根据财政相关要求,现将博乐市政府机关2016年部门决算及“三公经费”信息公开如下。
一、部门机构设置、职能和预算单位构成
(一)、部门基本情况
在市政府机关财务统一核算的单位包括博乐市人民政府办公室、博乐市人民政府接待办、博乐市电子政务管理办公室(挂博乐市外网中心的牌子)、博乐市边防委员会办公室、博乐市归国华侨联合会、博乐市统计局(市统计局普查中心、市地方物价抽样调查点、市小康监测中心)、博乐市民族宗教事务委员会(博乐市民族团结进步模范创建活动办公室、博乐市民族宗教执法监察大队、博乐市伊斯兰协会)、博乐市史志办、博乐市人民武装部。
1、博乐市人民政府办公室
(1)内设机构:秘书办公室、机要保密办公室、信息督办公
室、外事侨务办公室、扶贫办公室、法制办公室(挂行政复议办公室牌子)(副科级)、应急办公室(副科级)。
(2)人员编制和领导职数:市人民政府办公室机关行政编制为29名,其中:领导职数4名,内设机构领导职数2名(法制办主任1名、应急办主任1名)。按规定核定机关工勤事业编制12名。市人民政府领导(含市长、副市长)编制另行核定。
(3)事业单位和编制:
①、博乐市人民政府接待办。
2016年10月12日由副科级降为股级(博市党编办〔2016〕32号),核定事业编制4名,经费实行全额预算管理。
②博乐市电子政务管理办公室(挂博乐市外网中心的牌子)。
机构规格相当副科级,核定事业编制5名,其中:领导职数1名,经费实行全额预算管理。
③博乐市边防委员会办公室
机构规格相当股级,核定核定编制3名,经费实行全额预算管理。2016年10月28日整体移交博乐市党委政法委管理(博市党编办〔2016〕36号)。
2、博乐市归国华侨联合会
机构规格正科级,核定事业编制3名,其中,领导职数1名(秘书长1名)。全额预算管理。
3、博乐市统计局
(1)内设机构:行政法规办公室、 业务办公室
(2)人员编制和领导职数:行政编制7名。其中:领导职数3名。按规定核定机关后勤人员工勤事业编制1名。
(3)下属单位和编制
①市统计局普查中心,相当于股级,全额拨款事业单位,隶属于市统计局管理,列全额事业编制2名。
②市地方物价抽样调查点,相当于股级,全额拨款事业单位,隶属于市统计局管理,列全额事业编制7名。
③市小康监测中心,相当于股级,全额拨款事业单位,隶属于市统计局管理,列全额事业编制3名。
4、博乐市民族宗教事务委员会
(1)内设机构:办公室、综合业务办公室(台湾工作办公室)、民族工作办公室(民模创建办公室)、宗教工作办公室(伊斯兰协会办公室)、宗教执法监察办公室、语言文字办公室
(2)人员编制和领导职数
博乐市统战部、民宗委机关行政编制15名,其中:市委统战部5名编制,2名领导职数;市民宗委10名编制,3名领导职数。按规定核定事业编制5名(民模创建办3名,宗教执法监察大队2名),机关工勤事业编1名。
5、中共博乐市委员会党史研究室(地方志办公室)
(1)内设机构:党史编研室、地方志编研室
(2)人员编制和领导职数:机构规格正科级,核定事业编制5名,其中领导职数2名(主任1名、副主任1名),全额预算管理。
6、博乐市人民武装部
(二)、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,博乐市政府机关部门决算包括:博乐市政府办公室本级决算、所属单位决算等。
纳入市政府机关2016年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
博乐市政府办公室本级 |
(博乐市扶贫开发办公室、外事侨务办公室、法制办公室、应急办公室、秘书办公室、机要保密办公室、信息督查办公室) |
① |
博乐市人民政府接待办 |
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② |
博乐市电子政务管理办公室 |
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③ |
博乐市边防委员会办公室 |
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2 |
博乐市归国华侨联合会 |
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3 |
博乐市统计局 |
(市统计局普查中心、市地方物价抽样调查点、市小康检测中心) |
4 |
博乐市民族宗教事务委员会 |
(市民模创建办、市民族宗教执法监察大队、博乐市伊斯兰协会) |
5 |
中共博乐市委员会党史研究室(地方志办公室) |
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6 |
博乐市人民武装部 |
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二、博乐市政府机关2016年部门决算表及“三公经费”信息公开表
具体见附件2016年决算1-22张报表
三、博乐市政府机关2016年度决算情况说明
(一)、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计4432.02万元,其中:一般预算拨款收入4374万元。
2016年度支出总计4348.84万元,其中:一般预算财政拨款支出4332.22万元。
(二)、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计4432.02万元,其中:财政拨款收入4374万元,占本年收入总额的98.69%;其他收入58.02万元,占本年收入总额的1.31%。
(三)、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计4348.84万元,其中:基本支出1936.4万元,占本年支出总额的44.53%;项目支出2412.44万元,占本年支出总额的55.47%。
(四)、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为271.33万元。
1、公务用车购置及运行维护费支出决算为166.26万元。其中:公务用车运行支出166.26万元。主要用于:公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2、公务接待费支出105.07万元。