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博乐市儿童福利院2020年度部门决算公开说明

日期:2021年09月22日

来源:博乐市儿童福利院

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目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

博乐市儿童福利院主要职责:收养本地区弃婴和孤儿,并为其提供养护、医疗、康复、教育、安置等服务,承担本地区孤儿养育状况评估工作,协助民政部门开展孤儿和困境儿童福利服务指导工作参与展孤残儿童康复和困境儿童家庭养育技能培训工作,根据孤、残、困儿童的身心特点和培育模式,开展特殊教育工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市儿童福利院2020年度,实有人数12人,其中:在职人员10人,离休人员0人,退休人员2人。

从部门决算单位构成看,博乐市儿童福利院部门决算包括:博乐市儿童福利院决算。单位无下属预算单位,下设2个科室,分别是:办公室、财务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入618.10万元,与上年相比,减少147.4万元,降低19.25%,主要原因是:因疫情原因,工作开展减少。本年支出554.76万元,与上年相比,增加6.18万元,增长1.13%,主要原因是:业务工作增加,相关经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入618.10万元,其中:财政拨款收入249.80万元,占40.41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入368.30万元,占59.59%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出554.76万元,其中:基本支出96.25万元,占17.35%;项目支出458.51万元,占82.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入249.80万元,与上年相比,减少465.75万元,降低65.08%。主要原因是:本年受疫情影响构建资金减少。财政拨款支出485.83万元,与上年相比,减少12.8万元,降低2.57%,主要原因是:有人员退休、离职,社会保障和就业支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数101.41万元,决算数249.80万元,预决算差异率146.33%,主要原因是:为开展儿童福利工作,追加构建资金和儿童生活费用等资金。财政拨款支出年初预算数101.41万元,决算数485.83万元,预决算差异率379.08%,主要原因是:为开展儿童福利工作,追加构建资金和儿童生活费用等资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出461.55万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.18万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.72万元;

2081001儿童福利353.28万元;

2082101城市特困人员救助供养支出37.39万元;

2089901其他社会保障和就业支出43.70万元;

2101301城乡医疗救助支出14.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出96.25万元,其中:

人员经费92.32万元,包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费3.92万元,包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.03万元,比上年减少0.12万元,降低10.43%,主要原因是开源节流,节省开支。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本年未发生因公出境费用;公务用车购置及运行维护费支出1.03万元,占100%,比上年减少0.12万元,降低10.43%,主要原因是公务用车使用次数减少,节省开支;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是未发生公务接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,开支内容包括:无此项支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费1.03万元,其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.03万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、修理费、过路过桥费、车辆保险费支出,用于保障日常公务、监督检查、政策调研等需要。公务用车购置数0辆,公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元,开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.29万元,决算数1.03万元,预决算差异率-20.16%,主要原因是:开源节流,节省开支。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年年初未安排预算,没有此项支出;公务用车购置费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,主要原因是:本年年初未安排预算,没有此项支出;公务用车运行费预算数1.19万元,决算数1.03万元,预决算差异率-13.45%,主要原因是:开源节流,节省开支;公务接待费预算数0.1万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,主要原因是:未发生公务接待,节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入12万元,与上年相比,减少210.4万元,降低94.6%,主要原因是:受疫情冲击,社会福利彩票公益金减少了。政府性基金预算财政拨款支出24.27万元。与上年相比,减少12.66万元,降低34.28%,主要原因是:因疫情原因彩票公益金安排支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

博乐市儿童福利院(事业单位)日常公用经费3.92万元,比上年增加1.64万元,增长71.93%,主要原因是因疫情原因购置医疗设备保障救助儿童及时医治,日常公用经费增加。

(二)政府采购情况

2020年度政府采购支出总额88.75万元,其中:政府采购货物支出86.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.80万元。

授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日,单位共有房屋2440(平方米),价值47.61万元。车辆3辆,价值39.8万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是:服务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个,共涉及资金36.96万元。预算绩效管理取得的成效:一是严控资金的拨付使用,专款专用;二是资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,有效实施绩效管理办法。发现的问题及原因:绩效评价工作机制有待进一步完善。下一步改进措施:一是持续引进开发新的信息技术;二是内部控制与绩效预算管理工作有机结合。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

(审核人:王霏)

  • 附件: 【项目支出绩效自评表.xls】已下载 【博乐市儿童福利院2020年部门决算报表.xls】已下载
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