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2018年度博乐市卫生和计划生育委员会部门决算公开说明

日期:2019年10月30日

来源:博乐市财政局

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目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

(一)主要职能:

1、贯彻执行国家和自治区有关卫生工作的法律、法规和方针政策;拟订博乐市卫生事业发展规划和计划并组织实施;会同有关部门推进博乐市医药卫生体制改革。

2、统筹规划与协调全州卫生资源配置,拟订博乐市区域卫生规划并组织实施。

3、负责全市卫生应急工作。

4、负责博乐市疾病预防控制工作。

5、拟订并组织实施博乐市农村卫生发展规划,负责博乐市新型农牧区合作医疗的综合管理。

6、拟订博乐市社区卫生、妇幼卫生发展规划和措施,指导博乐市社区卫生服务体系建设,负责博乐市妇幼保健的综合管理和监督。

7、负责博乐市医疗服务的全行业监督管理。

8、承担博乐市食品安全综合协调。

9、承担博乐市建立国家基本药物制度工作。

10、负责规范博乐市卫生行政执法工作。

11、贯彻中西医并重的方针,协调有关部门共同发展博乐市中医、民族医等传统医药事业。

12、组织开展博乐市继续医学教育工作,管理各类医疗卫生学会,承担博乐市医疗事故的鉴定工作。

13、指导博乐市卫生人才队伍建设,会同有关部门拟订博乐市卫生人才发展规划并组织实施;负责博乐市卫生技术人员资格考试及注册工作。

14、负责卫生援博事宜的组织协调工作,会同有关部门指导和监督卫生援博项目的落实。

15、负责博乐市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,承担博乐市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

16、承担博乐市艾滋病防治工作委员会、博乐市爱国卫生运动委员会的具体工作。

17、计划生育工作

18、饮用水供水单位卫生许可职责。

19、公共场所卫生许可和公共场所新建、改建、扩建预防性卫生审查工作职责。

20、从事计划生育技术服务的医疗、保健机构的审批职责。

21、承办博乐市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,博乐市卫生和计划生育委员会部门决算包括:博乐市卫生和计划生育委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市卫生和计划生育委员会2017年部门决算编制范围单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博乐市卫生健康委员会(本级)


第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2957.46万元,与上年相比,增加690.78万元,增长30.5%,增减变化主要原因是:本年度相较于上年增加援博资金;支出3392.03万元,与上年相比,增加1634.63万元,增长93.01%,增减变化主要原因是:本年度相较于上年增加了援博建设资金;结余287.8万元,与上年相比,减少487.16万元,降低62.86%。增减变化主要原因是:上年度计划生育结余资金结余过大。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计2957.46万元,其中:财政拨款收入1832.17万元,占61.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1125.30万元,占38.05%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数857.56万元,决算数2957.46万元,预决算差异率244.87%,差异主要原因是专项资金追加的基本公卫、重大公卫、计划生育事务支出等补助收入,本级财政追加人员经费支出调整预算数。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3392.03万元,其中:基本支出397.56万元,占11.72%;项目支出2994.47万元,占88.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%.

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数857.56万元,决算数3392.03万元,预决算差异率295.54%,差异主要原因主要原因是增加2018年重大公共卫生专项、基本公共卫生专项、计划生育、全民健康体检以及援博建设收入等专项资金。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1832.16万元,与上年相比,减少423.1万元,降低18.76%。增减变化的主要原因是:本年度增加武汉援博建设资金;财政拨款支出3392.03万元,与上年相比,增加1634.63万元,增长93.01%,增减变化的主要原因是:本年增加上年度计划生育结余资金支出、援博建设资金支出增加。其中:基本支出397.56万元,项目支出2994.47万元。财政拨款结转结余287.8万元,与上年相比,减少487.16万元,减少62.86%。增减变化的主要原因是:上年度计划生育结余资金结余过大。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数857.56万元,决算数1832.17万元,预决算差异率113.65%,差异主要原因基本公共卫生、重大公卫资金、全民健康体检和计划生育项目资金未纳入年初预算数。财政拨款支出年初预算数1136.77万元,决算数3392.03万元,预决算差异率198.39%,差异主要原因本年追加重大公共卫生、计划生育项目资金等专项未纳入年初预算数。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1800.17万元。与上年相比,减少455.09万元,降低20.18%,增减变化的主要原因是:本年度相较于上一年度,全民健康体检资金减少。一般公共预算财政拨款支出2483.03万元。与上年相比,增加736.53万元,增长42.17%。增减变化的主要原因是:本年度增加援博建设资金。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),2013299其他组织事务支出0.51万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.46万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.96万元,2040299其他公安支出3.66万元,2060499其他技术研究与开发支出43.74万元,2100101行政运行332.71万元,2100408基本公共卫生服务0.82万元,2100409重大公共卫生专项支出34.02万元,2100799其他计划生育事务支出1901.84万元,2109901其他医疗卫生与计划生育支出36.82万元,2299901其他支出2.91万元,2100199其他医疗卫生与计划生育管理事物支出60.7万元,2100399其他基层医疗卫生机构支出1.78万元,2081002老年福利支出2.33万元,2081004殡葬支出19.77万元;按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出341.41万元,商品服务支出140.3万元,对个人和家庭的补助支出2000.78万元,资本性支出0.54万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数361.8万元,决算数1800.17万元,预决算差异率397.56%,差异主要原因本年增加2081002老年福利、2081004殡葬、2080506机关事业单位职业年金缴费等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1136.77万元,决算数2483.03万元,预决算差异率118.42%,差异主要原因本年增加2081002老年福利、2081004殡葬、2080506机关事业单位职业年金缴费等项目支出。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入29万元,与上年相比,增加29万元,增长100%。增减变化的主要原因是:本年度将全民健康体检专项纳入政府性基金。政府性基金预算支出29万元。与上年相比,增加29万元,增长100%。增减变化的主要原因是:本年度将全民健康体检专项纳入政府性基金。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),2296602用于社会福利的彩票公益金支出29万元,按经济分类科目(按类级科目公开),商品服务支出29万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数29万元,预决算差异率100%,差异主要原因本年度将全民健康体检专项资金纳入政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数29万元,预决算差异率100%,差异主要原因本年度将全民健康体检专项资金纳入政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余287.8万元。与上年相比,减少487.16万元,降低62.86%。

其中财政拨款结转结余287.8万元。与上年相比,减少487.16万元,降低62.86%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.51万元,比上年减少0.1万元,降低1.17%,减少原因是厉行勤俭节约,严控费用支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是无;公务用车购置及运行维护费支出8.24万元,占96.83%,比上年增加0.1万元,增长1.22%,增加原因是本年度增加业务工作;公务接待费支出0.27万元,占3.17%,比上年减少0.2万元,减少42.55%。减少原因是:严格执行中央八项规定,减少不必要的接待。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。博乐市卫生和计划生育委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无

公务用车购置及运行维护费8.24万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.24万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、停车费、保险费等支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为5辆。

公务接待费0.27万元。具体是:国内公务接待支出0.27万元。主要是值班就餐和自治区督导检查接待。博乐市卫生和计划生育委员会国内公务接待5批次,53人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.5万元,决算数8.51万元,预决算差异率-26%,差异主要原因是历行勤俭节约,严控费用支出。其中:因公出国(境)费预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%;公务用车运行费预算数7万元,决算数8.24万元,预决算差异率17.71%,差异主要原因本年度增加业务工作,业务接待费预算数4.5万元,决算数0.27万元,预决算差异率94%,差异主要原因是历行勤俭节约,严控费用支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市卫生和计划生育委员会机关运行经费支出12.18万元,比上年减少0.76万元,降低5.87%,主要原因是本年度在职人员减少,人员开支减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额146.49万元,其中:政府采购货物支出146.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,单位共有车辆5辆,价值47.81万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;其他用车主要是:救护车1辆,212车1辆,摩托车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位实行绩效管理的项目5个,涉及预算2994.47万元,项目支出决算2994.47万元。年末本部门单位生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

一、基本公共卫生项目

国家基本公共卫生服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,国家基本公共卫生服务项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为1225.74万元,执行数为1225.74万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过开展基本公共卫生服务项目,我市婴儿死亡率从2009年8.61‰降低至7.3‰,孕产妇死亡率自2009年至今,除2010年和2013年各死亡一例外(为不可避免性死亡),其余年度均未0。居民健康档案动态管理率保持在80%以上;65岁老年人健康指导率保持在80%以上;血压控制率、血糖控制率分别从2012年53%提升至80%左右,重性精神疾病患者稳控率得到明显提升,全年无孕产妇死亡,婴儿死亡率控制在7.3‰。未发生过甲类传染病病例;各基层医疗卫生机构借助日常随访、健康教育活动、“访惠聚”工作平台、家庭医生签约服务工作模式等面对面向居民深入宣传了国家基本工卫生服务项目惠民政策,广大居民对国家基本公共卫生服务项目知晓率与满意率分别达到90%以上。

发现问题及原因:一是信息系统建设不完善,电子健康档案、基本医疗服务、电子病历信息不能共享,健康档案健康信息还不够完善;二是部分基层卫生专业技术人员服务能力不高,存在对高危孕产妇、体弱儿漏筛、漏管,对老年人、慢性病患者随访管理不规范,中医药服务适宜技术操作不规范等情况。三是各基层医疗卫生机构对项目管理水平不均衡,自评与整改力度不够,影响项目的总体进度。

下一步改进措施:通过实施全民健康体检工程,进一步完善全市健康档案,提高健康档案合格率及动态使用率。继续加大对基本公共卫生服务项目工作的宣传与培训。创新服务模式,有序提高重点人群健康管理服务质量。

二、乡村医生补助

国家乡村医生补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,国家乡村医生补助项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为316.8万元,执行数为316.8万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:全市现有乡镇场卫生院6个,村(队)卫生室142所,乡村医生143人,其中具有执业助理医师及以上执业资格64人,占45%。通过该项目的实施,村医的收入得到了保障,生活及工作条件得到了改善,工作积极性明显增强,为进一步稳定我市乡村医生队伍建设打下了良好的基础。最大限度地保证了人民群众就医安全,同时也有效解决了广大农牧区群众“就医难、就医贵”问题,为构建社会主义新农村做出应有的贡献。

发现问题及原因:我市农村医疗卫生服务人员的学历层次较低,年龄偏大,诊疗水平整体不高,难以满足广大群众日益增长的医疗保健需求,需要进一步加大培训力度,提高整体素质。

下一步改进措施:建立和完善医疗救治体系、疾病预防控制体系、卫生执法监督体系,确保市级公共卫生体系建设要具备能够处理突发公共卫生事件救治能力和疾病预防控制能力;乡级具备对突发公共卫生事件紧急处理、输送危重、传染病的初步诊断以及向上级报告的能力,做好计划免疫接种、妇幼保健、慢性病管理、健康教育工作;村级医疗机构对一般的传染病能够及时报告。

三、全民健康体检项目

全民健康体检项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全民健康体检项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为1090.55万元,执行数为1090.55万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:博乐市参与全民健康体检的医疗机构共有17家,其中:州级2家,市级3家,乡级8家,私立医院4家。对全市17所体检机构100多名专业技术人员开展了3批次轮训,进一步规范全民健康体检技术与质量标准。采用电话抽查,样本群众进行“博市全民健康体检城乡居民满意度调查”进行调查,及时了解掌握博乐市全民健康体检城乡居民满意度和意见建议,以便针对性地改进工作质量。经调查,我市城乡居民满意率为95%。

发现问题及原因:一是专业技术人员短缺。二是博乐市各基层医疗卫生机构存在结构性缺编的问题,B超、检验、心电图专科技师严重缺乏,主检医生相对缺乏,面对大量的体检工作,不能满足工作需要。三是个别体检机构无DR设备,需转诊检查胸片,影响了X线胸片检查进度。四是全民健康体检服务质量有待进一步加强。2018年全民健康体检工作圆满完成,但整体服务质量还有待进一步加强。参与体检的医疗机构硬软件水平与专业技术人员服务水平层次不齐,因城区、乡镇参检居民主动参检意识与需求不同导致组织难度加大,影响体检服务质量。

下一步改进措施:一是规范项目,健全档案。我市始终严格执行自治州确定的五类人员体检项目,严格执行各类检查操作规范。进一步完善了全民健康信息数据平台,建立健全了辖区内城乡居民健康档案,严格按照 “谁体检、谁建档”的工作要求,全面做好“建档立卡”工作,做到体检一人、建档一份、录入一份,切实确保项目不漏检、结果不漏填,信息资料真实、准确无误。二是及时反馈体检结果、落实阳性指标管理。严格按照体检项目要求,统筹乡、村两级基层医疗资源参与居民健康档案建立录入、阳性病例回访、慢性病患者管理工作。各级体检机构及时组织医疗专家对体检结果进行分析会诊,提出健康指导意见,对在体检过程中发现的阳性病人,体检医师均能够及时给予健康指导和咨询,提出诊疗意见和建议,及时告知受检群众复查治疗,对需要入院治疗的疑难重症患者,各体检医疗机构进一步畅通了转诊转院通道,积极协助患者到上级医疗机构做进一步检查和治疗,切实做到“早发现、早诊断、早治疗”,充分体现惠民成效。三是制定疾病谱、分析总结按照州卫计委编制“博州全民健康体检疾病谱分析办法”,我市对全民健康体检进行疾病谱相关数据的汇总分析,并提出干预措施,制订健康干预措施和应对建议,以提高各族群众的健康水平和生活质量。

四、重大公共卫生项目(疾控)

重大公共卫生项目(疾控)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重大公共卫生项目(疾控)绩效自评得分为74分。项目全年预算数为78.4万元,执行数为78.4万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:博乐市疾控中心重大公共卫生项目主要包括艾滋病防治、结核病防治、免疫规划、地方病防治、慢病管理、重型精神病等工作的管理,主要目的是防治我市重大传染病流行或爆发,切实保障全市居民身心健康。博乐市党委政府高度重视,特别是艾滋病、免疫规划、结核病等工作均被列入党委政府考核的“一票否决项”,成立了政府分管领导任组长,各成员单位分管领导为成员的领导小组办公室,形成了政府主导、部门协作的工作机制,为全面做好该项工作提供了强有力的组织保障,多项举措彰显了博乐市党委政府对我市重大公共卫生工作的强大推动作用,也为该项工作顺利推进并取得初步成效奠定了基础。

发现问题及原因:领导高度重视,全市一盘棋,特别是政府主导、各成员单位密切配合的工作机制尤为重要。成员单位如果工作不力,则推进工作明显滞后,一把手重视尤为重要。建议领导小组办公室应充分发挥协调作用。

下一步改进措施:继续加大工作进度,特别是发挥政府主导、市直各成员单位密切配合的工作机制,在全市开展重大公共卫生服务工作的进一步提升工程,保障我市居民身心健康,为创建卫生城市和文明城市贡献力量。

五、重大公共卫生项目(妇幼)

重大公共卫生项目(妇幼)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,重大公共卫生项目(妇幼)绩效自评得分为76分。项目全年预算数为73.26万元,执行数为73.26万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:通过实施重大公共卫生服务项目,为提高农村妇女宫颈癌早诊、早治率,降低死亡率,提高广大农村妇女健康水平。为了预防出生缺陷,为博乐市户籍人口做好孕前优生健康检查。为消除艾滋病母婴传播,最大限度地减少梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染,降低其对妇女、儿童的影响,提高妇女、儿童的生活质量及健康水平。农村妇女免费增补叶酸,降低神经管缺陷发生率,提高出生人口素质。1、减少博乐市已婚育龄妇女宫颈癌发病率,同时早发现早治疗。2、减少出生缺陷的发生。3、“三病”的母婴阻断。用途:1、用于项目购买试剂、耗材、购置设备2、重大项目的宣传3、人员技术培训、督导、随访、车辆等工作经费和能力建设支出。效益情况如下:1、博乐市达镇,乌镇1500名已婚育龄妇女进行了宫颈癌筛查,结果筛出CN1 8例,CN2以上4例。2、成功阻断例艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播2例,4、免费孕前优生检查完成643例,5、服用叶酸预防神经管畸形2267例。

发现问题及原因:资金使用和业务科室相配合

下一步改进措施:一是建立协调机制,共同协作完成各项工作。加强与成员单位工作人员培训考核制度,定期督导考核二是加强项目资金预算管理,做到有预算才能有支出。资金使用要和业务科室的工作量配比。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201(类)32(款)99(项):指其他组织事务支出;

208(类)05(款)05(项):指机关事业单位养老金缴费支出;

208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出;

210(类)01(款)01(项):指行政支出;

210(类)01(款)99(项):指其他医疗卫生与计划生育管理事务支出;

210(类)04(款)09(项):指重大公卫支出;

210(类)04(款)08(项):指基本公共卫生;

210(类)07(款)16(项):指计划生育奖励支出;

210(类)07(款)17(项):指计划生育奖励支出;

210(类)07(款)99(项):指计划生育奖励支出;

210(类)99(款)01(项);指医疗卫生与计划生育支出;

215(类)06(款)05(项):指安全监管监察专项支出;

229(类)99(款)01(项):指其他支出。

204(类)02(款)99(项):指其他公安支出

206(类)04(款)99(项):指其他技术研究与开发技术

229(类)60(款)02(项):指用于社会福利的彩票公益金支出

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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