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博乐市草原工作站2018年部门预算公开

日期:2018年02月02日

来源:市财政局

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博乐市草原工作站2018年部门预算公开

目录

 

第一部分  博乐市草原工作站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市草原工作站2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市草原工作站2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市草原工作站2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市草原工作站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市草原工作站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市草原工作站2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市草原工作站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于博乐市草原工作站2018年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  博乐市草原工作站概况

一、主要职能

1.保护与合理利用草地资源提供技术服务。

2.拟定博乐市草业发展、草原资源保护、建设规划,并组织实施。

3.负责蝗虫鼠害测报和防治工作。

4.牧业技术推广、草原改良、牧草飞播,草业饲草饲料技术试验示范。牧业咨询培训。

5.牧业技术开发服务,草业饲草饲料技术承包,草业饲草饲料成果转让。

6.牧业资源调查,草业饲草饲料资源调查,草原与草资源动态监测。

7.游牧民定居项目的管理

8.承办博乐市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

(一)根据上述职责,博乐市草原工作站设3个内设机构:

1.办公室

组织协调单位日常工作,组织起草综合性文稿,负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作;负责单位精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作;承办领导交办的其他事项。

2.业务办公室。

拟订并组织实施博乐市草原生态建设项目的总体规划及年度计划;负责全市牧民定居、饲草料种植、草地生产力动态监测、草地资源调查、草料贮备及应急供应工作;负责草业新技术、天然草地改良、饲草料种植和生产加工技术推广工作负责优良牧草、饲料作物新品种的引进、试验及示范推广工作;负责草原建设项目申报和实施工作;负责草业统计和业务人员培训。

3.财务办公室。

财务室的职责严格遵守《会计法》,执行财政制度,维护财经纪律,对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。 认真编制并严格执行财务预算计划,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。 根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证,做到凭证齐全,使用会计科目准确,反映内容真实、清楚,数据正确,手续完备。 及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账,按照规定编制有关财务报表。、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料,负责会计资料的整理和归档。 遵守职业道德,做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

(二)人员编制和领导职数

博乐市草原工作站核定编制人数6名,现有在职职工16人。其中管理人员3名,专业技术人员7名,工勤技能人员6名。退休人员6人。享受独生子女人数5名

 第二部分  2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:博乐市草原工作站                    单位:万元

     

     

     

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

171.95 

201 一般公共服务支出

    一般公共预算

171.95 

202 外交支出

    政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

21.00

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

150.95

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小           计

 171.95

小           计

 171.95

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收  入  总  计

171.95 

支  出  合  计

171.95 

 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:博乐市草原工作站                  单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

  

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.00

21.00

213

01

04

事业运行

150.95

150.95

合计

171.95

171.95

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:博乐市草原工作站                 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.00

21.00

213

01

04

事业运行

150.95

150.95

合计

171.95

171.95

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:博乐市草原工作站              单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

    

合计

      

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

171.95 

201 一般公共服务支出

 一般公共预算

171.95 

202 外交支出

 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

21.00

21.00

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

150.95 

150.95 

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小       计

 171.95

小           计

171.95

171.95

230 转移性支出

收  入  总  计

171.95 

支  出  总  计

171.95

171.95

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:博乐市草原工作站

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.00

21.00

213

01

04

事业运行

150.95

150.95

合计

171.95

 171.95

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:博乐市草原工作站

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

50.94

50.94

02

津贴补贴

51.70

51.70

03

奖金

4.25

4.25

08

 机关事业单位基本养老保险缴费 

21.00

21.00

10

 职工基本医疗保险缴费

9.45

9.45

11

 公务员医疗补助缴费

3.15

3.15

12

 其他社会保障缴费

2.29

2.29

13

 住房公积金

12.60

12.60

14

 医疗费

0.32

0.32

302

01

 办公费

5.33

5.33

40

 税金及附加费用

17

 公务接待费

0.25

0.25

28

工会经费

0.71

0.71

29

福利费

1.28

1.28

31

公务用车运行维护费

1.40

1.40

303

02

退休费

1.07

1.07

07

医疗费补助

5.71

5.71

09

奖励金

0.29

0.29

05

生活补助

0.21

0.21

合计

171.95

162.98

8.97

 

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:博乐市草原工作站

单位:万元

   

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:博乐市草原工作站                单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1.65

1.40

 1.40

0.25

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:博乐市草原工作站               单位:万元

  

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

无 

合计

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市草原工作站年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,博乐市草原工作站年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算171.95万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于博乐市草原工作站年收入预算情况说明

博乐市草原工作站收入预算171.95元,其中:

一般公共预算171.95万元,占100%,比上年减少20.98万元,减少10.87%,主要原因是一般公共预算基本支出减少20.98万元(人员减少)。   

政府性基金预算0万元, 0%,比上年增加0万元,主要原因是:无政府性基金预算;

财政专户管理资金0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是:无财政专户管理资金;

事业收入0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是:无事业收入  

事业单位经营收入0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是:无事业单位经营收入;

其他收入0万元,占0 %,比上增加0万元,主要原因是无其他收入 

用事业基金弥补收支差额0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是:无事业基金弥补收支差额          

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占0%,比上年增加0 万元,主要原因是:无上年结余资金。

三、关于博乐市草原工作站2018年支出预算情况说明

博乐市草原工作站2018年支出预算171.95万元,其中:

基本支出171.95万元,占100%,比上年减少20.98万元,主要原因是人员减少。

项目支出0万元;占0%,比上年0万元,主要原因是:无项目支出。

四、关于博乐市草原工作站年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算171.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:社会保险基金支出21.00万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;农林水支出150.95万元,主要用于农林支出。

五、关于博乐市草原工作站2018年一般公共预算当年拨款情况说明 

     一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市草原工作站2018年一般公共预算拨款基本支出171.95万元,比上年减少20.98万元,减少10.87%。主要原因是:人员减少。

 一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出21.00万元,占12.21%

2.农林水支出150.95万元,占87.79%

  一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为21.00万元,比上年执行数减少3.58万元,减少14.56%,主要原因是:人员减少。

2.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2018年预算数为150.95万元,比上年执行数减少29.70万元,减少16.44%,主要原因是:人员减少。

六、关于博乐市草原工作站2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市草原工作站2018年一般公共预算基本支出171.95万元, 其中:人员经费155.71万元,主要包括:基本工资50.94万元、津贴补贴51.70万元、奖金4.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.00万元、职工基本医疗保险缴费9.45万元、公务员医疗补助缴费3.15万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金12.60万元、医疗费0.32万元、退休费1.07万元、医疗费补助5.71万元、奖励金0.29万元的补助、生活补助0.21万元等。

公用经费8.96万元,主要包括:办公费5.33万元、税金及附加费用0.00万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.71万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费1.4万元等。

、关于草原工作站2018年项目支出情况说明

2018年度本单位无项目经费预算

八、关于博乐市草原工作站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市草原工作站2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.65万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.40万元,公务接待费0.25万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增减少)  3.38万元,其中:因公出国(境)费未安排预算;公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费无增加,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神;公务接待费无增加,主要原因是严格执行八项规定,控制接待费支出

、关于博乐市草原工作站2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市草原工作站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

、其他重要事项的情况说明

 机关运行经费情况

2018年,博乐市草原工作站本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.96万元,比上年预算减少3.98万元,减少30.75%。主要原因是人员减少。

  政府采购情况

2018年,博乐市草原工作站政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

 国有资产占用使用情况

截至2017年底,博乐市草原工作站预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋361平方米,价值4.55万元。

2.车辆2辆,价值32.33万元。

3.其他资产价值55.40万元。

    4.无形资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

  预算绩效情况

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:博乐市草原工作站

项目名称

 

项目属性

新增项目□    延续项目□

主管部门

项目实施单位

项目起止时间

项目负责人

联系电话

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2、

……

(五)其他需说明的事项

      

 

第四部分  名词解释

 

名词解释:

 财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

 一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

 财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

 其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

 基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 “三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

                          博乐市草原工作站

                            2018年2月2日

 

 

          

 

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