目录
第一部分博乐市第八中学概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市第八中学部门2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市第八中学部门2019年收入预算情况说明
三、关于博乐市第八中学部门2019年支出预算情况说明
四、关于博乐市第八中学部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市第八中学部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市第八中学部门2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市第八中学部门2019年项目支出情况说明
八、关于博乐市第八中学部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市第八中学部门2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 博乐市第八中学概况
一、主要职能
1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。
5、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。
6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析,提出提高教学质量的方法。
7、组织制定和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。
8、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。
9、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。
二、机构设置及人员情况
博乐市第八中学无下属预算单位,下设6个科室,分别是:
(一)学校党支部的工作职能
学校党支部是中国共产党在学校的基层组织,是学校的政治核心。
(二)工会的工作职能
充分发挥工会的教育职能,监督职能、维权职能、协调职能努力抓好教职工队伍建设,维护教职工的合法利益。
(三)办公室的工作职能
部门和人员合理使用。负责门岗管理。办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作,积极发挥参谋助手作用,负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。
(四)教务处的工作职能
教务处是学校教学的直接管理部门,负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点,并具体负责监督执行教学计划方案,具体负责教学检查的组织实施,落实教学计划,确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制,使学校内部各种与教学有关的机制协调运行,达到教育和教学目标。
(五)德育处的工作职能
德育处是校长领导全校德育工作的得力助手,协助校长确定教学管理的重点。
(六)总务处的工作职能
总务处是在校长领导下负责校园、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。
博乐市第八中学编制数118,实有人数135人,其中:在职133人,增加4人;退休2人,增加0人;离休0人,增加0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:博乐市第八中学 单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款(补助) |
1738.84 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
1738.84 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
1506.43 |
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
232.41 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
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210 卫生健康支出 |
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|
211 节能环保支出 |
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212 城乡社区支出 |
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213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
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|
219 援助其他地区支出 |
|
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|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
221 住房保障支出 |
|
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|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
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|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
1738.84 |
小 计 |
1738.84 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
1738.84 |
支 出 合 计 |
1738.84 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门: 博乐市第八中学 单位:万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
类 |
款 |
项 |
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
1506.43 |
1506.43 |
|
|
|
|
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208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232.41 |
232.41 |
|
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合计 |
1738.84 |
1738.84 |
|
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备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门: 博乐市第八中学 单位:万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
1506.43 |
1506.43 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232.41 |
232.41 |
|
|
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合计 |
1738.84 |
1738.84 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:博乐市第八中学 单位:万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款(补助) |
1738.84 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
1738.84 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
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|
204 公共安全支出 |
|
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|
205 教育支出 |
1506.43 |
1506.43 |
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化旅游体育与传媒支出出支出 |
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
232.41 |
232.41 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
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|
|
210 卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
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212 城乡社区支出 |
|
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213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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|
216 商业服务业等支出 |
|
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217 金融支出 |
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219 援助其他地区支出 |
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220 自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
221 住房保障支出 |
|
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|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
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224灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
227 预备费 |
|
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|
229 其他支出 |
|
|
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231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
1738.84 |
小 计 |
1738.84 |
1738.84 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
1738.84 |
支 出 总 计 |
1738.84 |
1738.84 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五:
一般公共预算支出情况表 |
编制部门:博乐市第八中学 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
205 |
02 |
03 |
初中教育 |
1506.43 |
1506.43 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
232.41 |
232.41 |
|
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合计 |
1738.84 |
1738.84 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六:
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门:博乐市第八中学 |
|
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单位:万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
653.02 |
653.02 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
472.26 |
472.26 |
|
301 |
03 |
奖金 |
54.42 |
54.42 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
232.41 |
232.41 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
104.59 |
104.59 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
34.86 |
34.86 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
16.11 |
16.11 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
139.45 |
139.45 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
2.73 |
2.73 |
|
301 |
28 |
工会经费 |
8.13 |
|
8.13 |
302 |
29 |
福利费 |
14.63 |
|
14.63 |
303 |
02 |
退休费 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
4.55 |
4.55 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.92 |
0.92 |
|
|
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合计 |
1738.84 |
1716.08 |
22.76 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七:
|
项目支出情况表 |
|
|
编制部门:博乐市第八中学 |
|
|
单位:万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
无 |
0 |
|
|
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合计 |
0 |
|
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|
备注:年初预算未安排。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:博乐市第八中学 单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:年初预算未安排。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:博乐市第八中学 单位:万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
0 |
|
|
备注:年初预算未安排。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市第八中学部门2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,博乐市第八中学部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1738.84万元。
收入预算包括:一般公共预算1738.84万元。
支出预算包括:教育支出1506.43万元,社会保障和就业支出232.41万元。
二、关于博乐市第八中学部门2019年收入预算情况说明
博乐市第八中学部门收入预算1738.84万元。
一般公共预算1738.84万元,占100%,比上年减少35.96万元,主要原因是:项目支出减少;
政府性基金预算未安排。
三、关于博乐市第八中学部门单位2019年支出预算情况说明
博乐市第八中学部门单位2019年支出预算1738.84万元,其中:
基本支出1738.84万元,占100%,比上年增加121.04万元,主要原因是人员经费支出增加 。
项目支出0万元,占0%,比上年减少157万元,主要原因是2019年未安排项目支出预算。
四、关于博乐市第八中学部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算 1738.84万元。
收入全部为一般预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出预算包括:教育支出1506.43万元,主要用于初中教育1506.43万元。社会保障和就业支出232.41万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出232.41万元。
五、关于博乐市第八中学部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
博乐市第八中学部门2019年一般公共预算拨款基本支出1738.84万元,比上年执行数减少211.68万元,下降10.85%。主要原因是:上年执行数中含预算追加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.教育支出(类)1506.43万元,占87%。
2. 社会保障和就业支出(类)232.41万元,占13%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2019年预算数为1506.43万元,比上年执行数减少221.48万元,下降12.82%,主要原因是:上年执行数中含预算追加。
2.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为232.41万元,比上年执行数增加14.83万元,增长6.82%,主要原因是:人员工资增长。
六、关于博乐市第八中学部门2019年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市第八中学部门2019年一般公共预算基本支出 1738.84万元,其中:
人员经费1716.08万元,主要包括:基本工资653.02万元、津贴补贴472.26万元、奖金54.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费232.41万元、职工基本医疗保险缴费104.59万元、公务员医疗补助缴费34.86万元、其他社会保障缴费16.11万元、住房公积金139.45万元、医疗费2.73万元、退休费0.76万元、医疗费补助4.55万元、奖励金0.92万元。
公用经费22.76万元,主要包括:工会经费8.13万元、福利费14.63万元。
七、关于博乐市第八中学2019年项目支出情况说明
博乐市第八中学2019年无项目支出预算。
八、关于博乐市第八中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市第八中学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费为0万元,主要原因是:未安排预算。公务用车购置费增加0万元,主要原因是:未安排预算;公务用车运行费增加0万元,主要原因是:未安排预算;公务接待费增加0万元,主要原因是:未安排预算。
九、关于博乐市第八中学部门2019年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市第八中学部门2019年无政府性基金预算拨款安排支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,博乐市第八中学本级及下属 0 家行政单位、 0家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.76万元,比上年预算增加2.24万元,增长10.92 %。主要原因是人员人数及工资额增长 。
(二)政府采购情况
2019年,博乐市第八中学部门单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,博乐市第八中学占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋25544平方米,价值1936.91万元。
2.车辆0 辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值 0万元;执法执勤用车0辆,价值 0万元;其他车辆 0辆,价值0万元。
3.办公家具价值201.92万元。
4.其他资产价值1003.38万元。
单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
项 目 支 出 绩 效 目 标 表 |
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预算单位 |
博乐市第八中学 |
项目名称 |
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项目资金(万元) |
年度资金总额: |
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其中:财政拨款 |
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其他资金 |
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项目总体目标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
成本指标 |
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时效指标 |
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数量指标 |
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质量指标 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
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可持续影响指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
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(五)其他需说明的事项
无。
第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
八、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市第八中学
2019年3月1日