目 录
第一部分博乐市顾里木图街道办事处部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况(1张):
《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
㈠街道党工委
1. 宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。
2. 讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题;协调有关部门,动员各方面力量,服务社区群众,共同推进社区建设。
3. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权;领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。
4. 领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设;加强社会治安综合治理,维护社会稳定;加强街道党组织自身建设,充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
5. 按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
6. 协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动,密切党群关系,做好群众工作,及时处理人民内部矛盾,化解各种不稳定因素,确保辖区的政治稳定和社会安定。
7. 负责街道人大工委的工作,负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作,向上一级人大、政协机关反映群众的呼声,按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。
8. 负责街道纪检监察、信访工作。
9. 领导本街道武装工作。
10. 完成上级党委交办的其他工作。
㈡街道办事处
1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示,制订具体的管理措施并组织实施。
2. 对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查;引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展,拓展服务领域,提高服务水平;着力做好优化社区环境工作。
3. 对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查,正确处理新时期人民内部矛盾,认真落实社会治安综合治理措施,确保社会稳定;支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。
4. 对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理;开展群众性精神文明创建活动,倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。
5. 举办社会公共福利事业,开展优抚救济、拥军优属工作。
6. 负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。
7. 指导和帮助居民委员会开展工作,促进居民委员会的组织建设和制度建设。
8. 向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
9. 承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。
二、内设机构
根据上述职责,博乐市顾里木图街道党工委、办事处设4个内设机构和武装部:
㈠党政办公室(安全生产监督管理办公室)
协助街道党工委、办事处领导处理机关日常工作;负责办事处政务的综合协调工作,制定并实施办事处机关规章制度;负责处理单位内部的行政事务、人事工资、编制预算;负责机关公文处理、会务工作、反馈机关工作执行情况,掌握动态;负责办事处后勤保障工作;负责本辖区安全生产工作。
㈡基层组织建设办公室(计划生育办公室)
负责辖区党的建设工作,抓好自身干部队伍建设,组织、协调、指导辖区内党组织和党员参与社区建设;负责辖区离退休党员、失业党员和流动党员的教育管理工作;负责街道社区干部的培训、选拔和管理;负责街道社区党员的发展、教育和管理;负责辖区人大代表、政协委员联系工作;做好社区工会、共青团和妇女工作;负责辖区文化宣传教育工作;负责辖区精神文明建设,制定规划并组织实施;负责监督、检查、落实辖区各单位卫生、环境绿化工作,组织开展爱国卫生、防病保健、除“四害”、健康教育的宣传教育,开展卫生创建活动;负责计划生育工作,组织指导计生协会开展活动。
㈢综治中心(网格化服务管理中心)
负责制定辖区的社会治安综合治理工作规划,并组织实施;依照有关规定负责管理外来流动人口、出租房屋;负责组织开展普法宣传和法制教育,提供法律服务,开展人民调解,处理民间纠纷,负责“两劳”人员的帮教工作;负责辖区侨务、统战、民族宗教工作;承担录入、上报基础信息数据,对辖区内群众的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、反馈等。
㈣纪检办
协助街道党工委、办事处抓好党风廉政建设和反腐败工作,负责组织党员遵守党纪政纪的宣传教育工作;协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件,承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件,认真做好违纪人员的处理工作;负责受理涉及党风党纪、政风政纪等纪检监察类的群众来信来访、检举、控告和申诉,并予以答复。
武装部。负责承办辖区内民兵整组、军事训练、政治教育,负责预备役、征兵、战时动员和人民防空工作,担任战备执勤,协同有关部门完成急、难、险、重任务。
三、人员编制和领导职数
博乐市顾里木图街道党工委、办事处核定行政编制11名,其中科级领导职数6名。
按规定核定机关工勤编制1名。
四、事业单位和编制
㈠顾里木图街道党员电教室。机构规格相当于正股级,核定事业编制2名,经费实行全额预算管理。
主要职责:
研究制订本街道党员干部现代远程教育工作规划和计划并组织实施;协调指导本街道远程教育设备的管理和维护,确保远程教育设备、传输网络正常运行;负责本街道远程教育工作信息的收集和反馈;完成上级远教办下达的其他任务。
㈡顾里木图街道办事处劳动保障事务所(环境保护工作站、市场监督管理所)。机构规格相当于正股级,核定事业编制2名,经费实行全额预算管理。
主要职责:
1. 学习、宣传、贯彻党和政府关于劳动就业和社会保障方面的方针政策和法律法规,组织开展劳动就业和社会保障政策的咨询、服务。
2. 负责劳动就业和社会保障工作;指导社区开展劳动保障工作;为企业提供用工服务;负责辖区退休人员的社会化管理与服务工作,对特殊人群进行重点扶持和慰问;负责残疾人和城市贫困人口最低生活保障金的落实、管理、发放等工作。
3. 负责城乡居民养老保险参保审核登记、待遇申领、资格认证等工作;受理辖区自付医疗费困难补助的待遇审核工作;负责辖区其他社保相关业务。
4. 受理劳动争议案件调解,协调处理投诉举报案件,配合处理劳动突发事件,配合上级劳动监察机构执法活动。
5. 承担本辖区环境保护方面的工作。
6. 负责产品(商品)质量的宏观管理和监督检查;负责辖区内个体工商户、私营企业经营行为的监督管理;依法承担食品、药品、保健品和医疗器械的监督管理;负责食品安全事故和突发事件的应对处置。
㈢社区事业服务中心。
主要职责:主要承担宣传宪法、法律、法规和国家的政策,维护居民的合法权益,教育居民履行依法应尽的义务,爱护公共财产,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;依法办理本辖区居民的公共事务和公益事业;调解民间纠纷;协助维护社会治安;协助相关部门做好与居民利益有关的公共卫生、计划生育、优抚救济、青少年教育等项工作;向政府部门反映社情民意。
1. 前进社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制8名,经费实行全额预算管理。
2. 二阶台社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制7名,经费实行全额预算管理。
3. 西郊社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制7名,经费实行全额预算管理。
4. 北郊社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制7名,经费实行全额预算管理。
5. 爱民社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制6名,经费实行全额预算管理。
6. 青河社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制6名,经费实行全额预算管理。
7. 向阳社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制6名,经费实行全额预算管理。
8. 兴博社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制6名,经费实行全额预算管理。
9. 文化社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制7名,经费实行全额预算管理。
10. 友谊社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制6名,经费实行全额预算管理。
11. 白马社区事业服务中心。机构规格相当于正股级,核定事业编制6名,经费实行全额预算管理。
博乐市顾里木图街道现编制数88人,实有人数98人,其中:在职98人; 退休0人;离休0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,博乐市顾里木图街道办事处部门决算包括:博乐市顾里木图街道办事处部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市顾里木图街道办事处2017年部门决算编制范围单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
博乐市顾里木图街道办事处本级 |
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第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入4255.67万元,与上年相比,减少525.54万元,降低10.99%,支出4152.58万元,与上年相比,减少360.1万元,降低7.98%,结余103.09万元,与上年相比,减少165.44万元,降低61.61%。增减变化主要原因是:顾办拆分为两个街道办事处。
年初预算收入为1522.21万元,与预算相比收入增加2733.46万元,增加179.57%,支出增加2630.37万元,增加172.8%,主要原因是年中追加资金较多。
无其他有关说明内容:无。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计4255.67万元,其中:财政拨款收入3904.95万元,占91.76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入350.72万元,占8.24%。
年初预算收入为1522.21万元,与预算相比收入增加2733.46万元,增加179.57%,主要原因是年中追加资金较多。
无其他有关说明内容:无。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计4152.58万元,其中:基本支出2001.80万元,占48.21%;项目支出2150.78万元,占51.79%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
年初预算收入为1522.21万元,与预算相比支出增加2630.37万元,增加172.8%,主要原因是年中追加资金较多。
无其他有关说明内容:无。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入3904.95万元,与上年相比,减少144.85万元,降低3.58%。增减变化的主要原因是顾办后半年拆分,分为两个街道办事处后人员及相关经费相应减少;2017年比2016年工作任务更重,社区经费与上年相比有所增加。财政拨款支出3761.03万元,与上年相比,增加160.29万元,增长4.45%。其中:基本支出2001.81万元,项目支出1579.22万元。增减变化的主要原因是:顾办拆分为两个街道办事处。财政拨款结转结余624.45万元,与上年相比,增加176.43万元,增长39.38%。增减变化的主要原因是:顾办拆分为两个街道办事处。
年初财政拨款预算收入为1522.21万元,与预算相比收入增加2382.74万元,增加156.53%,支出增加2238.82万元,增加147.08%,主要原因是年中追加资金较多。
无其他有关说明内容:无。
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出3761.03万元。与上年相比,减少200.83万元,降低5.07%。增减变化的主要原因是:顾办拆分为两个街道办事处。其中:按功能分类科目,2010301行政运行支出1818.36万元,2013299其他组织事务支出支出229.02万元,2013399其他宣传事务支出支付41.12万元,2013499其他统战事务支出支付3.56万元,2040299其他公安支出支出723.34万元,2060799其他科学技术普及支出支出20万元,2080205老龄事务支出11.79万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出179.43万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.01万元,2080802伤残抚恤支出53.02万元,2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出101.61万元,2080805义务兵优待支出54.82万元,2080901退役士兵安置34.62万元,2081002老年福利支出7.7万元,2081104残疾人康复支出0.96万元,2081199其他残疾人事业支出36.69万元,2081901城市最低生活保障金支出74.39万元,2081902农村最低生活保障金支出12.34万元,2082001临时救助支出7.5万元,2082501其他城市生活救助支出0.81万元,2089901其他社会保障和就业支出232.8万元,2100799其他计划生育事务支出0.58万元,2101301城乡医疗救助支出30.42万元,2120399其他城乡社区公共设施支出20.38万元,2299901其他支出52.75万元。按经济分类科目,工资福利支出1256.72万元,商品和服务支出805.19万元,对个人和家庭补助支出1592.39万元,其他资本性支出106.72万元。
年初财政拨款预算支出1522.21万元,与预算相比支出增加2238.82万元,增加147.08%,主要原因是年中追加资金较多。
无其他有关说明内容:无。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少6万元,降低100%。增减变化的主要原因是:顾办拆分为两个街道办事处。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,减少6万元,降低100%。增减变化的主要原因是:顾办拆分为两个街道办事处。
与预算相比情况:年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容:无。
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,减少6万元,降低100%。增减变化的主要原因是:顾办拆分为两个街道办事处。其中:其中:按功能分类科目,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元。
与预算相比情况:年初没有政府性基金预算。
其他有关说明内容:无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余866.24万元。与上年相比,增加231.63万元,增长36.5%。主要原因是:年底未及时支付资金。
其中财政拨款结转结余624.45万元。与上年相比,增加176.43万元,增长39.38%。主要原因是:年底未及时支付资金。
无其他有关说明内容:无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算29.70万元,比上年增加16.39万元,增长123.14%,增加原因是购买了一辆执法用皮卡车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出29.7万元,占100%,比上年增加17.27万元,增长138.83%,增加原因是购买了一辆执法用皮卡车;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.88万元,降低100%,减少原因是节约开支。
因公出国(境)费支出0万元。博乐市顾里木图街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费29.7万元,其中,公务用车购置10.68万元,公务用车运行维护费19.02万元。2017年,博乐市顾里木图街道办事处一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为30辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。博乐市顾里木图街道办事处国内公务接待0批次,0人次。
年初预算公务用车购置费10.68万元,公务用车维护费为18万元,公务接待费2万元,与预算相比情况:公务用车购置增加0万元,增长0%,公务用车运行维护费增加1.02万元,增长5.66%。增加原因:购置车辆。公务接待费减少2万元,降低100%。减少原因:节约开支。
其他有关说明内容:无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博乐市顾里木图街道办事处单位机关运行经费支出670.54万元,比上年减少104.01万元,降低13%,主要原因是顾办拆分为两个街道办事处。
其他有关说明内容:无。
六、政府采购情况
博乐市顾里木图街道办事处单位政府采购计划221.45万元,其中:政府采购货物支出129.38万元、政府采购工程支出46.09万元、政府采购服务支出26.31万元;实际采购153.80万元,其中:政府采购货物支出72.34万元、政府采购工程支出63.08万元、政府采购服务支出18.38万元。
其他有关说明内容:无。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计2462.94万元,其中:流动资产866.24万元,固定资产1324.41万元,其中:房屋4991(平方米),价值443.53万元,共有车辆30辆,价值162.64万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车30辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值718.24万元。
其他有关说明内容:无。
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,博乐市顾里木图街道办事处单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元 。
其他有关说明内容:无。
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目11个,年初结转763.15万元,涉及预算1864.26万元,项目支出决算2150.78万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
1.80周岁以上老人基本生活津贴
2017年拨入24.78万元,其中19.48万元用于发放2017年80周岁以上老人生活津贴,结余5.3万元。及时将津贴发放到老人手中,解决高龄老人基本生活问题,对保障高龄老人的生活质量起到了重要的作用,让老人感受老有所倚,感受到政府的温暖。
2 .2017年优抚对象中央及自治区补助经费
2017年拨入286.06万元优抚资金,上年结转124.27万元,总计发放244.07万元,结余166.26万元。使残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员,伤残民兵民工,“三红”人员、在乡老复员军人等人员及义务兵生活有保障及就业保障,感谢党和政府的好政策。
3.2017年临时救助
上年结转24.9万元,本年支出7.5万元,本年结转17.4万元。基本保障了城乡困难群众的基本生活,帮助解决困难群众的医疗困难,保障和改善了民生,给需要帮助的弱势群众、困难群众雪中送炭,感受到了政府的温暖。
4.2017年医疗救助
上年结转30.56万元,2017年拨入77万元元,本年发放30.42万元,结余77.14万元。在当下基本医疗保险保障只保障小病的前提下,推行医疗救助,尤其是实行大病救助,并不断提高救助标准,是政府爱民、亲民的务实之举,也彰显政府责任,具有示范意义。
5. 残疾人事业
2017年拨入37.96万元,本年发放37.65万元,结余0.31万元。有效的缓解和改善残疾人的生活困难,从面减轻贫困家庭的经济负担,保障和改善了民生,给需要帮助的弱势群众、残疾群众雪中送炭,感受到了政府的温暖。
6.城乡低保资金
上年结转80.8万元,2017年拨入62万元,本年发放86.73万元,结余56.06万元。让国家的惠民政策落到实处,让人民群众从国家的惠民政策中得到实惠,保障城乡困难群众基本生活。
7.创建全国文明城市工作经费
共拨入42.3万元,本年使用41.13万元,主要用于街道和各社区打造创建全国文明城市氛围,制作版面及印刷宣传册,还积极开展各类文体活动,丰富各族群众文化生活。实施好文化惠民工程,广泛开展送政策、送文化、送科技活动,使辖区内的宣传氛围浓厚。严格按照采购程序办理每一笔支出。
8.科学技术支出
收到拨付友谊社区科普师范社区打造经费20万元,使用20元,财政已将剩余指标收回。主要用于打造友谊社区,建一个科普示范点,积极调动辖区居民的科普兴趣。
9. 安心助养
2017年拨入8100元给精神病患者家属生活补助,本年支出8100元,减轻有精神病患者的家庭负担。
10. 其他社会保障和就业支出
2017年拨入292.16万元,本年发放232.8万元,结余59.36万元。让国家的惠民政策落到实处,让人民群众从国家的惠民政策中得到实惠,保障城乡困难群众基本生活。
11、城乡社区支出
2017年拨入460.12万元,本年支出224.23万元,用于街道社区及辖区公共区域维修改造,为大家打造好的生活工作氛围和环境。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201(类)03(款)01(项):指行政运行;201(类)32(款)99(项):指其他组织事务支出;201(类)33(款)99(项):指其他宣传事务支出;201(类)34(款)99(项):指其他统战事务支出;204(类)02(款)99(项):指其他公安支出;206(类)07(款)99(项):指其他科学技术普及支出;208(类)02(款)05(项):指老龄事务支出;208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出;208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出;208(类)08(款)02(项):指伤残抚恤支出;208(类)08(款)03(项):指在乡复员、退伍军人生活补助支出;208(类)08(款)05(项):指义务兵优待支出;208(类)09(款)01(项):指退役士兵安置;208(类)10(款)02(项):指老年福利支出;208(类)11(款)04(项):指残疾人康复支出;208(类)11(款)99(项):指其他残疾人事业支出;208(类)19(款)01(项):指城市最低生活保障金支出;208(类)19(款)02(项):指农村最低生活保障金支出;208(类)20(款)01(项):指临时救助支出;208(类)25(款)01(项):指其他城市生活救助支出;208(类)99(款)01(项):指其他社会保障和就业支出;210(类)07(款)99(项):指其他计划生育事务支出;210(类)13(款)01(项):指城乡医疗救助支出;212(类)03(款)99(项):指其他城乡社区公共设施支出;229(类)99(款)01(项):指其他支出;
其他有关说明内容:无。
第四部分部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》(空表)
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》