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2017年度博乐市青得里街道社区卫生服务中心部门决算公开说明

日期:2018年08月13日

来源:市财政局

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目 录

第一部分青得里街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门概况

一、部门机构设置、职能和预算单位构成。

㈠主要职能:

1、贯彻执行国家财政、税收的法规、制度;组织监督实施自治区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规,结合自治州实际拟订补充规定;加强财政税收政策研究。

2、贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章;推进医药卫生体制改革,贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作,实行岗位绩效工资制度。

3、提供国家基本公共卫生服务。承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

4、提供并组织实施预防接种服务,落实国家免疫规划。开展妇幼保健系统管理。

5、提供基本医疗服务,加强医疗质量管理,开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

6、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

7、对辖区内卫生服站实行一体化管理,承担对辖区内卫生服务站的业务技术指导和管理。

9、 承办自治州人民政府交办的其他事项。

(二)内设机构

根据职责,纳入博乐市青得里街道社区卫生服务中心2017年部门决算编制范围的有。

博乐市青得里街道社区卫生服务中心的16个职能科室。

1)办公室3个: 包括中心办公室、医务科(院内感染管理科)、财务科(挂号收费室)。

2)临床科室科9个:包括全科医疗科、儿科、妇科、中医科(针灸推拿、康复)、住院部、护理室(门诊、病区)、预防保健科、妇幼保健科、公共卫生科(防疫、妇幼、公共卫生)、。

3)医技科室4个:包括医学检验科、B超室、心电图室、药剂科(中西药房、中西药库)。

二、 人员构成情况。

人员编制:博乐市青得里街道社区卫生服务中心单位编制人数29人,其中:行政人员编制 0人,参照公务员管理的事业单位人员编制 0人,全额拨款事业单位人员编制29人。 实有在职人数31 人,其中:行政(参公)在职0 人,事业在职31人。离退休人员0人

三、决算年度的主要工作任务。

㈠强化收支管理。

1、妇女保健:全面落实孕产妇管理项目,做好孕妇保健工作。推行住院分娩,做好孕产妇系统化管理,降低孕产妇死亡率。今年管理的孕妇总数为955人,其中早孕建卡955人,早孕建卡率为100%,孕产妇系统管理925人,系统管理率96.9%,产检≥5次925人,免费检测HIV、梅毒、乙肝955人,其中HIV阳性1人,梅毒阳性1人,乙肝阳性51人,住院分娩1019人,住院分娩率100%,住院分娩活产数1032人,产后访视913人,访视率为89.6%,筛查出高危产妇356例,进行全程跟踪管理。唐筛人数652人,其中高危0人,孕产妇死亡1人,出生缺陷1人,新生儿死亡4人,无新生儿破伤风发生。

2、儿童保健:进一步加强儿童保健卫生工作。1—11月新建卡673人,管理0到7岁儿童4689人其中0-3岁儿童2820人,为1724人建立儿童保健手册,1724人定期免费体检,管理率76%。

3、计划免疫:加强计划免疫工作,严格按程序进行预防接种。全年共计应种四种疫苗应种1878人次,实种1834人次,接种率为 97.6%;其中卡介苗应种519人次,实种518人次,接种率为99.81%;脊灰糖丸疫苗(不含强化免疫)应服489人次,实服467人次,服苗率为95.5%;无细胞吸附百白破应种351人次,实种330人次,接种率为94.02%,乙肝疫苗应种519人次,实种519人次,接种率为100%,补充免疫两轮服苗4144人次。

4、精神疾病管理:做好重性精神疾病跟踪管理工作。目前辖区3个街道(青得里街道、青达拉街道、南城街道)总计摸底筛查人数:97人。确诊87人;其他地方管理16人;剩余10人医疗机构正在鉴定中;国家网系统实际管理71人;服药人员62人,(其中低保人员34人,对34名低保人员选出家庭条件特别差的人员给予申请补助免费用药),每年对重性精神病患者免费体检,照项目方案做好重性精神病患者筛查、病情评估和定期随访,全部精神病患者进行规范化管理。

5、传染病预防控制工作。 在市疾控中心的业务指导下,我中心有专职的医师负责管理肺结核病人,保证了结核患者能够接受到早期、联合、适量、规律、全程规范化管理。中心目前管理着52例肺结核患者(中心结核病任务48人)。截止2017 年11月28日,我中心共计网报传染病15例,流行性腮腺炎3例,结核病1例,乙肝1例,甲肝2例,水痘1例,梅毒5例,感染性腹泻1例,其他疾病1例。其中甲类0 例,乙类11例,丙类2例,其他类2例,网报及时率 100%。在全年传染病防治工作中无迟报、谎报、瞒报、漏报现象。

6、健康教育:开展了社区健康教育、保健咨询活动。截止2017年11月30日,中心及各站点更新宣传栏51期,发放各类宣传资料8000余份,组织健康教育讲座58期,开展专题日活动11次。各站点均能达到每两个月更换健康教育宣传栏内容。通过多种渠道、多种形式的宣传,使社区居民了解社区卫生服务机构的功能,认识到发展社区卫生服务的重要意义。

7、开展了规范化社区居民居民健康档案建档工作。2017年我中心摸底人口46838人,截止2017年11月30日,共为46838人建立居民健康建档,建档率为100%;建立电子健康档案46838人,建档率为100%。

8、慢病管理:截止2017年11月30日,项目责任人已登记并管理高血压患者2511人;登记并管理2型糖尿病患者1060人。高危人群发现与干预具体工作正在落实,对糖尿病患者每季度进行面对面随访一次。

9、老年人健康管理:对辖区65岁以上老年人进行健康管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,在健康教育与健康宣传时有针对地提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。为本辖区65岁以上老年人建立花名册,为下一步体检工作提供了便捷条件。

10、中医药健康管理:中心中医科室目前开展的有针灸、推拿、按摩、拔罐、刮痧等项目。目前有中医专家(主任医师)一名及中医医师一名。我社区卫生服务中心现已对65岁以上老年人和0-3岁儿童进行体质辨识,中医体质辨识:1689人,0-3岁体质辨识791人,同时对外做好宣传工作,宣传普及中医药养生保健、防病治病知识,推广使用有中医药特色的健康处方,引导社区居民建立健康生活方式。

11、美沙酮维持治疗延伸服药点。2017年11月30日,治疗及转诊人员共32人,服药909人次, 总服药量51488ml。

12.卫生监督协查。全年我中心对辖区380家公共场所,14所学校及9家二次供水单位进行了摸底检查,并将发现的问题及时向市卫生监督所反馈,由市卫生监督所负责对有问题的单位和场所下令整改。

三、基本药物工作有序推进

中心所有药品实行网上集中统一采购、统一派送,并将国家确定的基本药物目录内的药品作为单位首选药物,实行零差率销售。截止目前,为居民提供基药品种249种。中心基本药物制度实行“五个统一”(统一目录、统一采购、统一配送、统一价格、统一监管)的要求有序推进。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,青得里街道社区卫生服务中心决算包括:青得里街道社区卫生服务中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入青得里街道社区卫生服务中心2017年部门决算编制范围单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

青得里街道社区卫生服务中心 (本级)


第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入979.31万元,与上年相比,增加61.95万元,增长6.75%,支出955.86万元,与上年相比,增加97.89万元,增长11%,结余240.26万元,与上年相比,增加23.45万元,增长10%。增加变化主要原因是:基本公共卫生2100408款

与预算相比情况:2017年预算收入 269.82万元,决算比预算增加709.5万元,增长263%,主要原因:2017年职工调资增加经费、追加项目基本药物资金;2017年预算支出269.82万元,决算比预算增加686.05万元,增长255%,主要原因:人员增加导致的人员工资增加、人员工资的增长。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计979.31万元,其中:财政拨款支入648.11万元,占66.18%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入329.13万元,占33.82%;经营收入0万元,占0%;其他收入2.06万元占0.2%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 增减变化的原因:财政拨款叫上年略减少,主要是基本公卫拨款增加 ,事业收入较上年减少。

与预算相比情况:2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.81 万元,本年决算总收入为 979.31万元。决算比预算增加709.5万元,增长263%,增加减少变化原因:2017年职工调资增加经费、追加项目基本药物资金。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计955.86万元,其中:基本支出631.61万元,占66%;项目支出324.25万元,占34%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:支出减少因为本年度没有转换债务资金支出。

与预算相比情况: 2017年预算支出269.82万元,决算比预算增加686.05万元,增长255%,主要原因:人员增加导致的人员工资增加、人员工资的增长。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入648.11万元,与上年相比,增加115.59万元,增长21%。增加变化的主要原因是:基本公共卫生服务拨款。财政拨款支出620.34万元,与上年相比,增加290.98万元,增长88%。其中:基本支出321.09万元,项目支出299.25万元;增减变化的主要原因是:人员工资及津贴提高 、差旅费标准提高、基本公共卫生服务数量、质量、服务提高。财政拨款结转结余204.11万元,与上年相比,增加27.78万元,增长15.7%。增减变化的主要原因是:基本公共卫生2100408款结余200万元。

2017年一般公共预算财政拨款年初预算为269.81 万元,与预算相比情况,2017年度一般公共预算财政拨款收入648.11万元,决算比预算收入增加了378.3万元,增加1402%。增减变化的原因:人员增加,人员工资及津贴提高。基本公共卫生服务专项资金增加。

2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.81 万元,财政支出620.34万元,决算比预算增加350.53万元,增长129.9%。增减变化原因为:人员增加,人员工资及津贴支出增加。        

其他有关说明内容:无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出620.34万元。与上年相比,增加290.98万元 ,增加88%。增减变化的原因:人员增加,人员工资及津贴提高。基本公共卫生服务质量提高,重大公共卫生服务质量的提高。其中:按功能分类科目,2100301基本医疗卫生机构支出286.81万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出342.79万元,2100399其他基层医疗机构支出 531.37万元,2100408基本公共卫生支出165.55万元,2100409重大公共卫生支出1.9万元,2109901其他医疗与计划生育支出29.3万元,2100499其他公共卫生支出49.31万元。按经济分类科目,工资福利支出321.1 万元,商品和服务支出 223.85万元,对个人和家庭补助支出51.6 万元,其他资本性支出 48.2万元。

2017年一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.81 万元,财政支出620.34万元,决算比预算增加350.53万元,增长129.9%。增减变化原因为:人员增加,人员工资及津贴支出增加其他有关说明内容:无

(三)政府基金财政拨款收支出决算总体情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无

与预算相比情况:年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容:无。

(四)政府基金财政拨款支出决算结构情况

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,无支出0万元。按经济分类科目,无支出0万元。

与预算相比情况:年初没有安排政府性基金预算。

其他有关说明情况内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余240.26万元。与上年相比,增加23.45万元,增长10%。主要原因是:公共卫生年底支出未及时。

其中财政拨款结转结余204.11万元。与上年相比增加27.78万元,增长15%。增加原因,部分项目资金年底未及时支付。

其他有关说明内容:无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.24万元,比上年减少0.27万元,降低53%,减少原因是来访单位下降,接待人员减少,合理安排接待支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占 0%,比上年增加0万元,增长0%;;公务接待费支出0.24万元,占100%,与上年相比减少0.27万元,降低53%,减少原因是来访单位下降,接待人员减少,合理安排接待费用。

因公出国(境)费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置0辆,保有量0辆。

公务接待费0.24万元。具体是:国内公务接待支出0.24万元,主要是村卫生室考核用工作餐和上级考核接待等。博乐市阿热勒托海卫生院国内公务接待5批次,40人次。

年初公务用车运行维护预算0万元,公务接待费预算0.51万元,与预算相比情况公务用车购置及运行维护费0元,公务用车运行维护费0万元,比预算增加0万元。公务接待费0.24万元,比预算减少0.27万元,降低52.9%。减少原因:是来访单位下降,接待人员减少,合理安排接待费用。

其他有关说明内容:无

五、机关运行经费支出情况

2017年度青得里街道社区卫生服务中心机关运行经费支出30.34万元,比上年增加10.94万元,增长56.39%,增长的主要原因是基本公卫宣传单、全民体检宣传单印刷费用增加,专用材料购置费、临时聘用人员的劳务费用增加。

其他有关说明内容:无

六、政府采购情况

青得里街道社区卫生服务中心单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容:无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计941.74万元,其中:流动资产398.68万元,固定资产543.06万元,其中:房屋1400(平方米),价值296.76万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值246.2万元。

其他有关说明内容:无

(二)国有资产收益征缴情况说明 

截至2017年12月31日,青得里街道社区卫生服务中心单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

其他有关说明内容:无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目2个,涉及预算244.5万元,项目支出决算299.25万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.国家基本公共卫生服务项目

专项资金概况:国家基本公共卫生服务补助资金、博市财发[2017]170号《关于拨付2017年自治区基本公共卫生服务项目补助资金的通知》,博市财发[2017]367号《关于拨付2017年基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知》,当年收到专项资金213.44元,其中:本级配套9.5万元。单位上级主管部门博乐市卫生和计划生育委员会。

绩效目标:国家基本公共卫生服务补助资金实施目的:通过实施基本公共卫生服务项目,对影响居民健康的主要卫生问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

考评结果:加强专项资金项目管理和评估管理,专帐管理、专项考核,保证基本公卫专项资金专款专用,切实提高资金使用效益,专项资金使用情况:当年使用专项资金216.81万元,使用今年结余资金154.3万元,当年市级资金9.5万元.效益情况如下:2017年为辖区老年人开展免费体检和健康指导;通过各种形式开展健康教育活动,提高居民自我保健意识;管理高血压患者2511人;糖尿病1060每季度按时随访;0-7岁儿童数:4689人,管理率86%,儿童死亡率2.3‰;孕产妇健康管理955人,系管率 96.2%,访视率92%,三病检测率100%,叶酸服用率 90%,;2017年脊灰补充疫苗1878人次,入学入托查验率100%,全年一类疫苗接种率均在95%以上;全年完成65岁以上老年人中医体质辨识约1689人,0-36月儿童中医调养服务约791人;开展结核病筛查工作,规范管理结核病52例。

四、问题与建议:根据这几年基本公卫操作执行过程中的摸索经验:与街道建立协调机制,共同协作完成各项工作。加强社区卫生服务站工作人员培训考核制度,定期督导考核。

资金存在问题:未能按季度及时拨付各站点资金,资金使用和业务科室相配合。整改措施:加强项目资金预算管理,做到有预算才能有支出。中心及时考核各站点,资金使用要和业务科室的工作量配比。

2.国家基本药物制度补助资金项目

一、专项资金概况:国家基本药物制度补助资金,博市财[2017]359号《关于拨付2017年基本药物制度补助资金的通知》2017年财政当年拨付311000元。单位上级主管部门博乐市卫生和计划生育委员会。

二、绩效目标:基本药物制度补助资金以配备和使用国家基本药物为基础,以实行零差价销售药品为基本要求,以合理用药为核心,以减轻群众看病负担为目标,加强药品监管和实施绩效考核为手段,积极推进我单位基本药物制度的实施和一体化管理。进一步合理规划和配置村卫生资源,规范医疗服务行为,提高医疗服务质量,转变“以药养医”机制,推动农村医疗卫生事业持续发展,提高人民群众健康水平。 我单位全部配备和使用国家基本药物为基础,并且实行零差价销售药品为基本要求,以合理用药为核心,以减轻群众看病负担为目标,使辖区内4万余群众受益。

三、考评结果:实行基本药物绩效评估,开展定期不定期检查考核,加强药品监管,对网上集中采购的药品实行全部零差率销售,以合理用药为核心,以减轻群众看病负担为目标,使辖区内4万余群众受益。2017年收到专项资金311000元,用于购买提升能力等设备的购置方面。(对政府办社区卫生服务中心和乡镇卫生院,专项补助资金主要用于核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革涉及的人员分流安置等符合政府卫生投入政策规定的支出)。项目资金专款专用,落实资金到位,达到了专项资金预期效果。

四、问题与建议:专项资金管理使用问题及改进措施:我单位资金使用范围较窄,应加强专项资金的使用管理范围更大地发挥作用。

第三部分 名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208(类)10(款)02(项):指80岁以上老年福利费。

208(类)05(款)05(项):指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

210(类)03(款)01(项):指 城市社区卫生机构。

210(类)03(款)99(项):指其他基层医疗卫生机构支出。

210(类)04(款)08(项):指基本公共卫生服务。

210(类)04(款)09(项):指重大公共卫生专项。

210(类)04(款)99(项):指其他公共卫生支出。

210(类)06(款)01(项):指 中医(民族医)药专项。

210(类)99(款)01(项): 其他医疗卫生与计划生育支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

四、单位资产负债情况(1张):

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

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