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中共博乐市纪律检查委员会2018年部门预算公开

日期:2018年02月02日

来源:市财政局

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                 中共博乐市纪律检查委员会2018年部门预算公开 

目录

 

第一部分  博乐市纪律检查委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018博乐市纪律检查委员会预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018博乐市纪律检查委员会预算情况说明

一、关于博乐市纪律检查委员会2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市纪律检查委员会2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市纪律检查委员会2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市纪律检查委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市纪律检查委员会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市纪律检查委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市纪律检查委员会2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市纪律检查委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市纪律检查委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  市纪委单位概况

 

   一、主要职能

    ㈠主要职责:

按照党章、《行政监察法》及中纪委、监察部、自治区纪委监察厅有关文件规定,党的纪律检查和行政监察的主要职责是:

1、维护党的章程和党的其它法规,协助市党委整顿党风,加强党风廉政建设、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、人民政府和自治州党委、人民政府及党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定,主管全市行政监察工作。

3、负责检查和处理全市各级党的组织和党员违反党政干部的章程、党纪和国家法律、法令的重大、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

4、按照分级管辖的原则,监督检查市人民政府各部门、各乡镇场人民政府(管委)及其领导干部和工作人员,市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况,调查处理上述监察对象违反国家法律、法规、政策和决定、命令的情况,以及违法违纪行为,审理决定或建议对他们做出行政处分;受理个人和单位对监察对象的检举、控告及监察对象不服行政处分的申诉,保护监察对象正当的合法权益。

5、负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好对有关党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好对有关行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定博乐市党纪条规和政策规定;调查监察对象遵纪守法情况,研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题,拟定行政监察工作的地方性规章制度,并组织监督实施。

8、会同博乐市各部门及各乡镇场党委和政府做好纪检监察干部的管理;负责对全市各单位的纪委、纪工委、纪检组领导干部职务任免前的考查、审核;组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。

9、承办市党委、市人民政府和自治州纪委监察局授权及交办的其他工作

   二、机构设置及人员情况

市纪委无下属预算单位,下设九个处室,分别是办公室、执法监察综合室、信访室、案件审理室、纪检监察室、宣传教育政策研究室、党风廉政建设干部管理室、行政效能监察综合室、人民政府纠风办。

市纪委编制数30,实有人数 26人,其中:在职26人,减少4人; 退休8人。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:                                             单位:万元

     

     

     

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

376.61 

201 一般公共服务支出

339.51 

    一般公共预算

376.61 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

37.10 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

           

 376.61

           

 376.61

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

      

376.61 

      

 376.61 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:                                                        单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

  

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

11

01

行政运行 

376.61

376.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

376.61

376.61

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:                                                      单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

11

01

行政运行

7.33

7.33

 

201

11

01

行政运行 

234.91 

234.91 

 

201

11

01

行政运行 

55.27  

55.27  

 

 201

11 

01 

行政运行  

12 

 

12 

201 

11 

99 

其他纪检监察事务支出 

30  

 

30  

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

37.10  

37.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

376.61

 334.61

 42

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:                                      单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

    

合计

      

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

376.61

201 一般公共服务支出

339.5 

339.5 

 

 一般公共预算

376.61

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

37.10

37.10

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

       

376.61

           

376.61

376.61

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

      

376.61 

      

376.61

376.61

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:



单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

11

01

行政运行

7.33

7.33

 

201

11

01

行政运行

234.91

234.91

 

201

11

01

政运行

55.27

55.27


201

11

01

政运行

12 


12 

201

11

99

其他纪检监察事务支出

30 


30 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

37.10

37.10


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 




合计

37661

 334.61

42

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:



单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

行政运行

 7.33

 7.33

 

301

02

行政运行

 234.91

 234.91

 

301

 03

行政运行

 

 

 5527

 301

 04

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

 37.10 

37.10  

 

 

03 

 

 

 

 

 302

 

 

 

 

 

 

 01

 

 

 

 

 

 02

 

 

 

 

 

 03

 

 

 

 

 303

 

 

 

 

 

 

 01

 

 

 

 

 

 02

 

 

 

 

 310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

27934

27934

5527

表七: 

项目支出情况表


编制部门:



单位:万元


   

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出



201 

11 

01

 行政运行

  纪检办案经费

12 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 


201 

11

99 

 其他纪检监察事务支出

 巡察办经费 

 30

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

合计

42

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:                                               单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 25.42

 

 16.29

 

 16.29

 9.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九: 

政府性基金预算支出情况表

编制单位:                                                单位:万元

  

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

 


第三部分  2018年部门预算情况说明

 

2018年部门预算情况说明

一、关于市纪委2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,市纪委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算376.61万元。

收入预算包括:一般公共预算376.61万元。

支出预算包括:一般公共服务支出 339.5万元、社会保障和就业支出37.1万元。

二、关于市纪委2018年收入预算情况说明

市纪委收入预算376.61万元,其中:

一般公共预算376.61万元,占102%,比上年增加7.61万元,主要原因是购买办公设备。  

政府性基金预算0万元, 0%,比上年增加0万元,主要原因是:无政府性基金预算。              

三、关于市纪委单位2018年支出预算情况说明

市纪委单位2018年支出预算376.61万元,其中:

基本支出334.61万元,占93.73%,比上年减少22.39万元,主要原因是人员减少 

项目支出42万元,占6.27%,比上年增加30万元,主要原因是:建设项目增加   

四、关于市纪委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算369万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于市纪委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

市纪委2018年一般公共预算拨款基本支出376.61万元,比上年执行数增加7.61万元,增长2%。主要原因是:增加巡察办工作经费。     

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)339.51万元。

2. 社会保障和就业37.1万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2018年预算数为376.61万元,比上年执行数增加7.61万元,增长2%,主要原因是:巡察办工作经费。

六、关于市纪委2018年一般公共预算基本支出情况说明

市纪委 2018年一般公共预算基本支出334.61万元,其中:人员经费279.34万元,主要包括:基本工资88.94万元、津贴补贴92.49万元、奖金7.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.1万元、职工基本医疗保险缴费16.69万元、公务员医疗补助缴费5.56万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金22.26万元、医疗费0.60万元、退休费1.04万元、医疗费补助6万元、奖励金0.29万元。

公用经费55.27万元,主要包括:办公费16.81万元、印刷费4.2万元、手续费0.12万元、邮电费1.2万元、差旅费3.5万元、培训费0.6万元、加班就餐9.13万元、工会经费1.22万元、福利费2.20万元、公务用车运行维护费16.29万元。

七、关于市纪委2018年项目支出情况说明

项目名称:纪检办案工作经费,

设立的政策依据:各乡镇场纪检办案经费

项目承担单位:市纪委

资金分配情况:博乐市小营盘镇2万元 ,博乐市乌图布拉格镇2万元,博乐市贝林哈日莫墩乡2万元,博乐市阿勒托热牧场2万元,博乐市青得里乡2万元,达勒特镇2万元。

资金执行时间:20189月。

资金来源财政拨款

项目名称:党委巡察工作办公经费

项目承担单位:市纪委监委会

资金分配情况:办公经费

资金执行时间:20181

资金来源财政拨款

八、关于市纪委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市纪委部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为25.42万元,其中:公务用车运行费16.29万元,公务接待费(加班就餐)9.13万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.26万元,其中:公务用车运行费减少5.94万元,主要原因是节省开支统筹管理;公务接待费(加班就餐费)增加5.68万元,主要原因是加班次数及巡逻次数比去年明显增多。

九、关于市纪委2018年政府性基金预算拨款情况说明

市纪委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,市纪委的机关运行经费财政拨款预算为376.61万元,比上年预算增加7.61万元,增长2 %。主要原因是巡察办工作经费。

(二)政府采购情况

2018年,市纪委政府采购预算15万元,其中:政府采购货物预算15 万元政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,市纪委占用使用国有资产总体情况为

1.车辆4辆,价值92.7万元;其中:一般公务用车4辆,价值92.7万元。

2.办公家具价值14.48万元。

3.其他资产价值92.86万元。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额42万元。

    

 

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

   2018年度)

填报单位:市纪委

项目名称

 纪检办案工作经费

项目属性

新增项目□    延续项目

主管部门

 

项目实施单位

市纪委 

项目起止时间

20181月至12

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额:12万元

财政拨款:12万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

1、维护党的章程和党的其它法规,协助市党委整顿党风,加强党风廉政建设、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。2、贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、人民政府和自治州党委、人民政府及党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定,主管全市行政监察工作。3、负责检查和处理全市各级党的组织和党员违反党政干部的章程、党纪和国家法律、法令的重大、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。4、按照分级管辖的原则,监督检查市人民政府各部门、各乡镇场人民政府(管委)及其领导干部和工作人员,市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况,调查处理上述监察对象违反国家法律、法规、政策和决定、命令的情况,以及违法违纪行为,审理决定或建议对他们做出行政处分;受理个人和单位对监察对象的检举、控告及监察对象不服行政处分的申诉,保护监察对象正当的合法权益。5、负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好对有关党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。6、会同有关部门做好对有关行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定博乐市党纪条规和政策规定;调查监察对象遵纪守法情况,研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题,拟定行政监察工作的地方性规章制度,并组织监督实施。8、会同博乐市各部门及各乡镇场党委和政府做好纪检监察干部的管理;负责对全市各单位的纪委、纪工委、纪检组领导干部职务任免前的考查、审核;组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。9、承办市党委、市人民政府和自治州纪委监察局授权及交办的其他工作

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

《关于纪检办案工作经费的请示》 

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

保障纪检办案工作正常开展

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

纪检办案工作经费

20181月 

201812月 

 

财政支出绩效目标申报表

   2018年度)

填报单位:市纪委

项目名称

党委巡察工作办公经费

项目属性

新增项目□    延续项目

主管部门

 

项目实施单位

市纪委 

项目起止时间

20181月至12

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额:30万元

财政拨款:30万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

1、维护党的章程和党的其它法规,协助市党委整顿党风,加强党风廉政建设、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。2、贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、人民政府和自治州党委、人民政府及党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定,主管全市行政监察工作。3、负责检查和处理全市各级党的组织和党员违反党政干部的章程、党纪和国家法律、法令的重大、复杂案件,决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。4、按照分级管辖的原则,监督检查市人民政府各部门、各乡镇场人民政府(管委)及其领导干部和工作人员,市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况,调查处理上述监察对象违反国家法律、法规、政策和决定、命令的情况,以及违法违纪行为,审理决定或建议对他们做出行政处分;受理个人和单位对监察对象的检举、控告及监察对象不服行政处分的申诉,保护监察对象正当的合法权益。5、负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好对有关党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。6、会同有关部门做好对有关行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定博乐市党纪条规和政策规定;调查监察对象遵纪守法情况,研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题,拟定行政监察工作的地方性规章制度,并组织监督实施。8、会同博乐市各部门及各乡镇场党委和政府做好纪检监察干部的管理;负责对全市各单位的纪委、纪工委、纪检组领导干部职务任免前的考查、审核;组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。9、承办市党委、市人民政府和自治州纪委监察局授权及交办的其他工作

项目概况

党委巡察工作办公经费 

项目立项情况

项目立项的依据

《关于党委巡察工作办公经费的请示》 

项目申报的可行性

可行 

项目申报的必要性

保障党委巡察工作正常开展 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

党委巡察工作

20181月 

201812月 

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分  名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

                           中共博乐市纪律检查委员会

                               201821

 

 

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