2013年博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心部门决算信息公开报告
一、部门基本情况
㈠主要职责:
1、贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章;推进医药卫生体制改革,贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,实行岗位绩效工资制度。
2、提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。
3、提供并组织实施预防接种服务,落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。
4、提供基本医疗服务,加强医疗质量管理,开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
5、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
6、对辖区内卫生服站实行一体化管理,承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。
7、完成上级部门和市卫生行政部门交办的其他事项。
㈡内设机构:
根据上述职责,
行政后勤科室3个:包括中心办公室、医务科(院内感染管理科)、财务科(挂号收费室)。
临床科室9个:包括全科医疗科、儿科、妇科、中医科(针灸推拿、康复)、住院部、护理室(门诊、病区)、预防保健科、妇幼保健科、公共卫生科(防疫、妇幼、公共卫生)、。
医技科室4个:包括医学检验科、B超室、心电图室、药剂科(中西药房、中西药库)。
㈢人员编制、在职人员情况
单位人员编制39人,实有在职人员29人,全为专业技术人员,其中副高职称1人,中级职称2人,初级职称26人.
二、博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心单位2013年部门决算公开
㈠收支总体情况
根据博乐市财政局《关于对预算单位2013年部门决算进行批复的通知》,博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心2013年本单位的事业经费由市财政拨付,各项专项资金均由市财政按时拨付到位。
1、2013年收入情况:
2013年我单位部门决算上年项目结余80256.69.00元,当年总收入为4,476,945.58元,其中:财政拨入收入2,683,956.00元,(其中基本经费1660993元,基本公卫项目资金收入1,017,963.00元,冷链项目资金收入5000元,)事业收入973,328.68,其他收入819,660.90元。
2、2013年支出情况:
2013年全年基本支出为2,813,977.06元,项目支出为805,644.67元,总计为3,619,621.73元。
三,部门预决算差异说明
年初预算财政拨款数为1577043元,当年实际财政基本医疗拨款数为1660993元,增加83950元主要原因为补发在职人员艰苦边远津贴增资2012年10-2013年12月,人员正常升级工资,新进统发1人,并补发其2012年9月-12月工资津贴及烤火费。
一、部门收支决算总表
2013年博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心收支决算总表
单位:万元(保留一位小数)
本年收入
| 本年支出
|
项 目
| 决算数
| 项 目
| 决算数
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一、财政拨款
| 268.4
| 一、一般公共服务
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其中:公共预算
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| 二、外交
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政府性基金
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| 三、国防
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二、上级补助收入
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| 四、公共安全
|
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三、事业收入
| 97.3
| 五、教育
|
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其中:财政专户管理资金
| 97.3
| 六、科学技术
|
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四、经营收入
|
| 七、文化教育与传媒
|
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五、附属单位上缴收入
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| 八、社会保障和就业
|
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六、其他收入
| 82
| 医疗卫生
| 339.9
|
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| ………
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| 二十一、其他支出
| 22.1
|
本年收入合计
| 447.7
| 本年支出合计
| 362
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用事业基金弥补收支差额
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| 结余分配
| 4.1
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上年结转和结余
| 8
| 年末结转和结余
| 89.6
|
经营结余
|
|
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合计
| 455.7
| 合计
| 455.7
|
二、部门财政拨款支出决算表
2013年博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心财政拨款支出决算表
单位:万元(保留一位小数)
项 目
| 财政拨款支出决算
|
科目编码
| 科目名称
| 合 计
| 基本支出
| 项目支出
|
类
| 款
|
|
|
|
210
|
| 医疗卫生
| 246.7
| 166.1
| 80.6
|
210
| 03
| 基层医疗卫生机构
| 166.1
| 166.1
|
|
210
| 04
| 公共卫生
| 80.6
|
| 80.6
|
合 计
| 246.7
| 166.1
| 80.6
|
2013年博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明
2013年财政拨款“三公”经费决算总数 3万元(含政府性基金),其中:因公出国经费决算0万元,公务用车购置及运行经费决算 1.9万元,主要用于:基本公卫入户,站点检查考核,服糖丸督导,正常办公用油。公务接待经费决算 1.1万元。
2013年博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心(单位)财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元(保留一位小数)
项目
| 决算数
|
合 计
| 3
|
1、因公出国(境)费用
|
|
2、公务接待费
| 1.1
|
3、公务用车费
| 1.9
|
其中:公务用车运行维护费
| 1.9
|
公务用车购置费
|
|