元,占87.95%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为33.71万元,比上年执行数增加0.69万元,增长2.05%,主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

2.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2018年预算数为245.96万元,比上年执行数增加5.5万元,增长2.24%,主要原因是:工资福利支出提高。

六、关于博乐市种子管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市种子管理站2019年一般公共预算基本支出279.67万元,其中:

人员经费266.44万元,主要包括:基本工资92.44万元、津贴补贴71.08万元、奖金7.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.71万元、职工基本医疗保险缴费15.17万元、公务员医疗补助缴费5.05万元、其他社会保障缴费3.68万元、住房公积金20.22万元、医疗费0.42万元、退休费2.42万元、医疗费补助13.19万元、奖励金0.9万元、生活补助0.44万元等。

公用经费13.23万元,主要包括:办公费6.68万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.16万元、维修(护)费0.3万元、劳务费0.5万元、福利费2.09万元、公务用车运行维护费1.5万元、差旅费1万元等。

七、关于博乐市种子管理站2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出,无项目支出预算安排。

八、关于博乐市种子管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市种子管理站2019年“三公”经费财政拨款预算数为2 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.5 万元,公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.31万元,其中:因公出国(境)费增加0 万元,主要原因是无;公务用车购置费为0,未安排预算。或公务用车购置费增加0 万元,主要原因是无;公务用车运行费无变化;公务接待费减少0.31万元,主要原因是节约开支。

九、关于博乐市种子管理站2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市种子管理站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,博乐市种子管理站本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.56万元,比上年预算减少0.33万元,减少2.43%。主要原因是节约开支。

(二)政府采购情况

2019年,博乐市种子管理站及下属单位政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,博乐市种子管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0 辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值23.31万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表












预算单位

博乐市种子管理站

项目名称


项目资金(万元)

年度资金总额:


其中:财政拨款


其他资金


项目总体目标


一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标





时效指标





数量指标





质量指标





项目效益指标

经济效益指标





可持续影响指标





社会效益指标





生态效益指标





满意度指标

满意度指标





(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市种子管理站

2019年3月1日

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