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博乐市青得里乡人民政府2014年部门预算及“三公经费”信息公开报告

日期:2015年09月30日

来源:博乐市青得里乡人民政府

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按照博乐市相关政策要求,现将博乐市青得里乡人民政府2014年部门决算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况

㈠主要职责:

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规,执行上级党委、政府的决定、命令、指示,组织贯彻党委的决定、决议。

2、领导各办公室以及指导行政村(居)开展工作,联系镇属部门。

3、执行全镇经济和社会发展计划、决算,管理本镇的经济、科学、文化、卫生、体育、城镇建设、环境保护等事业和财政、民政、兵役、计划生育等行政工作。

4、保护国有财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序和社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5、保障农村集体经济组织活动的自主权,保护各种经济组织的合法权益。

6、保障宪法和法律赋予男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、办理上级党委、政府和镇党委交办的其它事项。

㈡内设机构:

博乐市青得里乡党委组成部门主要包括纪检信访办、组织办、综治办、武装部、宣传办、统战民宗办、爱卫办、妇联、团委等9个部门组成。政府组成部门主要包括财政所、农经站、民政办、城建办、规划办、劳动保障所、计生办、司法所、工会、畜牧办、农机站、林业站、项目办、统计办、执法中队、两基办等16个部门组成,其中事业单位部门共有12个

㈢人员编制、在职人员情况:

博乐市青得里乡党委、政府直属机关现有干部职工及各类工作人员共计230人,其中,离退休干部职工26人,在岗行政编制人员39人

二、博乐市青得里乡人民政府2014年部门决算公开

㈠收支总体情况

根据博乐市财政局《关于下达博乐市本级部门决算单位2014年度部门决算的通知》文件精神,博乐市财政安排博乐市乌图布拉格镇人民政府收入决算为8815.7万元,款7577万元,其他收入1238.7

2014年博乐市青得里乡人民政府支出决算总额为8608.2万元,基本支出决算2660.2项目支出5948万元。

㈡决算支出主要内容

基本支出决算2660.2万元其中:人大事务21万元,政府办公厅及相关机构事务618万元,财政事务42.2万元,党委办公厅及相关机构事务317.1文化体育与传媒支出399.3万元,医疗卫生与计划生育支出81.8万元,农林水支出1180.8万元。项目支出5948万元其中:政府办公厅及相关机构事务26万元,党委办公厅及相关机构事务72.7万元,组织事务371.1万元,公共安全支出461.8万元,科学技术17万元,文化体育与传媒支出7.7万元,社会保障和就业支出1785万元,医疗卫生与计划生育支出68.7万元,城乡社区支出121.5万元,农林水支出820.2万元,住房保障支出646,其他支出1550.3万元

㈢2014年博乐市青得里乡人民政府收支决算公开

明细到“类”, (详见附件2)。

㈣2014年博乐市青得里乡人民政府财政拨款支出决算公开

明细到“款”, (详见附件2)。

三、博乐市青得里乡人民政府2014年“三公经费”支出决算公开

2014年博乐市青得里乡人民政府“三公经费”决算安排总额为88(详见附件3)。

因公出国(境)经费决算公开

因公出国(境)经费未安排。

公务接待费用决算公开

公务接待费用未安排。

公务用车购置及运行维护费决算公开

公务用车购置及运行维护费决算安排88,主要用于日常公务、综合治理等专项业务公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

附件:

1、2014年博乐市青得里乡人民政府收支决算总表

2、2014年博乐市青得里乡人民政府财政拨款支出决算表

3、2014年博乐市青得里乡人民政府“三公经费”决算公开明细表

2014年青得里乡收支决算总表

单位:万元(保留一位小数)

本年收入

本年支出

项 目

决算数

项 目

决算数

一、财政拨款

7577

一、一般公共服务

1468.2

其中:公共预算

7450.1

二、外交

政府性基金

126.9

三、国防

二、上级补助收入

四、公共安全

461.8

三、事业收入

五、教育

其中:财政专户管理资金

六、科学技术

17

四、经营收入

七、文化教育与传媒

407

五、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业

1785

六、其他收入

1238.7

九、医疗卫生与计划生育支出

150.4

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

121.5

十二、农林水支出

2001

十九、住房保障支出

646

二十一、其他支出

1550.3

本年收入合计

8815.7

本年支出合计

8608.2

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

37.5

年末结转和结余

245

经营结余

合计

8853.2

合计

8853.2

2014年青得里乡政府财政拨款支出决算表

单位:万元(保留一位小数)

项 目

财政拨款支出决算

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

201

01

人大事务

21

21

201

03

政府办公厅(室)及相关机构事务

644

618

26

201

06

财政事务

42.2

42.2

201

29

群众团体事务

201

31

党委办公厅(室)及相关机构事务

389.8

317.8

72.7

201

32

组织事务

371.1

371.1

204

02

公共安全支出

461.8

461.8

206

07

科学技术支出

17

17

207

01

文化

207

99

其他文化体育与传媒支出

407

399.3

7.7

208

社会保障和就业支出

1785

1785

210

医疗卫生与计划生育支出

150.5

81.8

68.7

212

城乡社区支出

121.5

121.5

213

农林水支出

2001

1180.8

820.2

221

住房保障支出

646

646

229

其他支出

1550.3

1550.3

合计

8608.2

2660.2

5948

2014年青得里乡政府财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项目

决算数

合 计

88

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

0

3、公务用车费

88

其中:公务用车运行维护费

88

公务用车购置费

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