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2017年度博乐市青得里街道办事处部门决算公开说明

日期:2018年08月13日

来源:市财政局

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目 录

第一部分博乐市青得里街道办事处部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况

一、主要职能

㈠街道党工委

1. 宣传贯彻党的方针政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,协调辖区内单位团体和各类经济组织、团结组织辖区内党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2. 讨论决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题;协调有关部门,动员各方面力量,服务社区群众,共同推进社区建设。

3. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织,支持并保证其依照法律和各自章程充分行使职权;领导并指导社区党组织、新兴党组织的工作。

4. 领导街道、社区的思想政治工作和精神文明建设;加强社会治安综合治理,维护社会稳定;加强街道党组织自身建设,充分发挥街道党工委的领导核心、社区党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5. 按照干部管理权限,做好街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

6.协调、组织辖区党组织和党员开展志愿者服务活动,密切党群关系,做好群众工作,及时处理人民内部矛盾,化解各种不稳定因素,确保辖区的政治稳定和社会安定。

7.负责街道人大工委的工作,负责联系本辖区人大代表、政协委员的工作,向上一级人大、政协机关反映群众的呼声,按照《代表法》的有关规定组织代表开展活动。

8.负责街道纪检监察、信访工作。

9.领导本街道武装工作。

10.完成上级党委交办的其他工作。

㈡街道办事处

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市政府关于街道工作方面的指示,制订具体的管理措施并组织实施。

2.对社区服务进行组织规划、指导、协调和监督检查;引导文化娱乐、教育培训、体育健身、卫生保健等社区服务业健康发展,拓展服务领域,提高服务水平;着力做好优化社区环境工作。

3.对辖区的普法宣传、民事调解、治安保卫等社区治安综合治理工作进行组织规划、指导协调和监督检查,正确处理新时期人民内部矛盾,认真落实社会治安综合治理措施,确保社会稳定;支持、鼓励和引导非公有制经济健康发展。

4.对辖区精神文明建设进行组织规划、指导协调和监督管理;开展群众性精神文明创建活动,倡导社会公德、家庭美德、职业道德和科学文明健康的生活方式。

5.举办社会公共福利事业,开展优抚救济、拥军优属工作。

6.负责辖区计划生育、就业再就业、流动人口管理工作。

7.指导和帮助居民委员会开展工作,促进居民委员会的组织建设和制度建设。

8.向博乐市人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

9.承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

一、内设机构

根据上述职责,博乐市青得里街道党工委、办事处设4个内设机构和武装部:

㈠党政办公室(安全生产监督管理办公室)

协助街道党工委、办事处领导处理机关日常工作;负责办事处政务的综合协调工作,制定并实施办事处机关规章制度;负责处理单位内部的行政事务、人事工资、编制预算;负责机关公文处理、会务工作、反馈机关工作执行情况,掌握动态;负责办事处后勤保障工作;负责本辖区安全生产工作。

㈡基层组织建设办公室(计划生育办公室)

负责辖区党的建设工作,抓好自身干部队伍建设,组织、协调、指导辖区内党组织和党员参与社区建设;负责辖区离退休党员、失业党员和流动党员的教育管理工作;负责街道社区干部的培训、选拔和管理;负责街道社区党员的发展、教育和管理;负责辖区人大代表、政协委员联系工作;做好社区工会、共青团和妇女工作;负责辖区文化宣传教育工作;负责辖区精神文明建设,制定规划并组织实施;负责监督、检查、落实辖区各单位卫生、环境绿化工作,组织开展爱国卫生、防病保健、除“四害”、健康教育的宣传教育,开展卫生创建活动;负责计划生育工作,组织指导计生协会开展活动。

㈢综治中心(网格化服务管理中心)

负责制定辖区的社会治安综合治理工作规划,并组织实施;依照有关规定负责管理外来流动人口、出租房屋;负责组织开展普法宣传和法制教育,提供法律服务,开展人民调解,处理民间纠纷,负责“两劳”人员的帮教工作;负责辖区侨务、统战、民族宗教工作;承担录入、上报基础信息数据,对辖区内群众的求助、投诉和有关矛盾纠纷联动受理、反馈等。

㈣纪检办

协助街道党工委、办事处抓好党风廉政建设和反腐败工作,负责组织党员遵守党纪政纪的宣传教育工作;协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件,承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件,认真做好违纪人员的处理工作;负责受理涉及党风党纪、政风政纪等纪检监察类的群众来信来访、检举、控告和申诉,并予以答复。

武装部。负责承办辖区内民兵整组、军事训练、政治教育,负责预备役、征兵、战时动员和人民防空工作,担任战备执勤,协同有关部门完成急、难、险、重任务。

博乐市青得里街道办事处编制数65人,年末实有人数87人,其中:退休35人,离休2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,博乐市青得里街道办事处部门决算包括:博乐市青得里街道办事处部门本级决算。

纳入博乐市青得里街道办事处2017年部门决算编制范围单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博乐市青得里街道办事处本级


2






第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入3617.88万元,与上年相比,减少287.22万元,降低7.35%,支出3562.2万元,与上年相比,减少160.28万元,降低4.31%,结余690.29万元,与上年相比,减少123.64万元,主要原因是街道拆分4月人员减少72人,人员经费减少。

与预算相比情况:年初预算收入1592.57万元,与预算相比收入增加2025.31万元,增长127.17%,支出支出增加1969.63万元,增长123.68%,主要原因是项目资金增加。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计3617.88万元,其中:财政拨款收入3389.75万元,占93.69%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入228.13万元,占6.31%。

与预算相比情况:年初预算收入1592.57万元,与预算相比情况:收入增加2025.31万元,增长127.17%,主要原因是项目资金增加。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3562.2万元,其中:基本支出1898.05万元,占53.28%;项目支出1664.15万元,占46.72%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与预算相比情况:年初预算支出1529.57万元,与预算相比情况:支出增加1969.63万元,增长123.68%,主要原因是项目资金增加。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3389.75万元,与上年相比,减少87.69万元,降低2.52%。增减变化的主要原因是:街道拆分4月人员减少72人,人员经费减少。财政拨款支出3295.84万元,与上年相比,减少35.92万元,降低1.08%。其中:基本支出1898.05万元,项目支出1397.79万元。增减变化的主要原因是:街道拆分4月人员减少72人,人员经费减少。财政拨款结转结余489.42万元,与上年相比,增加90.59万元,增长22.71%。增加的主要原因的是:项目资金结转跨年度实施。

与预算相比情况:年初预算收入1592.57万元,与预算相比情况:收入增加1797.18万元,增长112.85%,支出增加1703.27万元,增长106.95%,主要原因是项目资金增加。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出3295.84万元。与上年相比,减少28.92万元,降低0.87%。增减变化的主要原因是:人员经费减少。其中:按功能分类科目,2010301行政运行1708.5万元,2012999 其他群众团体事务支出1.68万元,2013299 其他组织事务支出138.11万元,2013399 其他宣传事务支出39.28万元,2013499 其他统战事务支出2.5万元,2040299 其他公安支出518.94万元,2080205 老龄事务支出6.68万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出189.55万元,2080802 伤残抚恤支出86.13万元,2080803 在乡复员、退伍军人生活补助支出6.84万元,2080805 义务兵优待支出87.84万元,2080901 退役士兵安置支出27.96万元,2081002 老年福利支出3.69万元,2081004 殡葬支出0.06万元,2081104 残疾人康复支出0.96万元,2081199 其他残疾人事业支出27.79万元,2081901 城市最低生活保障金支出93.38万元, 2082001 临时救助支出13.55万元,2082501 其他城市生活救助支出2.7万元,2089901 其他社会保障和就业支出158.69万元,2100409 重大公共卫生专项支出26.87万元,2100799 其他计划生育事务支出0.84万元,2101301 城乡医疗救助支出1.68万元,2120399 其他城乡社区公共设施支出48.68万元,2130152 对高校毕业生到基层任职补助支出5.64万元, 2130701 对村级一事一议的补助支出47.45万元,2150605 安全监管监察专项支出0.37万元,2299901 其他支出49.46万元。按经济分类科目,工资福利支出1406.68万元,商品和服务支出797.49万元,对个人和家庭的补助支出1084.75万元,其他资本性支出6.92万元。

与预算相比情况:年初预算支出1529.57万元,与预算相比情况:支出增加1703.27万元,增长106.95%,主要原因是项目资金支出增加。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,减少30万元,降低100%。增减变化的主要原因是:今年未拨入政府性基金资金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,减少7万元,降低100%。增减变化的主要原因是:今年未拨入政府性基金资金,没有基金支出。

与预算相比情况:年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,减少7万元,降低100%。增减变化的主要原因是:今年未拨入政府性基金资金,没有基金支出。

与预算相比情况:年初没有政府性基金预算。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余690.29万元。与上年相比减少123.64万元,降低15.19%,主要原因是:1、年末已办理政府采购,但实施项目未验收结算资金结转,2、民政医疗、以奖代补、临时救助资金结转,3、社区基础设施建设资金结转,4、本级横向财政拨款结转。

其中财政拨款结转结余489.42万元。与上年相比财政拨款结转结余增加90.59万元,增长22.71%,主要原因是1、年末已办理政府采购,但实施项目未验收结算资金结转,2、民政医疗、以奖代补、临时救助资金结转,3、社区基础设施建设资金结转。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算35.72万元,比上年增加0.77万元,增长2.20%,减少原因是:工作任务需要业务车辆经费增加。其中,公务用车购置及运行维护费支出33.88万元,占94.85%,比上年增加0.8万元,增长2.42%,增加原因是工作任务需要业务车辆经费增加;公务接待费支出1.84万元,占5.15%,比上年减少0.02万元,降低1.08%,减少原因是严格执行中央八项规定减少不必要的接待。

因公出国(境)费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费33.88万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费33.88万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为25辆。

公务接待费1.84万元。具体是:国内公务接待支出1.84万元,主要是日常检查接待,加班工作餐等。博乐市青得里街道办事处国内公务接待256批次,410人次。

年初公务用车运行维护费预算39万元,公务接待费预算3万元,与预算相比情况:公务用车运行维护费比预算数减少5.12万元,降低13.19%,公务接待费比预算数减少1.16万元,降低38.67%,减少原因是:合理安排公务用车出行,汽油费、维修费相应减少,减少不必要的公务接待支出。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博乐市青得里街道办事处机关运行经费支出564.94万元,比上年增加101.94万元,增长22.02%。主要原因:公用经费增加,人员支出增加。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

博乐市青得里街道办事处政府采购计划153.94万元,其中:政府采购货物支出60.59万元、政府采购工程支出57.39万元、政府采购服务支出35.96万元;实际采购142.08万元,其中:政府采购货物支出56.18万元、政府采购工程支出50.58万元、政府采购服务支出35.33万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计2039.31万元,其中:流动资产692.69万元,固定资产920.16万元,其中:房屋442(平方米),价值59.08万元,共有车辆25辆,价值118.18万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆(党群服务车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值742.9万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,博乐市青得里街道办事处资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 13 个,涉及预算0万元,项目支出决算1664.15万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.80周岁以上老人基本生活津贴及免费体检

资金使用情况:上年结转0.22万元,本年收入6.67万元,本年支出3.69万元,年末结转3.2万元。

绩效评价开展情况:实施这两项制度,解决80岁以上高龄老人的基本生活困难、提高他们的生活和生命质量,弘扬中华民族敬老、爱老、养老传统美德,关心关怀为新疆建设和发展作出贡献的各族老年人。

项目实施效益:通过对80岁以上老年人基本生活补助及免费体检资金的合理使用,对于解决高龄老人基本生活问题,提高高龄老人的生活质量,起到重要促进作用,真正解决了80岁以上高龄老人在实际生活中的困难。

2. 安心助养补贴

资金使用情况:资金本年收入2.7万元,本年支出2.7万元。

绩效评价开展情况:此项补贴自2017年4月开始实行,按300元/人/月的标准发放,街道按月发放,无挤占、挪用现象。

项目实施效益:落实了城乡困难家庭中无自理能力人员相关救助扶持工作,扶贫帮困,促进了社会和谐稳定。

3. 残疾人燃油补贴

资金使用情况:1.74万元,年终结转0.26万元、残疾人两项补贴26.31万元,年终无结转。

绩效评价开展情况:博市残发明电〔2017〕10号《关于下拨2017年残疾人机动轮椅车燃油补贴资金的通知》。对持有二代残疾证的、且有机动车的肢体残疾人给予机动车燃油补贴,补贴标准为260元/人。困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴均按每人每月80元标准发放。

项目实施效益:通过对残疾人护理补贴资金的合理使用,对于解决残疾人基本生活问题,提高残疾人的生活质量起到重要促进作用,真正解决了残疾人在实际生活中的困难。此项补贴本街道全部用于残疾人两项补贴,不存在资金挤占、挪用现象,做到专项资金落到实处。

4. 城乡低保金

资金使用情况:上年结转59.43万元,本年收入35万元,本年支出93.38万元,年终结转1.06万元,支出功能分类科目(2089901)城乡低保金本年收入189.17万元,本年支出150.17万元,年终结转39万元,城乡低保以奖代补资金本年收入5.4万元,本年支出0.84万元,年终结转4.56万元。

绩效评价开展情况:城市居民最低生活保障制度的保障对象是家庭人均纯收入低于当地最低生活保障标准的持有非农业户口的城市居民。农村、城市居民最低生活保障标准由市人民政府按照当地维持农村、城市居民最低生活所必需的衣、食、住等费用并适当考虑水电燃煤(燃气)费用以及未成年人义务教育等费用确定并执行。

项目实施效益:城乡最低生活保障制度的实施在维护社会稳定、促进社会经济协调发展方面发挥了良好的作用,在各级政府的关心下,城乡最低生活保障对象的基本生活得到改善,有效缓解了城乡低保家庭生活困难。

5. 临时救助资金

资金使用情况:本年收入23万元,本年支出6.24万元,年终结转16.76万元。

绩效评价开展情况:对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。

项目实施效益:临时救助工作的开展及时解决了群众在生产生活遇到困难,发挥救急救难功能。

6. 孤残儿童基本生活费

资金使用情况:本年收入1.44万元,支出1.44万元年终无结转。

绩效评价开展情况:用于孤儿基本生活、学习、成长。

项目实施效益:通过对孤儿基本生活补助检资金的合理使用,对于解决孤儿基本生活问题,提高孤儿的生活质量,起到重要促进作用,真正解决了孤儿在实际生活中的困难。

7.支出功能分类科目(2080802)(2080803)上年结转92.98万元,本年收入90.62万元,本年支出92.97万元,年终结转90.62万元。

绩效评价开展情况:优抚是指国家和地方政府对军人及其家属等优抚对象进行物质照顾和精神抚慰的工作。优抚对象是一个特殊群体,身份不一、属性各异,人员结构复杂。我街道现有享受抚恤补助的优抚对象共有6类39人,即参战退役人员1人,国家机关伤残人员12人,烈属1人,伤残军人16人,伤残人民警察8人,涉核退役人员1人。

项目实施效益:根据国家、自治区的部署,每年都要调整优抚对象的抚恤补助标准,有效保障了各类优抚对象抚恤生活补助政策得到全面落实,维护了优抚对象的合法权益。

8.退役士兵自主就业经济补助金

资金使用情况:上年结转6.78万元,本年收入30.06万元,本年支出27.96万元,年终结转8.88万元。

绩效评价开展情况:针对本市2016年、2010年-2015年博乐籍高(中)等学(院)校入伍退役士兵自主就业补助金。

此次2016年自主就业退役士兵一次性经济补助金发放总额的30%、博乐市2017年第一批2010年-2015年博乐籍高(中)等学(院)校入伍自主就业退役士兵一次性经济补助金发放总额的30%。

项目实施效益:落实自主就业退役士兵一次性经济补助,是推行退役士兵安置改革的重要内容,切实维护广大退役士兵合法权益、激发适龄青年应征入伍热情和解决退役士兵安置难问题。

9.支出功能分类科目(2080805)义务兵家庭优待金,本年收入87.84万元,支出87.84万元,年终无结转。

绩效评价开展情况:用于发放2014-2015年、2010-2015年博乐市高(中)等学校、院校入伍的义务兵家庭优待金。

项目实施效益:对军人家庭起到鼓舞作用,切实维护了军人合法权益,维护社会稳定。

10. 支出功能分类科目(2013299)本年财政拨款收入12.73万元,本年支出12.73万元,年终无结转。

绩效评价开展情况:严格按照基层干部《关于实行乡镇干部基层补贴的通知》(新财行〔2011〕443号)规定使用资金。

项目实施效益:通过对基层干部补助资金的合理使用,促进了基层干部的工作积极性、主动性,在推动乡镇村队、街道社区各项工作方面,起到重要促进作用。

11.支出功能分类科目(2130152)大学生村官和“天池计划”人员补助资金本年收入15.84万元,本年支出5.64万元,年终结转10.2万元。

绩效评价开展情况:用于街道社区大学生村官工资发放,不存在资金挤占、挪用现象。

项目实施效益:通过对大学生村官工资的合理使用,促进了大学生村官的工作积极性、主动性,在推动乡镇村队、街道社区各项工作方面,起到重要促进作用。

12.支出功能分类科目(2299901)“访惠聚”州直下派工作队个人补助,本年收入11.16万元,支出9.46万元,年终结转1.7万元。

绩效评价开展情况:访惠聚工作队个人补助,不存在资金挤占、挪用现象。

项目实施效益:通过对“访惠聚”工作队个人补助资金的合理使用,促进了工作队队员的工作积极性、主动性,在推动乡镇村队、街道社区各项工作方面,起到重要促进作用。

13. 乡镇场机关、站所、社区工作人员业绩考核奖励

资金使用情况:上年结转16.48万元,本年收入43.22万元,年终结转10.09万元。

绩效评价开展情况:按照四知四清四掌握工作机制规定使用资金,全部用于社区干部业绩考核奖励和基层干部岗位补助金,不存在资金挤占、挪用现象。

项目实施效益:为充分发挥城市基层党组织推动发展、促进和谐、维护民族团结和社会稳定的职能作用,全面落实“四知四清四掌握”工作机制,激励社区工作者更好地履行岗位职责,不断提升社区工作水平。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

1.201(类)03(款)01(项):指一般公共服务支出。2.201(类)29(款)99(项):指其他群众团体事务支出。3. 201(类)31(款)99(项):指其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。4.201(类)32(款)99(项):指其他组织事务支出。5.201(类)33(款)99(项):指其他宣传事务支出。5.201(类)34(款)99(项):指其他统战事务支出。6.204(类)02(款)99(项):指其他公安支出。7.208(类)02(款)05(项):指老龄事务。8.208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。9.208(类)08(款)02(项):指伤残抚恤。10.208(类)08(款)03(项):指在乡复员、退伍军人生活补助。11.208(类)08(款)05(项):指义务兵优待。12.208(类)09(款)01(项):指退役士兵安置。13.208(类)10(款)02(项):指老年福利。14.208(类)10(款)04(项):指殡葬。14.208(类)11(款)04(项):指残疾人康复。15.208(类)11(款)99(项):其他残疾人事业支出。15.208(类)19(款)01(项):指城市最低生活保障金支出。16.208(类)20(款)01(项):指临时救助支出。17.208(类)25(款)01(项):其他城市生活救助。17.208(类)99(款)01(项):指其他社会保障和就业支出。18.210(类)04(款)09(项):指重大公共卫生专项。19.210(类)07(款)99(项):指其他计划生育事务支出。20.210(类)13(款)01(项):指城乡医疗救助。21.212(类)03(款)99(项):指其他城乡社区公共设施支出。22.213(类)01(款)52(项):指对高校毕业生到基层任职补助。23.213(类)05(款)04(项):指农村基础设施建设。24.213(类)07(款)01(项):指对村级一事一议的补助。25.215(类)06(款)05(项):指安全监管监察专项。26.229(类)02(款)00(项):指年初预留。27.229(类)60(款)02(项):指用于社会福利的彩票公益金支出经费。28.229(类)99(款)01(项):指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

  • 附件: 【市青办一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx】已下载 【市青办2017年决算报表.xls】已下载
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