目录
第一部分 博乐市民政局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年博乐市民政局部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年博乐市民政局部门预算情况说明
一、关于博乐市民政局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市民政局2019年收入预算情况说明
三、关于博乐市民政局2019年支出预算情况说明
四、关于博乐市民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市民政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市民政局2019年项目支出情况说明
八、关于博乐市民政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市民政局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分博乐市民政局单位概况
一、主要职能
1、贯彻实施有关法律、法规、规章,执行民政工作的方针、政策;拟订博乐市民政事业发展规划并组织实施。
2、组织、协调、指导拥军优属、拥政爱民工作;负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;负责烈士褒扬工作;负责全市退役士兵(含士官)、复员干部接收安置和管理服务工作;负责全市复员退伍军人矛盾纠纷排查化解工作;指导全市退役士兵(含士官)的培训、就业工作;承担博乐市双拥工作领导小组的具体工作。
3、拟订全市社会救助规划和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;检查指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作。
4、承担全市性社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。依法对全市性社会团体和博乐市直各部门民办非企业单位、社会团体进行登记管理、年检和执法监察。
5、指导拟订全市救灾减灾工作规划并组织实施;组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织灾情核查、统计上报和统一发布;接收、管理和分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠,指导灾区开展生产自救。
6、指导全市城乡基层群众自治建设和城乡社区建设工作;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设;指导基层群众自治组织和社区组织干部的培训工作。
7、贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法;负责全市行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作;负责全市行政区域界线的勘定和管理,组织调处市内行政区域界线争议;负责全市地名管理工作。
8、拟订全市社会福利事业发展规划、政策标准并组织实施;组织拟订慈善事业发展规划,组织、指导社会捐助工作;管理、审核、批准全市社会福利企业和社会福利机构并对其进行年检;负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
9、贯彻落实国家、自治区婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律法规政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导全市婚姻登记、殡葬管理、收养登记、流浪乞讨人员救助工作。
10、会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
11、负责全市老年工作的宏观指导和综合管理,维护老年人合法权益;负责组织实施博乐市有关人口老龄化的调查研究工作,负责协调和推动各级政府部门、群众团体认真做好老龄事业的宣传教育工作;负责市老龄工作对外交流活动。
12、承办博乐市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
博乐市民政局无下属预算单位,下设3个科室和纳入博乐市民政局核算的7个事业单位,分别是:
1、办公室(社会工作办公室);
2、业务办公室(社会组织登记管理办公室、基层政权和社区建设办公室、社会福利和社会事务办公室)指导全市社会团体和民办非企业单位的登记和管理工作;
3、优抚安置办公室。
纳入博乐市民政局核算的事业单位:
(1)博乐市城乡低保救助救灾办公室;
(2)博乐市区划地名委员会办公室;
(3)博乐市民政局婚姻登记处;
(4)博乐市慈善总会;
(5)博乐市减灾中心;
(6)博乐市双拥工作领导小组办公室;
(7)博乐市老龄工作委员会办公室。
博乐市民政局单位编制数22人,实有人数39人,其中:在职25人,减少3人;退休13人,增加2人;离休1人,增加0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:博乐市民政局单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款(补助) |
3067.37 |
201一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
3067.37 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化旅游体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
3067.37 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
213农林水支出 |
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小计 |
3067.37 |
小计 |
3067.37 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
|
230转移性支出 |
|
收入总计 |
3067.37 |
支出合计 |
3067.37 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:博乐市民政局单位:万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
类 |
款 |
项 |
208 |
02 |
01 |
行政运行 |
297.02 |
297.02 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
10 |
02 |
老年福利 |
82 |
82 |
|
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|
|
|
|
208 |
19 |
01 |
城市最低生活保障金支出 |
818 |
818 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
19 |
02 |
农村最低生活保障金支出 |
819.5 |
819.5 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
21 |
02 |
农村特困人员救助供养支出 |
44.1 |
44.1 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
12.1 |
12.1 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
09 |
01 |
退役士兵安置 |
536 |
536 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
07 |
残疾人生活和护理补贴 |
403.2 |
403.2 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
55.45 |
55.45 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
合计 |
3067.37 |
3067.37 |
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:博乐市民政局单位:万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
02 |
01 |
行政运行 |
297.02 |
297.02 |
|
208 |
10 |
02 |
老年福利 |
82 |
|
82 |
208 |
19 |
01 |
城市最低生活保障金支出 |
818 |
|
818 |
208 |
19 |
02 |
农村最低生活保障金支出 |
819.5 |
|
819.5 |
208 |
21 |
02 |
农村特困人员救助供养支出 |
44.1 |
|
44.1 |
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
12.1 |
|
12.1 |
208 |
09 |
01 |
退役士兵安置 |
536 |
|
536 |
208 |
11 |
07 |
残疾人生活和护理补贴 |
403.2 |
|
403.2 |
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
55.45 |
|
55.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
合计 |
3067.37 |
297.02 |
2770.35 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:博乐市民政局单位:万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款(补助) |
3067.37 |
201一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
3067.37 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化旅游体育与传媒支出出支出 |
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
209社会保险基金支出 |
3067.37 |
3067.37 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
|
|
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小计 |
3067.37 |
小计 |
3067.37 |
3067.37 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收入总计 |
3067.37 |
支出总计 |
3067.37 |
3067.37 |
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表五:
一般公共预算支出情况表 |
编制部门:博乐市民政局 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
02 |
01 |
行政运行 |
297.02 |
297.02 |
|
208 |
10 |
02 |
老年福利 |
82 |
|
82 |
208 |
19 |
01 |
城市最低生活保障金支出 |
818 |
|
818 |
208 |
19 |
02 |
农村最低生活保障金支出 |
819.5 |
|
819.5 |
208 |
21 |
02 |
农村特困人员救助供养支出 |
44.1 |
|
44.1 |
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
12.1 |
|
12.1 |
208 |
09 |
01 |
退役士兵安置 |
536 |
|
536 |
208 |
11 |
07 |
残疾人生活和护理补贴 |
403.2 |
|
403.2 |
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
55.45 |
|
55.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
3067.37 |
297.02 |
2770.35 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表六:
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门:博乐市民政局 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
94.956 |
94.956 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
82.385 |
82.385 |
|
301 |
03 |
奖金 |
7.913 |
7.913 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险 |
16.3862 |
16.3862 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴纳 |
5.462 |
5.462 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
1.5696 |
1.5696 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
21.8483 |
21.8483 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
0.525 |
0.525 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.4138 |
36.4138 |
|
302 |
01 |
办公费 |
3.374 |
|
3.374 |
302 |
02 |
印刷费 |
0.6 |
|
0.6 |
302 |
04 |
手续费 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
07 |
邮电费 |
1.0 |
|
1.0 |
302 |
11 |
差旅费 |
1.6 |
|
1.6 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.4 |
|
0.4 |
302 |
26 |
劳务费 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
28 |
公会经费 |
1.2192 |
|
1.2195 |
302 |
29 |
福利费 |
2.1951 |
|
2.1951 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
5.2 |
|
5.2 |
303 |
01 |
离休费 |
1.6562 |
1.6562 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
0.999 |
0.999 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
9.9817 |
9.9817 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
1.1011 |
1.1011 |
|
|
|
合计 |
297.0156 |
281.197 |
15.8186 |
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表七:
|
项目支出情况表 |
|
|
编制部门:博乐市民政局 |
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
10 |
02 |
老年福利 |
80周岁以上老人基本生活津贴 |
82 |
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
19 |
01 |
城市最低生活保障金支出 |
城市最低生活保障金 |
818 |
|
|
818 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
19 |
02 |
农村最低生活保障金支出 |
农村最低生活保障金 |
819.5 |
|
|
819.5 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
21 |
02 |
农村特困人员救助供养支出 |
散居农村分散五保供养生活费 |
44.1 |
|
|
44.1 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
10 |
01 |
儿童福利 |
散居孤儿基本生活保障补助 |
12.1 |
|
|
12.1 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
09 |
01 |
退役士兵安置 |
复员、退伍军人自主就业补助金 |
536 |
|
|
536 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
07 |
残疾人生活和护理补贴 |
残疾人两项补贴 |
403.2 |
|
|
403.2 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
安心助养补助 |
55.45 |
|
|
55.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2770.35 |
|
|
2770.35 |
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:博乐市民政局单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
5.6 |
|
5.2 |
|
5.2 |
0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:博乐市民政局单位:万元
项目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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备注:年初未安排预算。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市民政局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,博乐市民政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3067.37万元。
收入预算包括:一般公共预算3067.37万元。
支出预算包括:社会保障和就业支出3067.37万元。
二、关于博乐市民政局2019年收入预算情况说明
博乐市民政局收入预算3067.37万元,其中:一般公共预算3067.37万元,占100%,比上年减少337.77万元,主要原因:一是在职职工减少3人基本支出减少;二是医疗卫生与计划生育支出减少,减少了纳入绩效考核的项目支出城乡医疗救助支出。
政府性基金预算未安排。
三、关于博乐市民政局2019年支出预算情况说明
博乐市民政局2019年支出预算3067.37万元,其中:
基本支出297.02万元,占9.7%,比上年减少21.86万元,主要原因是在职职工减少3人,工资福利支出减少,另外厉行节约,公用经费减少。
项目支出2770.35万元,占90.3%,比上年减少315.91万元,主要原因是减少了纳入绩效考核的项目支出城乡医疗救助支出。
四、关于博乐市民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算3067.37万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出预算包括:社会保障和就业支出3067.37万元,主要用于城乡最低生活保障支出、安心助养、80周岁以上老人基本生活津贴、散居农村分散五保供养生活费、散居孤儿基本生活保障补助、残疾人两项补贴、复员退伍军人自主就业补助金和本局人员经费、公用经费。
五、关于博乐市民政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
博乐市民政局2019年一般公共预算拨款基本支出297.02万元,比上年执行数减少21.86万元,下降7%,主要原因是在职职工减少3人,工资福利支出减少,另外厉行节约,公用经费减少。且今年其他项目上以必要性为原则采购,如非紧急必要,则不采购,杜绝国有资产的闲置。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款全部为社会保障和就业(类)支出,共3067.37万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):2019年预算数为297.02万元,比上年执行数减少21.86万元,下降7%,主要原因是:在职职工减少3人,工资福利支出减少,另外厉行节约,公用经费减少。
2.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):2019年预算数为82万元,比上年增加22万元,增长36.6%,主要原因是享受高龄补助的老人增加。
3.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障支出(项):2019年预算数为818万元,与上年相比,比上年减少了182万元,下降了18.2%,主要原因是城市低保动态管理机制运用较好,城市低保人数减少。
4.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障支出(项):2019年预算数为819.5万元,比上年增加119.5万元,增长17.1%,主要原因是与上年相比,发放标准提高了。
5.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2019年预算数为44.1万元,与上年相比,基本持平。
6.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):2019年预算数为12.1万元,与上年相比,基本持平。
7.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2019年预算数为536万元,与上年相比,基本持平。
8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2019年预算数为403.2万元,比上年增加58.2万元,增长16.9%,主要原因是享受补助的残疾人人数增加。
9.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2019年预算数为55.45万元,与上年相比,基本持平。
六、关于博乐市民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市民政局2019年一般公共预算基本支出297.02万元,其中:
人员经费281.2万元,主要包括:基本工资94.956万元、津贴补贴82.385万元、奖金7.913万元、职工基本医疗保险16.3862万元、公务员医疗补助缴费5.462万元、其他社会保障缴费1.5696万元、住房公积金21.8483万元、医疗费0.525万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.4138万元、离休费1.6562万元、生活补助0.999万元、医疗费补助9.9817万元、奖励金1.1011万元等。
公用经费15.82万元,主要包括:办公费3.374万元、印刷费0.6万元、手续费0.03万元、邮电费1万元、差旅费1.6万元、公务接待费0.4万元、劳务费0.2万元、公会经费1.2192万元、福利费2.1951万元、公务用车运行维护费5.2万元等。
七、关于博乐市民政局2019年项目支出情况说明
1.项目名称:80周岁以上老人基本生活津贴
设立的政策依据:新党办发[2011]31号文件精神
预算安排规模:82万元
项目承担单位:博乐市民政局
资金分配情况:按各乡镇(场)街道人数由地方财政进行下拨。
资金执行时间:2019年全年
资金来源:地方财政配套
补贴人数:2100余人
补贴标准:80岁—89岁,50元/月/人;90岁—99岁,120元/月/人;100岁以上,200元/月/人。
补贴范围:博乐市全市80周岁以上高龄老人
补贴方式:按季度发放
发放程序:由各乡镇(场)街道根据本季度实有人数名单在社区和村队以现金或打卡形式发放。
受益人群和社会效益:通过发放80周岁以上老年人基本生活津贴,充分体现了党和政府对高龄老人的关怀。
2.项目名称:城市最低生活保障
设立的政策依据:新政阅[2011]35号文件精神
预算安排规模:818万元
项目承担单位:博乐市民政局
资金分配情况:按各乡镇(场)街道人数由地方财政进行下拨。
资金执行时间:2019年全年
资金来源:地方财政配套
补贴人数:7500余人
补贴标准:每人每月A类保障对象428元,B类保障对象376元,C类保障对象336元;城市低保四类补贴:在低保基础上重度残疾人员每人每月增加47元,老年人增加37元,未成年人和重病患者增加22元。
补贴范围:博乐市全市城市低保人员
补贴方式:按月发放
发放程序:根据各乡镇场街道上报当月实有城市低保人数,由博乐市民政局统一汇总审核后进行社会化统一打卡发放。
受益人群和社会效益:通过对城市最低生活保障项目的实施,充分体现良好的社会效益,保障城市低保户的基本生活,做到领导放心,群众满意,充分体现各级政府对弱势群体的关爱,缩短收入差距,在维护社会稳定、促进社会经济协调发展方面发挥重要的作用。
3.项目名称:农村最低生活保障
设立的政策依据:新政阅[2011]35号文件精神
预算安排规模:819.5万元
项目承担单位:博乐市民政局
资金分配情况:按各乡镇(场)街道人数由地方财政进行下拨。
资金执行时间:2019年全年
资金来源:地方财政配套
补贴人数:9900余人
补贴标准:每人每月A类保障对象291元,B类保障对象251元,C类保障对象231元,农村低保四类补贴:在低保基础上重度残疾人员每人每月增加34元,老年人增加29元,未成年人和重病患者增加17元。
补贴范围:博乐市全市农村低保人员
补贴方式:每两个月发放一次
发放程序:根据各乡镇场街道上报每两个月实有农村低保人数,由博乐市民政局统一汇总审核后进行社会化统一打卡发放。
受益人群和社会效益:通过对农村最低生活保障项目的实施,充分体现良好的社会效益,保障城市低保户的基本生活,做到领导放心,群众满意,充分体现各级政府对弱势群体的关爱,缩短收入差距,在维护社会稳定、促进社会经济协调发展方面发挥重要的作用。
4.项目名称:农村分散五保供养生活费
设立的政策依据:新民发[2016]161号文件精神
预算安排规模:44.1万元
项目承担单位:博乐市民政局
资金分配情况:按各乡镇(场)人数由地方财政进行下拨。
资金执行时间:2019年全年
资金来源:地方财政配套
补贴人数:150人
补贴标准:350元/月/人。
补贴范围:博乐市全市农村分散五保供养人员
补贴方式:按季度发放
发放程序:由各乡镇(场)根据本季度实有人数名单在各乡镇场以打卡形式发放。
受益人群和社会效益:通过发放农村散居五保供养老人生活费,让五保老人在吃、穿、住、医、葬方面得到生活照顾和物质帮助,充分体现了党和政府对农村散居五保老人的关怀。
5.项目名称:散居孤儿基本生活保障补助
设立的政策依据:国办发 〔2010〕54号文件精神
预算安排规模:12.1万元
项目承担单位:博乐市民政局
资金分配情况:按各乡镇(场)街道人数由地方财政进行下拨。
资金执行时间:2019年全年
补贴人数:60人
补贴标准:600元/月/人。
补贴范围:博乐市全市散居孤儿
补贴方式:按季度发放
发放程序:由各乡镇(场)街道根据本季度实有人数名单在街道和乡镇场以打卡形式发放。
受益人群和社会效益:通过散居孤儿基本生活保障补助,有效保障孤儿的医、养、康、教等基本生活需要,保障孤儿健康成长,维护了孤儿合法权益,充分体现了党和政府对的关怀。
6.项目名称:复员、退伍军人自主就业补助金
设立的政策依据:《退役士兵安置条例》和《关于提高退役士兵自主就业经济补助和转业士官安置任务有偿转移金标准的通知》精神
预算安排规模:536万元
项目承担单位:博乐市民政局
资金分配情况:按各乡镇(场)街道人数由地方财政进行下拨。
资金执行时间:2019年全年
资金来源:地方财政承担
补贴人数:2018年复员、退伍军人自主就业补助金70人,2019年复员、退伍军人自主就业补助金75人
补贴标准:37000元/人/年。
补贴范围:博乐市2018年、2019年复员、退伍军人
补贴方式:按年发放
发放程序:由各乡镇(场)街道根据当年实有复员退伍军人人数名单打卡发放。
受益人群和社会效益:通过对博乐市2018年、2019年复员、退伍军人发放自主就业补助金,加强了对退役军人自主就业的指导和服务,体现了党和政府对退役军人的关怀,促进社会和谐稳定。
7.项目名称:残疾人两项补贴
设立的政策依据:新政发〔2016〕44号
预算安排规模:403.2万
项目承担单位:博乐市民政局
资金分配情况:按各乡镇(场)街道人数由地方财政进行下拨。
资金执行时间:2019年全年
资金来源:地方财政承担
补贴人数:3800余人
补贴标准:生活补贴80元/人/月、护理补贴80元/人/月
补贴范围:博乐市困难残疾人和重度残疾人
补贴方式:按季度发放
发放程序:由各乡镇(场)街道根据当月实有人数名单打卡发放。
受益人群和社会效益:关爱博乐市困难残疾人和重度残疾人,为残疾人生活和护理照料提供保障,促进社会和谐稳定。
8.项目名称:安心助养补助
设立的政策依据:博州党办发(2017)17号文件精神
预算安排规模:55.45万元
项目承担单位:博乐市民政局
资金分配情况:按各乡镇(场)街道人数由地方财政进行下拨。
资金执行时间:2019年全年
资金来源:地方财政配套
补贴人数:298人
补贴标准:310元/人/月
补贴范围:博乐市城乡困难家庭中无自理能力的低保人员
补贴方式:按月发放
发放程序:由各乡镇(场)街道根据当月实有人数名单在社区和村队以现金或打卡形式发放。
受益人群和社会效益:救助关爱城乡困难家庭中无自理能力的低保人员,扶贫帮困,促进社会和谐稳定。
八、关于博乐市民政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市民政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5.2万元,公务接待费0.4万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.59万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元,主要原因是:厉行节约原则,各业务部门合并用车,合理安排各类入户调查摸排工作减少支出;公务接待费减少0.49万元,主要原因是严格执行《博乐市党政机关公务接待管理办法(试行)》,严格控制接待标准和陪同人员。
九、关于博乐市民政局2019年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市民政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019年,博乐市民政局机关运行经费财政拨款预算15.82万元,比上年预算减少1.53万元,下降8.8%。主要原因是全年厉行节约,加强办公用品使用管理,各办公室能合并使用的杜绝平均购买。
(二)政府采购情况
2019年,博乐市民政局政府采购预算5万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年底,博乐市民政局占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米,价值0万元。
2.车辆3辆,价值70.81万元;其中:一般公务用车3辆,价值70.81万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值10.83万元。
4.其他资产价值58.88万元。
单位没有价值50万元以上大型设备和价值100万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆经费。
(四)预算绩效情况
2019年度,本年度实行绩效管理的项目8个,涉及预算金额2770.35万元。具体情况见下表(按项目分别填报):
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。