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博乐市高级中学2018年部门预算信息公开

日期:2018年02月02日

来源:市财政局

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博乐市高级中学2018年部门预算信息公开报告

目录

第一部分博乐市高级中学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于博乐市高级中学2018年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市高级中学2018年收入预算情况说明

三、关于博乐市高级中学2018年支出预算情况说明

四、关于博乐市高级中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市高级中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市高级中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市高级中学2018年项目支出情况说明

八、关于博乐市高级中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市高级中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分博乐市高级中学部门单位概况

 

    一、主要职能

     一、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

    二、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

    三、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

    四、负责规划,不断提高教师的政治素质、文化业务水平和教研水平。

    五、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

    六、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析,提出提高教学质量的方法。

    七、组织制定和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

    八、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

    九、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

    十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

㈡内设机构及人员编制情况:博乐市高级中学内设6个处室,分别为党建办、办公室、工会、教务处、政教处、总务处。

博乐市高级中学核定编制261 名。其中:专业技术人员220名,工勤事业编制41名。

实有事业在职249人,工勤在职 1人,合计在职人数为 250人;退休人员 67人。

    二、机构设置及人员情况

博乐市高级中学内 6个科室,分别是:分别为党建办、办公室、工会、教务处、政教处、总务处。

博乐市高级中学编制数  261   ,实有人数 250   人,其中:在职  250  人,减少7  人; 退休  67 人,增加 2 人;离休  0  人,增加或减少  0人。

 

 

 

第二部分  2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:高级中学                                    单位:万元

    

    

    

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

3203.85

201 一般公共服务支出

    一般公共预算

3203.85

202 外交支出

    政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

2825.11

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

378.74

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

          

3203.85

          

3203.85

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

   

3203.85

   

3203.85

 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 高级中学                                        单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

205

02

04

高中教育

2513.11

2513.11

205

02

99

普通教育

312

312

208

05

05

机关事业单位基本养老保险

378.74

78.74

合计

3203.85

3203.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 高级中学                                       单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

02

04

高中教育

2513.11

2513.11

205

02

99

普通教育

312

312

208

05

05

机关事业单位基本养老保险

378.74

378.74

合计

3203.85

2891.85

312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:高级中学                                          单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

    

合计

      

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

3326 

201 一般公共服务支出

 一般公共预算

3326 

202 外交支出

 政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

2931 

2931 

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

395 

395 

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

       

 3326

           

3326 

3326 

230 转移性支出

      

3326 

      

3326 

3326 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:高级中学

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

02

04

高中教育

 2619

 2619

208

05

05

机关事业单位基本养老保险

 395

 395

205

02

99

普通教育

312

312

合计

3326

3014

312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:高级中学

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

1008.45

1008.45

02

津贴补贴

 83.43

83.43

03

奖金

84.04

84.04

08

职工基本医疗保险缴费

17.04

17.04

10

公务员医疗补助缴费

56.81

56.81

12

其他社会保障缴费

26

26

13

住房公积金

227.25

227.25

14

医疗费

5.52

5.52

08

机关事业单位基本养老保险缴费支出

378.74

378.74

302

28

工会经费

12.70

12.70

302

29

福利费

22.86

22.86

303

02

退休费

9.20

9.20

05

生活补助

0.44

0.44

07

医疗费补助

51.45

51.45

09

奖励金

3.65

3.65

合计

2891.86

2856.3

 35.56

 

 表七:

项目支出情况表

编制部门:高级中学

单位:万元

   

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

205

02

99

普通教育

助学金

312

312

合计

312

=

312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

       一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:高级中学                                      单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

备注:学校无公务用车及零招待

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:高级中学                                      单位:万元

  

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

0 

合计

0 

备注:学校无政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年博乐市高级中学部门预算情况说明

 

2018年博乐市高级中学部门预算情况说明

 

一、关于博乐市高级中学2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,博乐市高级中学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3326  万元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出。

二、博乐市高级中学2018年收入预算情况说明

博乐市高级中学2018年收入预算 3326元,其中:

一般公共预算3326万元,占 100 %,比上年增加 123万元,主要原因是:工资增加。 

政府性基金预算   0万元, 占0  %,比上年增加(减少)  0 万元,主要原因是 当年未安排预算。

三、关于博乐市高级中学2018年支出预算情况说明

博乐市高级中学2018年支出预算 3326元,其中:

基本支出   3014万元,占 1.03%,比上年增加  123万元,主要原因是 :人员工资增加   

项目支出  312 万元,占 100%,比上年增加312 万元,主要原因是 2018年预算安排普通高中助学金。          

四、博乐市高级中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算3326万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括:教育支出2619万元,主要用于人员工资及高中普通高中助学金费用;社会保障和就业支出395万元,主要用于社保缴费。

五、博乐市高级中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

     一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市高级中学2018年一般公共预算拨款基本支出2931万元,比上年执行数增加  123 万元,增加1.03 %。主要原因是:人员工资增加

博乐市高级中学2018年一般公共预算拨款项目支出312万元,比上年执行数增加312万元,增加100  %。主要原因是:财政预算安排普通高中助学金

 

  一般公共预算当年拨款结构情况

一般教育支出 2931万元,占88%,比上年增加   123万元,主要原因是 :人员工资增加               

  社会保障和就业支出   395万元, 占12%,比上年减少4万元主要原因是:人员调整。

  一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项): 2018年预算数为2931万元,比上年执行数增加123万元,增长4.38%。主要原因是:工资增加。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年预算数为395万元,比上年执行数减少4,减少0.01%。

六、博乐市高级中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市高级中学2018年一般公共预算基本支出3014      万元, 其中: 人员经费 2977 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费  37万元,主要包括:工会经费、福利费。

七、博乐市高级中学2018年项目支出情况说明

1.项目名称:上级专项,财政部 教育部关于提前下达2018年普通高中学生资助经费通知

设立的政策依据上级专项

预算安排规模:312万元

项目承担单位:博乐市高级中学

资金分配情况:其他对个人和家庭的补助

资金执行时间:2018年

资金来源:财政部 教育部

补贴人数:839

补贴标准:助学金2000/生/年、建档立卡1200元/生/年按学期拨付按学年发放

补贴范围:学生

补贴方式:打卡

发放程序:中国银行

受益人群和社会效益:学生    

八、博乐市高级中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市高级中学2018年“三公”经费财政拨款预算数为    0万元,其中:因公出国(境)费   0  万元,公务用车购置   0 万元,公务用车运行费   0 万元,公务接待费   0 万元。

博乐市高级中学2018“三公”经费财政拨款预算比上年0增加(减少)  0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0  万元,主要原因是:财政未安排预算  ;公务用车购置费为0,主要原因是:财政未安排预算;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是:财政未安排预算;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是:财政未安排预算。

九、博乐市高级中学2018年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市高级中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

 机关运行经费情况

博乐市高级中学2018年本级及下属  0家行政单位、  家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算   0  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,增长(下降)  0 %。主要原因是:财政未安排预算 

  政府采购情况

博乐市高级中学2018及下属单位政府采购预算 0  万元,其中:政府采购货物预算 0    万元,政府采购工程预算    0 万元,政府采购服务预算 0      万元。

 国有资产占用使用情况

截至2018年底,博乐市高级中学2018年单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 59,562.95平方米,价值 87,26  万元。

2.车辆   3 辆,价值  93 万元;其中:一般公务用车 0辆,价值   0万元;执法执勤用车 0  辆,价值  0 万元;其他车辆 3 辆,价值  93万元。

3.办公家具价值  376 万元。

4.其他资产价值9056万元。

单位价值50万元以上大型设备  2台(套),单位价值108万元,100万元以上大型设备1  台(套),单位价值,143万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0  万元),安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)

  预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目 1 个,涉及预算金额 312万元。

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

项目名称

 上级专项财政部教育部关于提前下达2018年普通高中学生资助补助经费的通知

项目属性

新增项目□ 延续项目√□

主管部门

 博乐市教育局

项目实施单位

博乐市高级中学 

项目起止时间

 2018年1-12月

项目负责人

 吴斌

联系电话

18999760195

项目资金(万元)

资金总额:312

财政拨款:312

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

一、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

    二、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

    三、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。

    四、负责规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

    五、领导和组织学校的思想政治工作,把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人,搞好学校、社会、家庭三结合教育。

    六、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强教研工作的组织领导。有计划地组织教学检查、分析,提出提高教学质量的方法。

    七、组织制定和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

    八、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

    九、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

    十、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。 

项目概况

补助高中阶段家庭生活困难学生的生活补助平均资助标准为每生每年2000元,建档立标准每生每年1200元,按学期拨付按学年发放。二、用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支,具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定,可以分为2-3档三、是专款专用,不挤占、不挪用、不虚列、四、是调整预算要报批,不能随意更改。五、是收支要及时公示,要经得起审计和检查,六、学校按要求公平、公开的原则,切实保证家庭困难学生得到资助,并做好资金发放各项工作。

项目立项情况

项目立项的依据

上级专项:财政部 教育部关于提前下达2018年普通高中学生资助补助经费的通知

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、对个人和家庭补助

2018年1月 

2018年12月 

2、

……

 

                      

         第四部分  名词解释

 

名词解释:

 财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

 一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

 财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

 其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

 基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

 项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 “三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

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