博乐市妇联2018年部门预算公开
目录
第一部分 市妇联单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于市妇联2018年收支预算情况的总体说明
二、关于市妇联2018年收入预算情况说明
三、关于市妇联2018年支出预算情况说明
四、关于市妇联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于市妇联2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于市妇联2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于市妇联2018年项目支出情况说明
八、关于市妇联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于市妇联2018年政府性基金预算拨款情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市妇联单位概况
一、主要职能
1、围绕党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予业务指导。
2、调查研究全市不同行业、不同区域妇女儿童的状况,及时向党委、政府反映,并提出建议。
3根据上级妇联要求,加大社区妇女工作的力度,全面落实“把妇女工作的重点向社区转移”的要求。
4、指导和推动农牧区妇女开展“三学三比”竞赛活动及城镇妇女的“巾帼建功”系列活动;组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
5、指导下级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,表彰各行各业的先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训工作,全面提高妇女素质,促进各类妇女人才的成长。
6代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与有关妇女儿童事业发展的计划、规划的制定,维护妇女儿童的合法权益。
7、为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推进社会各界为妇女儿童办实事、好事。
8、建立与各族各界妇女的联系,促进民族团结和祖国统一,增进各族各界妇女的团结和联谊。
9、完成市委交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
㈠ 内设机构
1、办公室:
组织协调单位的日常工作,组织起草综合性文稿,负责会议组织、文电处理、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、后勤服务等工作;承办领导交办的其他事项,
2、妇儿工委办公室:
妇儿工委办公室工作;负责有关公益关爱(靓丽工程)活动、广场文化节活动的筹备工作;负责做好家庭教育和妇女儿童(包括春蕾女童、贫困妇女)工作;负责创先争优、“春蕾计划”、民族团结、做好结核病和艾滋病防治宣传工作;
3、妇女维权办公室:
负责妇女儿童维权、信访接待、普法依法治理工作;负责关工委、离退休干部、老龄委等工作的联络;
㈡人员编制、在职人员情况
2002年三定方案中博乐市妇联机关行政编制4名。
第二部分 2018年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:博乐市妇联 单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款(补助) |
38.4 |
201 一般公共服务支出 |
33.8 |
一般公共预算 |
38.4 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
4.6 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
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210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
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211 节能环保支出 |
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212 城乡社区支出 |
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213 农林水支出 |
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214 交通运输支出 |
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215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
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219 援助其他地区支出 |
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220 国土资源气象等支出 |
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|
221 住房保障支出 |
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222 粮油物资管理支出 |
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|
223 国有资本经营预算支出 |
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227 预备费 |
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229 其他支出 |
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231 债务还本支出 |
|
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|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
38.4 |
小 计 |
38.4 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
38.4 |
支 出 合 计 |
38.4 |
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:博乐市妇联 单位:万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.6 |
4.6 |
|
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201 |
31 |
01 |
行政运行 |
33.8 |
33.8 |
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合计 |
38.4 |
38.4 |
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表三:
部门支出总体情况表
编制部门:博乐市妇联 单位:万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.6 |
4.6 |
0 |
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
33.8 |
33.8 |
0 |
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合计 |
38.4 |
38.4 |
0 |
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门: 博乐市妇联 单位:万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款(补助) |
38.4 |
201 一般公共服务支出 |
33.8 |
33.8 |
|
一般公共预算 |
38.4 |
202 外交支出 |
|
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|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
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204 公共安全支出 |
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|
205 教育支出 |
|
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|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
4.6 |
4.6 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
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|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
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|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
227 预备费 |
|
|
|
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|
229 其他支出 |
|
|
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231 债务还本支出 |
|
|
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|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
38.4 |
小 计 |
38.4 |
38.4 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
38.4 |
支 出 总 计 |
38.4 |
38.4 |
|
表五:
一般公共预算支出情况表 |
编制部门:博乐市妇联 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.6 |
4.6 |
0 |
201 |
31 |
01 |
行政运行 |
33.8 |
33.8 |
0 |
|
|
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合计 |
38.4 |
38.4 |
0 |
表六:
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门:博乐市妇联 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
12.2 |
12.2 |
0 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
10.2 |
10.2 |
0 |
301 |
03 |
奖金 |
1.01 |
1.01 |
0 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.1 |
2.1 |
0 |
301 |
11 |
公务员医疗补助经费 |
0.7 |
0.7 |
0 |
301 |
12 |
其他社会保障经费 |
0.12 |
0.12 |
0 |
301 |
13 |
住房公积金 |
2.8 |
2.8 |
0 |
301 |
14 |
医疗费 |
0.07 |
0.07 |
0 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.6 |
4.6 |
0 |
302 |
01 |
办公费 |
0.3 |
0 |
0.3 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.3 |
0 |
0.3 |
302 |
28 |
工会经费 |
0.1 |
0 |
0.1 |
302 |
29 |
福利费 |
0.3 |
0 |
0.3 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
0.9 |
0 |
0.9 |
303 |
01 |
离休费 |
0 |
0 |
0 |
303 |
02 |
退休费 |
0.4 |
0.4 |
0 |
303 |
05 |
生活补助 |
4 |
4 |
0 |
303 |
07 |
医疗费补助 |
2.2 |
2.2 |
0 |
303 |
09 |
奖励金 |
0.1 |
0.1 |
0 |
|
|
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合计 |
38.4 |
36.5 |
1.9 |
表七:
项目支出情况表 |
|
编制部门:博乐市妇联 |
|
|
单位:万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
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|
|
合计 |
|
|
|
|
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|
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|
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表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:博乐市妇联 单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1.2 |
0 |
0.9 |
0 |
0.9 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位: 博乐市妇联 单位:万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
合计 |
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于市妇联2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,市妇联2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算38.4万元。
收入预算包括:一般公共预算38.4万元。
支出预算包括:一般公共服务支出 33.8万元、社会保障和就业支出4.6万元。
二、关于市妇联2018年收入预算情况说明
市妇联部门收入预算38.4万元,其中:
一般公共预算38.4万元,占100%,比上年减少23.6万元,主要原因是项目经费的减少。
政府性基金预算 0 万元, 占 0%,比上年增加0 万元,主要原因是没有预算安排。
三、关于市妇联2018年支出预算情况说明
市妇联2018年支出预算38.4万元,其中:
基本支出38.4万元,占100%,比上年减少8.6万元,主要原因是节约开支。
项目支出0万元,比上年减少15万元,主要原因是今年无项目预算。
四、关于市妇联2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算38.4万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出预算包括:一般公共服务支出33.8万元,主要用于日常公务支出。社会保障和就业支出4.6万元,主要用于职工养老保险缴费。
五、关于市妇联2018年一般公共预算当年拨款情况说明
㈠ 一般公共预算当年拨款结构情况
1.行政运行33.8万元,占88%。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.6万元,占12%。
㈡ 一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为33.8万元,比上年执行数减少7.4万元,下降18%,主要原因是:节约开支。
2. 一般公共服务(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为4.6万元,比上年执行数减少1.1万元,下降19%,主要原因是:预算人员数减少。
六、关于市妇联2018年一般公共预算基本支出情况说明
市妇联2018年一般公共预算基本支出38.4万元, 其中:人员经费36.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费1.9万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、关于市妇联2018年项目支出情况说明
博乐市妇联2018年无项目支出。
八、关于市妇联2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
市妇联2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.9万元,公务接待费0.3万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.3万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算,公务用车运行费减少1.9万元,主要原因是节约开支。公务接待费减少0.4万元,主要原因是落实八项规定,压减接待费用。
九、关于市妇联2018年政府性基金预算拨款情况说明
市妇联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2018年,博乐市妇女联合会的机关运行经费财政拨款预算1.90万元,比上年预算减少0万元,下降0%。主要原因是:无。
(二)政府采购情况
2018年, 博乐市妇女联合会政府采购预算0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年底,博乐市妇女联合会占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米,价值0万元。
2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值2.5万元。
4.其他资产价值3.53万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)
(四)预算绩效情况
2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
财政支出绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位:
项目名称 |
无 |
项目属性 |
新增项目□延续项目□ |
主管部门 |
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项目实施单位 |
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项目起止时间 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金(万元) |
资金总额: |
财政拨款: |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
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项目概况 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
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项目申报的可行性 |
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项目申报的必要性 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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第四部分 名词解释
名词解释:
㈠ 财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
㈡ 一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
㈢ 财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
㈣ 其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
㈤ 基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
㈥ 项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
㈦ “三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
㈧ 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博乐市妇联
2018 年2月1日