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博乐市行政服务中心2015年部门决算及“三公经费”信息公开报告

日期:2016年09月01日

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第一部分 部门概况

㈠主要职责:

1.负责对行政审批、审核许可和办证、办照等行政服务事项的组织、协调、管理和监督,依法按程序实施监督。为公民、法人和其他组织提供“集中、透明、规范、高效”的行政服务。

2.负责对全市行政审批制度改革工作落实情况的督促检查。

3.负责与办事大厅各成员部门、窗口工作人员的工作联系。

4.负责窗口工作部门、工作人员的日常管理、考核工作。

5.负责对各窗口的业务办理情况及时进行督察、统计,做好分析、总结、评估工作。

6.负责计算机系统的管理、运行、维护、升级工作。

7.组织开展各项集体活动,加强文件建设。

8.负责起草与窗口管理、督察管理有关的文字材料。

9.承办上级交办的其他工作。

㈡内设机构

根据上述职责,博乐市行政服务中心设立2个职能办公室。

1、办公室。

负责中心日常政务和事务工作;负责收发、文印、档案管理等工作;负责日常会议诉会务准备、材料整理、文稿起草、档案管理等工作;负责信息的收集、整理和发布;负责办公用品采购、申领和经费结算及各项财物管理等工作;负责来人接待、车辆使用、卫生保洁、安全保卫事务;负责人事管理、保险、医疗、教育等工作;负责党组织和党员队伍的思想、组织、作风建设及宣传和精神文明建设工作;承办上级交办的其他工作。

2.综合办公室。

负责对中心各窗口单位行政审批工作的考核、窗口工作人员的日常管理和考核、测评;协调解决服务对象反映的有关业务办理问题;负责收、退件的认定复核和办结时间的查验,督促联审会议重大事项的办理情况;负责监督、检查行政审批工作与各项规章制度的执行情况;负责对行政审批项目受理及进展情况、服务质量进行监督、检查;负责中介服务项目服务内容、办理程序、运行制度的修改、完善和解释工作,负责和管理中介服务项目咨询、代理服务及中介服务窗口的业务报表,做好统计,负责跟踪、协调、督促中介服务单位公开办事承诺的执行情况;负责负责汇总社会评议情况,做好考核统计工作,并负责相关台帐的记录;负责处理服务对象的投诉;负责审批事项统计、信息和网络管理;承办上级交办的其他工作。

㈢人员编制

博乐市行政服务中心机构规格为正科级,核定全额事业编制8名,其中领导职数2名,经费形式实行全额预算管理。

在职人员情况

博乐市行政服务中心现有正科级领导2人,工作人员14人,主要为办公室4人,业务室8人。

第二部分部门(单位)2015年度部门决表

(具体见附件2015年决算1-22张报表)

第三部分 博乐市行政服务中心2015年度部门决算情况说明

一、关于2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计282.61万元,其中:其中一般预算拨款282.61万元。

2015年度支出总计237.53万元。

二、2015年度收入决算情况说明

本年收入合计282.61万元,其中:财政拨款收入282.61万元,占100%;其他收入0万元,占0%。

三、2015年度支出决算情况说明

本年支出合计237.53万元,其中:基本支出206.64万元,占87%;项目支出30.89万元,占13%;经营支出0万元,占0%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算收入282.61万元、支出237.53万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出237.53万元,占本年支出合计100%,与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加0万元,主要原因是:(1)人员工资及津贴提高。(2)差旅费标准提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:按支出功能分类科目名称进行说明。如:一般公共服务支出237.53万元,占100%;城乡社区支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.07万元,支出决算为237.53万元,完成年初预算100%。

六、2015年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府基金财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府基金财政拨款支出0万元,占本年支出合计0%,与2014年相比,政府基金财政拨款支出增加0万元,主要原因是:无基金拨款。

(二)政府基金财政拨款支出决算结构情况

2015年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面:按支出功能分类科目名称进行说明。如:一般公共服务支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%。

(三)政府基金财政拨款支出预决算情况

2015年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算0%。

七、2015年度财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出237.53万元,其中:人员经费158.71万元,主要包括:基本工资256122元、津贴补贴538635.92元、奖金0元、社会保险缴费89841.69元、伙食补助费0元、绩效工资411523元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费2100元、助学金0元、奖励金224301.69元、住房公积金64597.38元、提租补贴0元、购房补贴0元,其他对个人和家庭的补助支出0元(名职工探亲路费和独生子女费);公用经费47.93万元,主要包括:办公费102975.21元、印刷费7876元、咨询费(税源调查)0元、手续费465元、水费0元、电费0元、邮电费162349.51元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费14517元、因公出国(境)费0元、维修(护)费164200元、租赁费0元、会议费0元、培训费4604元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费1800元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费20386.75元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出(财政学会、会计学会、红会等会费)0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出:结转自筹基建0元

八、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为2.04万元,完成预算的57%,其中:其中因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04万元,完成预算的60%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04万元,占57%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.04万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.04万元。主要用于:公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元,其中:外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2015年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.04万元,下降20%;公务接待费支出决算为0万元,增长(下降)0%。具体原因如下:来访单位下降,接待人员减少。

八、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况。

㈠机关运行经费支出情况。2015年本部门机关运行经费支出206.64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加0万元,增长0%。主要原因为:机关事业单位工作人员差旅费标准调整,增加差旅费支出。

㈡国有资产占用情况

截止2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、无单位价值200万元以上大型设备。

第四部分名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费:反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

附件1-1:2015年部门决算公开表.xls

新疆博州博乐市行政服务中心(本级).xls

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