目 录
第一部分博乐市克尔根卓街道部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况(1张):
《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
(一)主要职能
1、 街道党工委
(1). 宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
(2). 讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题;协调有关部门,动员各方面力量,服务社区群众,共同推进社区建设。
(3). 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权;领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。
(4). 领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设;加强社会治安综合治理,维护社会稳定;加强街道党组织自身建设,充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
(5). 按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
(6). 协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动,密切党群关系,做好群众工作,及时处理人民内部矛盾,化解各种不稳定因素,确保辖区的政治稳定和社会安定。
(7). 负责街道人大工委的工作,负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作,向上一级人大、政协机关反映群众的呼声,按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。
(8). 负责街道纪检监察、信访工作。
(9). 领导本街道武装工作。
(10). 完成上级党委交办的其他工作。
2、 街道办事处
(1). 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示,制订具体的管理措施并组织实施。
(2). 对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查;引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展,拓展服务领域,提高服务水平;着力做好优化社区环境工作。
(3). 对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查,正确处理新时期人民内部矛盾,认真落实社会治安综合治理措施,确保社会稳定;支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。
(4). 对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理;开展群众性精神文明创建活动,倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。
(5). 举办社会公共福利事业,开展优抚救济、拥军优属工作。
(6). 负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。
(7). 指导和帮助居民委员会开展工作,促进居民委员会的组织建设和制度建设。
(8). 向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
(9). 承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。
根据上述职责,博乐市克尔根卓街道党工委、办事处设4个内设机构和武装部:
1、 党政办公室(安全生产监督管理办公室)
协助街道党工委、办事处领导处理机关日常工作;负责办事处政务的综合协调工作,制定并实施办事处机关规章制度;负责处理单位内部的行政事务、人事工资、编制预算;负责机关公文处理、会务工作、反馈机关工作执行情况,掌握动态;负责办事处后勤保障工作;负责本辖区安全生产工作。
2. 基层组织建设办公室(计划生育办公室)
负责辖区党的建设工作,抓好自身干部队伍建设,组织、协调、指导辖区内党组织和党员参与社区建设;负责辖区离退休党员、失业党员和流动党员的教育管理工作;负责街道社区干部的培训、选拔和管理;负责街道社区党员的发展、教育和管理;负责辖区人大代表、政协委员联系工作;做好社区工会、共青团和妇女工作;负责辖区文化宣传教育工作;负责辖区精神文明建设,制定规划并组织实施;负责监督、检查、落实辖区各单位卫生、环境绿化工作,组织开展爱国卫生、防病保健、除“四害”、健康教育的宣传教育,开展卫生创建活动;负责计划生育工作,组织指导计生协会开展活动。
3. 综治中心(网格化服务管理中心)
负责制定辖区的社会治安综合治理工作规划,并组织实施;依照有关规定负责管理外来流动人口、出租房屋;负责组织开展普法宣传和法制教育,提供法律服务,开展人民调解,处理民间纠纷,负责“两劳”人员的帮教工作;负责辖区侨务、统战、民族宗教工作;承担录入、上报基础信息数据,对辖区内群众的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、反馈等。
4. 纪检办
协助街道党工委、办事处抓好党风廉政建设和反腐败工作,负责组织党员遵守党纪政纪的宣传教育工作;协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件,承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件,认真做好违纪人员的处理工作;负责受理涉及党风党纪、政风政纪等纪检监察类的群众来信来访、检举、控告和申诉,并予以答复。
5. 武装部
负责承办辖区内民兵整组、军事训练、政治教育,负责预备役、征兵、战时动员和人民防空工作,担任战备执勤,协同有关部门完成急、难、险、重任务。
(二)、机构设置及人员情况
博乐市克尔根卓街道办事处无下属预算单位,下设4个内设机构和武装部:分别是:党政办公室、基层组织建设办公室、综治中心(网格化服务管理中心)、纪检办、武装部。
博乐市克尔根卓街道党工委、办事处核定行政编制11名,其中科级领导职数6名。
事业单位和编制:
㈠克尔根卓街道党员电教室。机构规格相当于正股级,核定事业编制2名,经费实行全额预算管理。
㈡克尔根卓街道办事处劳动保障事务所(环境保护工作站、市场监督管理所)。机构规格相当于正股级,核定事业编制2名,经费实行全额预算管理。
㈢社区事业服务中心。
1.锦绣社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制6名,经费实行全额预算管理。
2.长江路社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制6名,经费实行全额预算管理。
3. 北京南路社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制6名,经费实行全额预算管理。
4.西环社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制6名,经费实行全额预算管理。
5. 光博苑社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制6名,经费实行全额预算管理。
6. 明珠社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制7名,经费实行全额预算管理。
7. 双湖社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制6名,经费实行全额预算管理。
8.华庭社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制6名,经费实行全额预算管理。
9.快乐社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制6名,经费实行全额预算管理。
单位编制数70,年末实有人数 68人,其中:在职 68人, 退休 0 人,离休 0 人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,博乐市克尔根卓街道办事处部门决算包括:博乐市克尔根卓街道办事处部门本级决算。纳入博乐市克尔根卓街道办事处2017年部门决算编制范围单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
博乐市克尔根卓街道办事处 |
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第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入1637.77万元,与上年相比,增加1637.77万元,增长100%,支出1334.16万元,与上年相比,增加1334.16万元,增长100%,结余303.61万元,与上年相比,增加303.61万元,增长100%。增减变化主要原因是:2017年新增单位无2016年决算数据.。
年初预算收入0万元,与预算相比收入增加1637.77万元,增加100%,支出增加1334.16万元,增加100%,主要原因是2017年4月新成立独立核算单位,无2017年年初预算数据。
其他有关说明内容:无。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计1637.77万元,其中:财政拨款收入1471.97万元,占89.88%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入165.79万元,占10.12%。
年初预算收入0万元,与预算相比收入增加1637.77万元,增加100%,主要原因是2017年4月新增独立核算单位,无2017年年初预算数据。
其他有关说明内容:无。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计1334.16万元,其中:基本支出567.06万元,占42.5%;项目支出644.12万元,占48.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
年初预算支出0万元,与预算相比支出增加1334.16万元,增加100%,主要原因是2017年4月新增独立核算单位,无2017年年初预算数据。
其他有关说明内容:无。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1471.97万元,与上年相比,增加1471.97万元,增长100%。增减的主要原因是:2017年4月新增独立核算单位,无2016年决算数据。财政拨款支出1229.05万元,与上年相比,增加1229.05万元,增长100%。其中:基本支出567.06万元,项目支出661.99万元。增减变化的主要原因是:2017年4月新增独立核算单位无2016年决算数据。财政拨款结转结余242.92万元,与上年相比结转结余增加242.92万元。增加的主要原因是:2017年4月新增独立核算单位无2016年决算数据。
年初财政拨款预算收入0万元,与预算相比收入增加1471.97万元,增加100%,支出增加1229.05万元,增加100%,主要原因是2017年4月新增独立核算单位,无2017年年初预算数据。
其他有关说明内容:无。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1229.05万元。与上年相比,增加1229.05万元,增长100%。增减变化的主要原因是:2017年4月新增单位无2016年决算数据。其中:按功能分类科目,2010301 行政运行支出567.06万元,2013299 其他组织事务支出162.13万元,2013399 其他宣传事务支出21.35万元,2040299 其他公安支出399.42万元,2080205 老龄事务支出4.42万元,2080803 在乡复员、退伍军人生活补助18.51万元,2081104 残疾人康复0.8万元,2081199 其他残疾人事业支出0.73万元,2081901 城市最低生活保障金支出11.42万元,2089901 其他社会保障和就业支出7.95万元,2130504 农村基础设施建设17.38万元,2299901 其他支出7.88万元。按经济分类科目:工资福利支出377.87万元,商品和服务支出276.25万元,对个人和家庭的补助447.81,其他资本性支出117.12万元。
年初财政拨款预算支出0万元,与预算相比支出增加1229.05万元,增加100%,主要原因是2017年4月新增独立核算单位,无2017年年初预算数据。
其他有关说明内容:无。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算收入10万元。与上年相比,增加10万元,增长100%。增加变化的主要原因是:2017年新增独立核算单位无2016年决算数据。政府性基金预算财政拨款支出10万元,与上年相比,增加10万元,增长100%。增加变化的主要原因是:2017年新增独立核算单位,无2016年决算数据。
年初政府性基金预算收入0万元,与预算相比收入增加10万元,增加100%,支出增加10万元,增加100%,主要原因是2017年4月新增独立核算单位,无2017年年初预算数据。
其他有关说明内容:无。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出10万元。与上年相比,增加10万元,增长100%。增加变化的主要原因是:2017年4月新增独立核算单位,无2016年决算数据。其中:按功能分类科目,22996003 用于体育事业的彩票公益金支出10万元。按经济分类科目,商品服务支出10万元。
年初政府性基金预算支出0万元,与预算相比支出增加10万元,增加100%,主要原因是:2017年新增独立核算单位,无2017年年初预算数据。
其他有关说明内容:无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余303.61万元。与上年相比增加303.61万元,增长100%。主要原因是:年底部分资金未及时支付。
其中财政拨款结转结余242.92万元。与上年相比,增加242.92万元,增长100%。主要原因是:低保、优抚、救助等民政资金及光博苑社区(后进社区)以奖代补资金未使用完。
其他有关说明内容:无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.43万元,比上年增加5.43万元,增长100%,增加原因是:2017年4月新增独立核算单位,无2016年决算数据。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出5.43万元,占100%,比上年增加5.43万元,增长100%,增加原因是:2017年新增单位无2016年决算数据;公务接待费支出0万元,占0%,比上年相比无变动。
因公出国(境)费支出0万元。博乐市克尔根卓街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5.43万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.43万元。2017年,博乐市克尔根卓街道办事处一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。博乐市克尔根卓街道办事处单位国内公务接待0批次,0人次。
年初公务用车运行维护费预算0万元,公务接待费预算0万元,与预算相比情况:公务用车运行维护费比预算增加5.43万元,增长100%,公务接待费比预算增加0万元。增加原因是:2017年4月新增独立核算单位,无2017年年初预算数据。
其他有关说明内容:无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市克尔根卓街道办事处单位机关运行经费支出164.04万元,比上年相比增加164.04万元,增长100%。增加原因是:2017年4月新增独立核算单位,无2017年年初预算数据。
其他有关说明内容:无。
六、政府采购情况
博乐市克尔根卓街道办事处单位政府采购计划204.63万元,其中:政府采购货物支出198.79万元、政府采购工程支出5.84万元、政府采购服务支出0万元;实际采购167.50万元,其中:政府采购货物支出162.37万元、政府采购工程支出5.13万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容:无。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计440.41万元,其中:流动资产303.61万元,固定资产136.80万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值136.80万元。
其他有关说明内容:无。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,博乐市克尔根卓街道办事处资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元 。
其他有关说明内容:无。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目12个,涉及预算811.29万元,项目支出决算554.69万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
1.80周岁以上老人基本生活津贴
共拨入64980.00元,其中44200.00元用于发放2017年第二、三季度80周岁以上老人生活津贴,总计发放282人次,结余20780.00。
资金执行时间:2017年1月-2017年12月
项目必要性:及时将津贴发放到老人手中,解决高龄老人基本生活问题,对保障高龄老人的生活质量起到了重要的作用,让老人感受老有所倚,感受到政府的温暖。
2.2017年优抚对象中央及自治区补助经费
共拨入507781.00元优抚资金,总计发放56人次185147.50元,结余322633.50元。
资金执行时间:2017年1月-2017年12月
项目必要性:使残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员,伤残民兵民工,“三红”人员、在乡老复员军人等人员生活有保障,感谢党和政府的好政策。
3.2017年临时救助
拨入260000.00元(其中100000.00元拨入基本账户中)基本户支出51000.00元,零余额账户中支出3000.00元。基本户结余49000.00元,零余额账户结余157000.00元。
资金执行时间:2017年1月-2017年12月
项目必要性:基本保障了城乡困难群众的基本生活,帮助解决困难群众的医疗困难,保障和改善了民生,给需要帮助的弱势群众、困难群众雪中送炭,感受到了政府的温暖。
4.2017年医疗救助
拨入840000.00元,本年发放73500.00元,结余766500元。
资金执行时间:2017年1月-2017年12月
项目必要性:在当下基本医疗保险保障只保障小病的前提下,推行医疗救助,尤其是实行大病救助,并不断提高救助标准,是政府爱民、亲民的务实之举,也彰显政府责任,具有示范意义。
5.以奖代补资金
拨入30000.00元,本年发放3000.00元,结余27000.00元。
资金执行时间:2017年1月-2017年12月
项目必要性:有效的缓解和改善贫困人口的生活困难,从面减轻贫困家庭的经济负担,保障和改善了民生,给需要帮助的弱势群众党的关怀。
6.城乡低保资金
共拨入300000.00元,本年发放114164.00元,结余185836.00元。
资金执行时间:2017年1月-2017年12月
项目必要性:让国家的惠民政策落到实处,让人民群众从国家的惠民政策中得到实惠,保障城乡困难群众基本生活。
7.创建全国文明城市工作经费
共拨入299997.00元,200000.00元用于采购资金,99997.00元用于直接支付。本年使用207416.00元。
资金执行时间:2017年1月-2017年12月
项目必要性:主要用于街道和各社区打造创建全国文明城市氛围,制作版面及印刷宣传册,还积极开展各类文体活动,丰富各族群众文化生活。实施好文化惠民工程,广泛开展送政策、送文化、送科技活动,使辖区内的宣传氛围浓厚。严格按照采购程序办理每一笔支出。
8.双联户代表补助资金
共拨入1059600.00,本年使用1058400.00元,结余1200.00元,财政已将剩余指标收回。
资金执行时间:2017年1月-2017年12月
项目必要性:主要用于克办9个社区1134户双联户代表补助金的发放。充分调动了双联户代表工作的积极性,承担起本楼栋单元信息员的角色,将本单元内发生的情况及时告知社区的包片干部,配合社区的安全等各项工作,切实发挥双联户代表的作用。双联户工作后架起了居民与社区之间团结协作的桥梁,让群众在开展“双联户“工作中看到变化,使社区各项工作在一定范围内能得到稳步提升。
9.“十户联防”十户长补助资金
共拨入63450.00元,使用61050.00元,结余2400.00元,财政已将剩余指标收回。
资金执行时间:2017年1月-2017年12月
项目必要性:主要用于克办9个社区86户“十户联防”十户长补助金的发放。协调组织商户开展“十户联防”工作,当好治安联防员;收集和上报社区稳定信息,当好社会稳定信息员;摸排和登记商铺从业人员变动,当好流动人口协管员;组织和督促商户学习政策和法规,当好法制宣传员。
10.“访惠聚”州直下派工作队2017年个人补助
拨入68150.00元,本年使用67190.00元,结余960.00元。
资金执行时间:2017年1月-2017年12月
项目必要性:主要用于“访惠聚”州直下派工作队2017年6-12月个人补助(6人)、2017年2月份生活补助、访惠聚工作队驻村工作队长参与2016年总结考核个人补助经费。
11.县市扶持重点村、抵边村(后进社区)以奖代补资金(顾办光博苑社区)
拨入1000000.00元,用于抓好自治州重点村、抵边村(后进社区)基础设施和公共服务设施建设,解决服务群众“最后一公里”的现实需要,提升基层组织自主管理、促进发展的能力和水平。
资金执行时间:2017年1月-2017年12月
项目必要性:用于光博苑社区基础设施、公共服务设施建设、民生改善等最紧迫的问题本年使用173850.00元,结余826150.00元。用于光博苑社区购置两批办公家具、医疗设备,打造居家养老中心,还未正式建成投入使用。
12.拨付自治州本级体育彩票公益金(光博苑社区)
拨入100000.00元,已将资金拨于光博苑社区。
资金执行时间:2017年1月-2017年12月
项目必要性:用于光博苑社区基础设施、公共服务设施建设、民生改善等最紧迫的问题。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
1.201(类)03(款)01(项):指一般公共服务支出。2.201(类)29(款)99(项):指其他群众团体事务支出。3. 201(类)31(款)99(项):指其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。4.201(类)32(款)99(项):指其他组织事务支出。5.201(类)33(款)99(项):指其他宣传事务支出。5.201(类)34(款)99(项):指其他统战事务支出。6.204(类)02(款)99(项):指其他公安支出。7.208(类)02(款)05(项):指老龄事务。8.208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。9.208(类)08(款)02(项):指伤残抚恤。10.208(类)08(款)03(项):指在乡复员、退伍军人生活补助。11.208(类)08(款)05(项):指义务兵优待。12.208(类)09(款)01(项):指退役士兵安置。13.208(类)10(款)02(项):指老年福利。14.208(类)10(款)04(项):指殡葬。14.208(类)11(款)04(项):指残疾人康复。15.208(类)11(款)99(项):其他残疾人事业支出。15.208(类)19(款)01(项):指城市最低生活保障金支出。16.208(类)20(款)01(项):指临时救助支出。17.208(类)25(款)01(项):其他城市生活救助。17.208(类)99(款)01(项):指其他社会保障和就业支出。18.210(类)04(款)09(项):指重大公共卫生专项。19.210(类)07(款)99(项):指其他计划生育事务支出。20.210(类)13(款)01(项):指城乡医疗救助。21.212(类)03(款)99(项):指其他城乡社区公共设施支出。22.213(类)01(款)52(项):指对高校毕业生到基层任职补助。23.213(类)05(款)04(项):指农村基础设施建设。24.213(类)07(款)01(项):指对村级一事一议的补助。25.215(类)06(款)05(项):指安全监管监察专项。26.229(类)02(款)00(项):指年初预留。27.229(类)60(款)02(项):指用于社会福利的彩票公益金支出经费。28.229(类)99(款)01(项):指其他支出。
其他有关说明内容。无
第四部分部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》