一、部门基本情况
1、主要职能
(1)制定全市残疾人事业中长期发展规划和年度计划,并组织监督实施。履行服务、代表、管理三大职能。
(1)代表残疾人的共同利益,听取残疾人意见,放映残疾人需求,维护残疾人的合法利益,为残疾人提供服务。
(2)对残疾人事业的现状、前景进行调查研究,为政府制定残疾人事业政策、规划和计划提供决策依据。督促、检查残疾人权益保障措施的落实情况。
(3)组织协调开展康复工作承担有关康复项目的组织实施工作
(4)沟通政府、社会与残疾人之间联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(5)协同有关部门组织实施残疾人义务教育于、特殊教育和职业技术教育
(6)会协同有关部门做好残疾人劳动就业工作、负责按比例分散安置残疾人就业工作:负责残疾人就业保障金收缴管理和使用。
。做好残疾人领导就业工作、各项工作履行服务代表管理的职能,掌握和了解残疾人生活.教育.就业.康复.培训.职业介绍,统筹规划,分类指导。完善维护残疾人权益的政策法规,依法促进残疾人事业发展
(7)调查、研究残疾人生活状况,向有关部门提出解决贫困残疾人生活困难的建议,协助开展扶持农村贫困残疾人家庭发展生产、脱贫致富的活动。
(8)联系残疾人群众,处理来信来访,向党政领导机关有关部门放映残疾人愿望、意见,教育残疾人遵守法律,履行应尽义务。
(9)承担政府残疾人工作协调委员会办公室的日常工作。
(10)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
(11)指导乡、镇、街道、残疾人联合会的工作,培训乡、镇、街道、残疾人事业工作者。
(12)承办博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他工作。
2、人员编制和领导指数
博乐市残疾人联合会,核定事业编制4名,其中:领导指数2名,全额预算管理。
3、事业单位和编制
博乐市残疾人劳动就业服务所,核定事业编制3名,全额预算管理。
二、部门决算执行情况分析
本年收入决算数合计4870911.36元其中:财政拨款收入数4662681.36元、其他收入208230元,总支出决算数为:4828939.74元.
一基本支出和项目支出合计:2,268,146.46元
。 其中人员经费:1504491.66元;
日常支出:189261.50元
项目支出:574393.3元
三、2014年度取得的主要事业成效
我会在市党委、市政府的正确领导下,在上级部门的具
体指导下,深入贯彻科学发展观,紧紧围绕保持经济平稳较快发展的中心任务,以全面落实《自治区残联关于进一步支持和促进残疾人事业发展的意见》为主线,以提高困难群众、优抚群体、孤老孤残孤儿等特殊生活水平、加快残疾人公共服务设施建设、加快发展残疾人服务事业、发挥残联在构建和谐社会中的基础作用为着力点,促进中央保发展、保民生、保稳定各项要求贯彻落实,在服务大局中实现残疾人事业新的发展,为残疾人在生活、就学等方面救助给予了救助,为残疾人及老人发放轮椅和用品用具及康复服务。
各类专项资金安全有效的使用,维护了社会的稳定,特别是各类救助资金尽可能惠及社会上残疾人困难群体,在一定程度上解决了他们在生活、教育,医疗上的实际困难,取得了良好的社会效益。
2014年博乐市残联收支决算总表
单位:万元(保留一位小数)
本年收入 |
本年支出 |
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
466.3 |
一、一般公共服务 |
|
其中:公共预算 |
|
二、外交 |
|
政府性基金 |
219.6 |
三、国防 |
|
二、上级补助收入 |
|
四、公共安全 |
|
三、事业收入 |
|
五、教育 |
|
其中:财政专户管理资金 |
|
六、科学技术 |
|
四、经营收入 |
|
七、文化教育与传媒 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业 |
427.2 |
六、其他收入 |
20.8 |
……… |
|
|
|
……… |
|
|
|
二十一、其他支出 |
55.7 |
本年收入合计 |
487.1 |
本年支出合计 |
482.9 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
147.6 |
年末结转和结余 |
151.8 |
经营结余 |
|
|
|
合计 |
634.7 |
合计 |
634.7 |
2014年博乐市残联财政拨款支出决算表
单位:万元(保留一位小数)
项 目 |
财政拨款支出决算 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
|
|
|
208 |
11 |
残疾人事业 |
226.8 |
169.4 |
57.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
226.8 |
169.4 |
57.4 |
2014年博乐市残联财政拨款
“三公 ”经费支出决算表及说明
2014年财政拨款“三公”经费决算总数3.8 万元(含政府性基金),其中:因公出国经费决算 0万元,主要用于:说明出国事由、团组数及人数;公务用车购置及运行经费决算3.0万元,主要用于:说明购置公务用车原由、购置数,以及年末单位公务用车保有量等;公务接待经费决算0.8万元,主要用于:说明公务接待的批次、人数等。
2014年博乐市残联财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元(保留一位小数)
项目 |
决算数 |
合 计 |
3.8 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0.8 |
3、公务用车费 |
3.0 |
其中:公务用车运行维护费 |
3.0 |
公务用车购置费 |
0 |