目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算收支决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费情况
五、机关运行经费情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
㈠街道党工委
1.宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
2.讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题;协调有关部门,动员各方面力量,服务社区群众,共同推进社区建设。
3.领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权;领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。
4.领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设;加强社会治安综合治理,维护社会稳定;加强街道党组织自身建设,充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
5.按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动,密切党群关系,做好群众工作,及时处理人民内部矛盾,化解各种不稳定因素,确保辖区的政治稳定和社会安定。
7.负责街道人大工委的工作,负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作,向上一级人大、政协机关反映群众的呼声,按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。
8.负责街道纪检监察、信访工作。
9.领导本街道武装工作。
10.完成上级党委交办的其他工作。
㈡ 街道办事处
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示,制订具体的管理措施并组织实施。
2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查;引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展,拓展服务领域,提高服务水平;着力做好优化社区环境工作。
3.对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查,正确处理新时期人民内部矛盾,认真落实社会治安综合治理措施,确保社会稳定;支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。
4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理;开展群众性精神文明创建活动,倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。
5.举办社会公共福利事业,开展优抚救济、拥军优属工作。
6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。
7.指导和帮助居民委员会开展工作,促进居民委员会的组织建设和制度建设。
8.向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
9.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
博乐市顾里木图街道无下属预算单位,下设4个机构:
㈠党政办公室(安全生产监督管理办公室)
协助街道党工委、办事处领导处理机关日常工作;负责办事处政务的综合协调工作,制定并实施办事处机关规章制度;负责处理单位内部的行政事务、人事工资、编制预算;负责机关公文处理、会务工作、反馈机关工作执行情况,掌握动态;负责办事处后勤保障工作;负责本辖区安全生产工作。
㈡基层组织建设办公室(计划生育办公室)
负责辖区党的建设工作,抓好自身干部队伍建设,组织、协调、指导辖区内党组织和党员参与社区建设;负责辖区离退休党员、失业党员和流动党员的教育管理工作;负责街道社区干部的培训、选拔和管理;负责街道社区党员的发展、教育和管理;负责辖区人大代表、政协委员联系工作;做好社区工会、共青团和妇女工作;负责辖区文化宣传教育工作;负责辖区精神文明建设,制定规划并组织实施;负责监督、检查、落实辖区各单位卫生、环境绿化工作,组织开展爱国卫生、防病保健、除“四害”、健康教育的宣传教育,开展卫生创建活动;负责计划生育工作,组织指导计生协会开展活动。
㈢综治中心(网格化服务管理中心)
负责制定辖区的社会治安综合治理工作规划,并组织实施;依照有关规定负责管理外来流动人口、出租房屋;负责组织开展普法宣传和法制教育,提供法律服务,开展人民调解,处理民间纠纷,负责“两劳”人员的帮教工作;负责辖区侨务、统战、民族宗教工作;承担录入、上报基础信息数据,对辖区内群众的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、反馈等。
㈣ 纪检办
协助街道党工委、办事处抓好党风廉政建设和反腐败工作,负责组织党员遵守党纪政纪的宣传教育工作;协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件,承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件,认真做好违纪人员的处理工作;负责受理涉及党风党纪、政风政纪等纪检监察类的群众来信来访、检举、控告和申诉,并予以答复。
武装部
负责承办辖区内民兵整组、军事训练、政治教育,负责预备役、征兵、战时动员和人民防空工作,担任战备执勤,协同有关部门完成急、难、险、重任务。
二、机构设置情况
从决算单位构成看,博乐市顾里木图街道办事处部门决算包括:博乐市顾里木图街道办事处本级决算。
纳入博乐市顾里木图街道办事处2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
博乐市顾里木图街道办事处本级 |
|
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2456.67万元,与上年相比,减少1799.01万元,降低42.27%,增减变化主要原因是:2017年街道拆分,相关工作减少,经费减少;支出2489万元,与上年相比,减少1663.58万元,降低40.06%,增减变化主要原因是:2017年街道拆分,相关工作减少,经费减少;结余462.52万元,与上年相比,减少403.72万元,降低46.61%。增减变化主要原因是:单位经费减少,结余相应减少。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计2456.67万元,其中:财政拨款收入2257.51万元,占91.89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入199.16万元,占8.11%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数1227.83万元,决算数2456.67万元,预决算差异率100.08%,差异主要原因项目资金年初无预算。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计2489万元,其中:基本支出1419.13万元,占57.02%; 项目支出1069.87万元,占42.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数1227.83万元,决算数2489万元,预决算差异率102.72%,差异主要原因项目资金年初无预算。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入2257.51万元,与上年相比,减少1647.44万元,降低42.19%。增减变化的主要原因是:2017年街道拆分,相关工作减少,经费减少。财政拨款支出2274.15万元,与上年相比,减少1486.88万元,降低39.53%,增减变化的主要原因是:2017年街道拆分,相关工作减少,经费减少。其中:基本支出1381.14万元,项目支出893.01万元。财政拨款结转结余237.92万元,与上年相比,减少386.53万元,降低61.9%。增减变化的主要原因是:根据博市财发【2018】576号《关于年终预算内2017年及以前年度结余资金指标统筹管理的通知》财政收回结余额度。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数1227.83万元,决算数2257.51万元,预决算差异率83.86%,差异主要原因项目资金年初无预算。财政拨款支出年初预算数1227.83万元,决算数2274.15万元,预决算差异率85.22%,差异主要原因项目资金年初无预算。
(二)一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入2245.51万元。与上年相比,减少1659.44万元,降低42.5%。增减变化的主要原因是:1、2017年街道拆分,相关工作减少,经费减少。2、年底财政收回资金时部分支出事项手续在办理中,没有及时结账导致资金被财政收回。一般公共预算财政拨款支出2274.15万元。与上年相比,减少1486.88万元,降低39.53%。增减变化的主要原因是:1、2017年街道拆分,相关工作减少,经费减少。2、年底财政收回资金时部分支出事项手续在办理中,没有及时结账导致资金被财政收回。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出1332.62万元,公共安全支出211.04万元,社会保障和就业支出567.13万元,医疗卫生与计划生育支出1.90万元,城乡社区支出71.18万元,其他支出90.29万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出1241.44万元,商品和服务支出306.18万元,对个人和家庭的补助支出614.39万元,资本性支出112.14万元。
与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数1224.63万元,决算数2245.51万元,预决算差异率83.36%,差异主要原因项目资金年初无预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1224.63万元,决算数2274.15万元,预决算差异率85.7%,差异主要原因项目资金年初无预算。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入12万元,与上年相比,增加12万元,增长100%。增减变化的主要原因是:2017年政府性基金无预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),其他支出0万元。按经济分类科目(按类级科目公开),商品和服务支出0万元。
与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数3.2万元,决算数12万元,预决算差异率275%,差异主要原因本年追加项目资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数3.2万元,决算数0万元,预决算差异率100%,差异主要原因项目资金本年追加项目预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余462.52万元。与上年相比,减少403.72万元,降低46.61%。
其中财政拨款结转结余237.92万元。与上年相比,减少386.53万元,降低61.9%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.22万元,比上年减少15.48万元,降低52.12%,减少原因是2017年购买皮卡车一辆10.68万元,2018年部分车辆维修费尚未支付。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无;公务用车购置及运行维护费支出14.22万元,占100%,比上年减少15.48万元,降低52.12%,减少原因是2017年购买皮卡车一辆10.68万元,2018年部分车辆维修费尚未支付;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。博乐市顾里木图街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
公务用车购置及运行维护费14.22万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14.22万元。主要用于街道的3辆领导用小轿车、1辆执法用皮卡车和3辆7座面包车的燃油费及维修等。博乐市顾里木图街道办事处一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为30辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。主要是无公务接待支出。博乐市顾里木图街道办事处国内公务接待0批次,0人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19万元,决算数14.22万元,预决算差异率-25.16%,差异主要原因2018年部分车辆维修费尚未支付。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无;公务用车运行费预算数19万元,决算数14.22万元,预决算差异率-25.16%,差异主要原因2018年部分车辆维修费尚未支付;公务接待费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因无。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博乐市顾里木图街道办事处机关运行经费支出86.05万元,比上年减少584.49万元,降低87.17%,主要原因是2017年社区的运转经费及服务群众专项经费,是通过一般公共服务支出下达资金,致使上下年变动较大。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额96.52万元,其中:政府采购货物支出85.59万元、政府采购工程支出0.88万元、政府采购服务支出10.05万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,单位共有车辆30辆,价值162.64万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(二)预算绩效情况的说明
2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:
一、聚焦总目标,确保社会大局和谐稳定
㈠ 深入开展严打专项行动。㈡ 扎实推进社会面防控常态化。㈢加强人口服务管理工作。㈣做好返乡学生工作。㈤ 宗教事务管理工作。㈥坚决维护意识形态领域绝对安全。㈦ 稳步推进安全生产工作。
二、聚焦总目标,全心全意做好群众工作,切实筑牢维护社会稳定的钢铁长城
㈠ 认真做好帮扶救助工作。享受低保人数70户145人,低保累计发放1337人次。㈡ 扎实开展双覆盖工作。“双覆盖”1-6轮应住人员5482户,已入住4849户;应住州直干部812人,应住市直干部1529人,累计办实事好事546件、困难诉求502件,慰问群众1351人103784元,宣讲4663场次。㈢ 持续深化“民族团结一家亲”活动。街道和社区结亲干部93人结115户亲属309人。按照同吃同住同学习同劳动的要求,街道领导干部全身心投入到结亲周活动中,切实做到用心用情地营造与各族群众“共居、共学、共事、共乐”的生活氛围。目前,为群众办好人好事50件,收集困难诉求112条,已解决75条、未解决7条、正在解决30条,开展联谊活动13场次,参与人数5000人。深入开展“民族团结一家亲”联谊活动。今年以来,开展“庆元旦、迎新春、庆三八、诺鲁孜节、座谈会、母亲节、六·一儿童节、七·一建党、八·一建军节、中秋、国庆”等联谊活动150场次,参与干部群众达5000余人次。㈣ 做好群众妇女服务管理工作。街道共有妇女群众116户298人(其中已就业98人,未就业12人)。共组织妇女群众积极参加每周升国旗100人次、开展“民族团结一家亲“融情教育活动、社区夜校、义务劳动、文化活动10场次;开办国语课堂60课时,参学人员451人次;开展学法6场次、参加人数35人次;开展谈心谈话60人;开展思想教育班8场、参加人数86人次;组织举办以“加强思想教育,争做新时代靓丽女性”为主题的思想教育讲堂1次;中秋节和国庆节开展大规模文体活动12场次;古尔邦节期间开展联谊活动并慰问妇女群众120人,送去慰问金3600元。㈤ 坚持不懈抓好创建工作。组织志愿者开展各类文明劝导活动220余场次,对辖区18户文明家庭进行命名。㈥ 全力落实各项惠民政策。大力宣传就业和社会保障政策,发放宣传册600余份;街道积极配合州、市劳动人事和社会保障局,先后4次组织辖区失业人员705余人次参加专场招聘会,通过招聘会成功就业11人;组织辖区灵活就业不固定人员55人参加中式面点培训,19人参加中级电工培训;企业吸纳新疆籍员工14人;帮扶辖区符合享受社保补贴的就业困难人员和灵活就业人员55人。㈦ 抓紧抓实抗震减灾工作。走访入户辖区居民1667户3800人,摸排辖区已鉴定D级危楼18栋316户,已搬离246户,未搬离70户;棚改范围内228户574人,已签订协议67户166人,已搬离166户456人,已拆除28户123间;棚改外危房70户116人,已搬离58户99人。㈧ 统筹开展好其他工作。
三、聚焦总目标,全面加强党的基层组织建设,着力夯实党的执政根基
㈠ 完善机制,压实责任。㈡ 狠抓队伍,强基固本。㈢ 争取民心,打牢基础。举行升旗仪式38场次,参与人数70614人,宣讲人数789人。开展固定夜校31场,参训人员8968余人。㈣ 强化纪律,严肃问责。
乡镇干部基层补贴、机关、社区干部绩效考核奖励、社区运转经费、综治经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乡镇干部基层补贴、机关、社区干部绩效考核奖励、社区运转经费、综治经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为264.35万元,执行数为264.35万元,完成预算的100%。
主要产出和效果:(1)严格按照基层干部《关于实行乡镇干部基层补贴的通知》(新财行〔2011〕443号)规定使用资金。基层干部处在创新社会管理、维护社会稳定的最前沿,是做好群众工作、服务居民群众的第一线,承担着日益繁重的社会管理和公共服务职能。工作任务重、压力大、待遇低,发放基层补贴是为调动广大街道社区干部工作积极性。(2)严格按照四知四清四掌握工作机制规定使用资金,为充分发挥城市基层党组织推动发展、促进和谐、维护民族团结和社会稳定的职能作用,全面落实“四知四清四掌握”工作机制,激励社区工作者更好地履行岗位职责,不断提升社区工作水平。
发现的问题及原因:建议上级部门考虑基层干部工作压力大、任务重的问题,加大资金补助力度,确保街道、社区干部工作效率的提高。
下一步改进措施:一是做好项目资金绩效目标评价,确保资金发挥更大的经济效益和社会效益;二是安全使用项目资金使项目资金充分发挥基层党组织和基层干部推动发展、促进和谐、反对分裂、维护稳定的职能作用促进社区干部工作积极性和主动性。
社会保障和就业支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,社会保障和就业支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为453.96万元,执行数为453.96万元,完成预算的100%。
主要产出和效果:一、扎实做好低保工作。辖区低保户277户491人,发放低保资金1712108元,其中,普通低保户发放低保金1287749元;关心关爱低保户发放低保金424359元;停发低保46户99人,新增低保20户40人,转入低保6户12人,转出低保25户52人。二、在各级政府的关心下,城乡最低生活保障对象的基本生活得到改善,有效缓解了城乡低保家庭生活困难。
发现的问题及原因:一是城乡最低生活保障政策法规宣传工作不到位,群众低保意识差,存在错误认识城乡最低生活保障政策的观念,二是各项政策衔接不当,给低保工作带来不便。
下一步改进措施:一是做好项目资金绩效目标评价,确保资金发挥更大的经济效益和社会效益;二是城乡低保工作的重心在基层,接受申请、核定收入、动态管理这些基础性工作,都需要基层完成,这些工作扎实了,城乡低保工作才能扎实。近年,民政业务不断增加,工作量不断加大,但由于地方财力、总体人员编制的制约等因素,使低保工作实现真正意义上的动态管理困难重重,因此,建议相应调增工作人员编制,以保证低保工作正常开展。
城乡社区及其他支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,城乡社区及其他支出项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为338.32万元,执行数为338.32万元,完成预算的100%。
主要产出和效果:一是争取的湖北捐赠收入用于街道社区阵地打造资金,二阶台阵地装修改造为当地财政减负;弥补了日常公用经费的不足。二是于促进访惠聚工作队队员工作积极性和主动性,起到重要促进作用,通过对“访惠聚”工作队个人补助资金的合理使用,促进了工作队队员的工作积极性、主动性,在推动乡镇村队、街道社区各项工作方面,起到重要促进作用。
发现的问题及原因:一是资金在使用过程中监管力度不够;资金有限基本建设投入收效甚微。二是街道社区本身工作任务重可能对工作队队员的关心关爱不够,可能存在和工作队工作衔接不当,给工作带来不便。
下一步改进措施:一是做好援建资金绩效目标评价,确保资金发挥更大的经济效益和社会效益;二是加强对口援建资金的监管力度确保资金安全;三是做好项目资金绩效目标评价,确保资金发挥更大的经济效益和社会效益;四是认真总结经验,更好的为全体“访惠聚”驻村干部服务,让驻村干部安心驻村,落实好总目标。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指行政运行。201(类)03(款)99(项):指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。201(类)29(款)99(项):其他群众团体事务支出。201(类)11(款)99(项):指其他纪检监察事务支出。201(类)34(款)99(项):指其他统战事务支出。201(类)31(款)99(项):指其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。201(类)32(款)99(项):指其他组织事务支出。201(类)33(款)99(项):指其他宣传事务支出。204(类)02(款)99(项):指其他公安支出。207(类)01(款)99(项)其他文化支出。208(类)02(款)99(项):指其他民政管理事务支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出。208(类)08(款)02(项):指伤残抚恤。208(类)08(款)03(项):指在乡复员、退伍军人生活补助。208(类)08(款)05(项):指义务兵优待。208(类)09(款)01(项):指退役士兵安置。208(类)09(款)99(项):指其他退役安置支出。208(类)10(款)02(项):指老年福利。208(类)10(款)04(项):指殡葬。208(类)11(款)07(项):指残疾人生活和护理补贴。208(类)11(款)99(项):其他残疾人事业支出。208(类)19(款)01(项):指城市最低生活保障金支出。208(类)20(款)01(项):指临时救助支出。208(类)26(款)02(项):财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。208(类)99(款)01(项):指其他社会保障和就业支出。210(类)04(款)09(项):指重大公共卫生专项。210(类)13(款)01(项):指城乡医疗救助。210(类)14(款)01(项):指优抚对象医疗补助。213(类)01(款)52(项):指对高校毕业生到基层任职补助。213(类)05(款)04(项):指农村基础设施建设。213(类)07(款)01(项):指对村级一事一议的补助。229(类)60(款)03(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。229(类)99(款)01(项):指其他支出。
其他有关说明内容:无。
第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》