按照博乐市相关政策要求,现将博乐市青得里乡人民政府2014年部门决算及“三公经费”信息公开如下。
一、部门基本情况
㈠主要职责:
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规,执行上级党委、政府的决定、命令、指示,组织贯彻党委的决定、决议。
2、领导各办公室以及指导行政村(居)开展工作,联系镇属部门。
3、执行全镇经济和社会发展计划、决算,管理本镇的经济、科学、文化、卫生、体育、城镇建设、环境保护等事业和财政、民政、兵役、计划生育等行政工作。
4、保护国有财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序和社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
5、保障农村集体经济组织活动的自主权,保护各种经济组织的合法权益。
6、保障宪法和法律赋予男女平等、婚姻自由等各项权利。
7、办理上级党委、政府和镇党委交办的其它事项。
㈡内设机构:
博乐市青得里乡党委组成部门主要包括纪检信访办、组织办、综治办、武装部、宣传办、统战民宗办、爱卫办、妇联、团委等9个部门组成。政府组成部门主要包括财政所、农经站、民政办、城建办、规划办、劳动保障所、计生办、司法所、工会、畜牧办、农机站、林业站、项目办、统计办、执法中队、两基办等16个部门组成,其中事业单位部门共有12个
㈢人员编制、在职人员情况:
博乐市青得里乡党委、政府直属机关现有干部职工及各类工作人员共计230人,其中,离退休干部职工26人,在岗行政编制人员39人
二、博乐市青得里乡人民政府2014年部门决算公开
㈠收支总体情况
根据博乐市财政局《关于下达博乐市本级部门决算单位2014年度部门决算的通知》文件精神,博乐市财政安排博乐市乌图布拉格镇人民政府收入决算为8815.7万元,款7577万元,其他收入1238.7
2014年博乐市青得里乡人民政府支出决算总额为8608.2万元,基本支出决算2660.2项目支出5948万元。
㈡决算支出主要内容
基本支出决算2660.2万元其中:人大事务21万元,政府办公厅及相关机构事务618万元,财政事务42.2万元,党委办公厅及相关机构事务317.1文化体育与传媒支出399.3万元,医疗卫生与计划生育支出81.8万元,农林水支出1180.8万元。项目支出5948万元其中:政府办公厅及相关机构事务26万元,党委办公厅及相关机构事务72.7万元,组织事务371.1万元,公共安全支出461.8万元,科学技术17万元,文化体育与传媒支出7.7万元,社会保障和就业支出1785万元,医疗卫生与计划生育支出68.7万元,城乡社区支出121.5万元,农林水支出820.2万元,住房保障支出646,其他支出1550.3万元
㈢2014年博乐市青得里乡人民政府收支决算公开
明细到“类”, (详见附件2)。
㈣2014年博乐市青得里乡人民政府财政拨款支出决算公开
明细到“款”, (详见附件2)。
三、博乐市青得里乡人民政府2014年“三公经费”支出决算公开
2014年博乐市青得里乡人民政府“三公经费”决算安排总额为88(详见附件3)。
㈠因公出国(境)经费决算公开
因公出国(境)经费未安排。
㈡公务接待费用决算公开
公务接待费用未安排。
㈢公务用车购置及运行维护费决算公开
公务用车购置及运行维护费决算安排88,主要用于日常公务、综合治理等专项业务公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。
附件:
1、2014年博乐市青得里乡人民政府收支决算总表
2、2014年博乐市青得里乡人民政府财政拨款支出决算表
3、2014年博乐市青得里乡人民政府“三公经费”决算公开明细表
2014年青得里乡收支决算总表
单位:万元(保留一位小数)
本年收入
| 本年支出
|
项 目
| 决算数
| 项 目
| 决算数
|
一、财政拨款
| 7577
| 一、一般公共服务
| 1468.2
|
其中:公共预算
| 7450.1
| 二、外交
|
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政府性基金
| 126.9
| 三、国防
|
|
二、上级补助收入
|
| 四、公共安全
| 461.8
|
三、事业收入
|
| 五、教育
|
|
其中:财政专户管理资金
|
| 六、科学技术
| 17
|
四、经营收入
|
| 七、文化教育与传媒
| 407
|
五、附属单位上缴收入
|
| 八、社会保障和就业
| 1785
|
六、其他收入
| 1238.7
| 九、医疗卫生与计划生育支出
| 150.4
|
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| 十、节能环保支出
|
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| 十一、城乡社区支出
| 121.5
|
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| 十二、农林水支出
| 2001
|
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| 十九、住房保障支出
| 646
|
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| 二十一、其他支出
| 1550.3
|
本年收入合计
| 8815.7
| 本年支出合计
| 8608.2
|
用事业基金弥补收支差额
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| 结余分配
|
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上年结转和结余
| 37.5
| 年末结转和结余
| 245
|
经营结余
|
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合计
| 8853.2
| 合计
| 8853.2
|
2014年青得里乡政府财政拨款支出决算表
单位:万元(保留一位小数)
项 目
| 财政拨款支出决算
|
科目编码
| 科目名称
| 合 计
| 基本支出
| 项目支出
|
类
| 款
|
|
|
|
201
| 01
| 人大事务
| 21
| 21
|
|
201
| 03
| 政府办公厅(室)及相关机构事务
| 644
| 618
| 26
|
201
| 06
| 财政事务
| 42.2
| 42.2
|
|
201
| 29
| 群众团体事务
|
|
|
|
201
| 31
| 党委办公厅(室)及相关机构事务
| 389.8
| 317.8
| 72.7
|
201
| 32
| 组织事务
| 371.1
|
| 371.1
|
204
| 02
| 公共安全支出
| 461.8
|
| 461.8
|
206
| 07
| 科学技术支出
| 17
|
| 17
|
207
| 01
| 文化
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207
| 99
| 其他文化体育与传媒支出
| 407
| 399.3
| 7.7
|
208
|
| 社会保障和就业支出
| 1785
|
| 1785
|
210
|
| 医疗卫生与计划生育支出
| 150.5
| 81.8
| 68.7
|
212
|
| 城乡社区支出
| 121.5
|
| 121.5
|
213
|
| 农林水支出
| 2001
| 1180.8
| 820.2
|
221
|
| 住房保障支出
| 646
|
| 646
|
229
|
| 其他支出
| 1550.3
|
| 1550.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
| 8608.2
| 2660.2
| 5948
|
|
|
|
|
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2014年青得里乡政府财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目
| 决算数
|
合 计
| 88
|
1、因公出国(境)费用
| 0
|
2、公务接待费
| 0
|
3、公务用车费
| 88
|
其中:公务用车运行维护费
| 88
|
公务用车购置费
|
|