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新疆博州博乐市贝林哈日莫墩卫生院2022年度部门决算公开

日期:2023年10月25日

来源:博乐市卫健委

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目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表见附表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

(一)提供公共卫生服务

1、宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展健康教育,协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2、开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

3、落实免疫规划,适龄儿童能及时得到免费接种服务。

4、开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平。

5、协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

6、医疗组提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,及时做好急诊抢救转诊工作。

7、提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

8、承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。

9、协助做好医保医疗工作。

10、负责对村级卫生卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置及人员情况

博乐市贝林哈日莫墩卫生院2022年度,实有人数19人,其中:在职人员15人,离休人员0人,退休人员4人。

从部门决算单位构成看,博乐市贝林哈日莫墩卫生院部门决算包括:博乐市贝林哈日莫墩卫生院决算。单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:1.办公室;2.公共卫生科;3.医疗组;4.护理组。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计437.60万元,其中:本年收入合计436.76万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0.83万元。收入总计与上年相比,增加45.66万元,增长11.65%,主要原因是:人员工资、社保经费及公用经费增加。

本年支出总计437.60万元,其中:本年支出合计432.56万元,结余分配5.04万元,年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比,增加45.66万元,增长11.65%,主要原因是:人员工资、社保经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入436.76万元,其中:财政拨款收入350.53万元,占80.26%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入71.78万元,占16.43%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入14.45万元,占3.31%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出432.56万元,其中:基本支出283.82万元,占65.61%;项目支出148.74万元,占34.39%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计350.53万元,其中:年初财政拨款结转和结余0万元,财政拨款本年收入350.53万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加80.38万元,增长29.75%,主要原因是:人员工资、社保经费及公用经费增加。

财政拨款支出总计350.53万元,其中:年末财政拨款结转和结余0万元,财政拨款本年支出350.53万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加80.38万元,增长29.75%,主要原因是:人员工资、社保经费及公用经费增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数187.26万元,决算数350.53万元,预决算差异率87.19%,主要原因是:年初基本公共卫生资金、全民体检资金、村医工资、基本药物等专项资金由卫健委统一做预算,执行由我单位执行。财政拨款支出总计年初预算数187.26万元,决算数350.53万元,预决算差异率87.19%,主要原因是:年初基本公共卫生资金、全民体检资金、村医工资、基本药物等专项资金由卫健委统一做预算,执行由我单位执行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出350.53万元,占本年支出合计的81.04%,与上年相比,增加80.38万元,增长29.75%,主要原因是:人员工资、社保经费及公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出(类)17.52万元,占5%。

2.卫生健康支出(类)333.01万元,占95%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):支出决算数为0.16万元,比上年决算增加0万元,增长0%,主要原因为:单位没有新增退休人员。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数17.36万元,比上年决算数增加1.93万元,增长12.51%,主要原因为:人员工资增加,社保基数增加。

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算数210.89万元,比上年决算数增加35.1万元,增长19.97%,主要原因为:人员工资增加,公用经费增加。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算数40.76万元,比上年决算数增加19.25万元,增长89.49%,主要原因为:本年村医补助工资项目增加。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算数54.87万元,比上年决算数增加5.06万元,增长10.16%,主要原因为:自治区基本公共卫生服务补助资金增加。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算数26.49万元,比上年决算数增加19.04万元,增长255.57%,主要原因为:增加医疗服务能力提升项目(卫生健康人才队伍建设)、自治区公共卫生服务(地方公卫)补助资金等预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出217.05万元,其中:

人员经费210.03万元,包括:基本工资54.45万元、津贴补贴38.3万元、绩效工资65.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.36万元、职工基本医疗保险缴费10.72万元、公务员医疗补助缴费3.94万元、其他社会保障缴费1.26万元、住房公积金15.78万元、医疗费0.31万元、其他工资福利支出1.53万元、退休费0.7万元、医疗费补助0.08万元。

公用经费7.02万元,包括:办公费4.01万元、手续费0.01万元、水费0.08万元、电费0.2万元、邮电费1.71万元、福利费1.02万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无“三公”经费。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与全年预算数相比情况:“三公”经费支出全年预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无“三公”经费。其中:因公出国(境)费全年预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费全年预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费全年预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无公务用车运行费;公务接待费全年预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年度博乐市贝林哈日莫墩卫生院(事业单位)公用经费支出7.02万元,比上年减少0.37万元,下降5.01%,主要原因是:单位人员辞职1人,公用经费支出减少。

(二)政府采购情况

2022年度政府采购支出总额19.07万元,其中:政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出13.5万元、政府采购服务支出0.1万元。

授予中小企业合同金额19.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.47万元,占政府采购支出总额的28.68%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,固定资产原值748.6万元,房屋3318平方米,价值366.59万元。车辆0辆,价值0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无其他车辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个,全年预算数4.53万元,全年执行数4.53万元。预算绩效管理取得的成效:一是夯实预算绩效管理基础。建立了高位推动、部门协同推进、全员参与,上下联动、齐抓共管的工作格局。二是提升预算绩效管理质量。使用科学规范、符合实际、便于操作的项目库,三是增强预算绩效管理效能。部门整体支出和项目支出绩效目标与预算编制同布置、同申报、同审核、同批复、同公开。执行过程监控支出进度,事后做项目评价。

发现的问题及原因:一是年初预算编制的合理合规性有待进一步提高,编制依据不够充分。二是绩效目标设置没有很切合实际,导致一些绩效目标未能在年底完成,部分目标设置不够严谨。

下一步改进措施:一是强化预算绩效管理工作,切实履行预算绩效管理职责。同时加强年度资金的使用管理,合理安排、计划使用以充分体现财政资金的使用绩效。二是在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。三是完善绩效指标,提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(空表)

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

审核人:谷丰

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