一、部门主要职能和机构设置情况。
(一)文化馆主要职责:
组织、指导社会文化活动;辅导、培训群众文艺骨干和社会文艺团队;承办各类社会文化艺术活动。挖掘、整理、保护及开发利用全市各民族文化艺术资源,承担全市非物质文化遗产的保护和传承等工作。
(二)图书馆主要职责:搜集、整理、保存文化典籍和地方文献。开展馆际协作,促进文献资源共享;面向社会公众提供图书借阅和知识信息咨询服务。
(三)书画院主要职责:
组织开展美术创作、展览、交流和研究等工作。
二、人员编制、在职人员情况
1、博乐市文化馆,核定事业编制4名。
2、博乐市图书馆,核定事业编制4名。
3、博乐市书画院,核定事业编制4名。
二、年度收支情况、
上年度专项结余68.1万,2014年年度总收入440.7万,其中:财政补助收入440.7万(基本支出收入336.4万,项目收入104.2万)。全年总支出425.9万,其中:基本支出336.4万(其中人员工资福利支出201.9万、公用支出60.7万、对个人和家庭补助支出68.9万,其他资本性支出4.9万)、专项支出89.5万(其中:公用支出89.5万)。本年度专项结余82.9万。
说明:因2014年项目资金在2014年11底拨款,故2014年项目资金结余大。
2014年博乐市文化馆收支决算总表
单位:万元(保留一位小数)
本年收入
| 本年支出
|
项 目
| 决算数
| 项 目
| 决算数
|
一、财政拨款
| 440.7
| 一、一般公共服务
|
|
其中:公共预算
| 440.7
| 二、外交
|
|
政府性基金
|
| 三、国防
|
|
二、上级补助收入
|
| 四、公共安全
|
|
三、事业收入
|
| 五、教育
|
|
其中:财政专户管理资金
|
| 六、科学技术
|
|
四、经营收入
|
| 七、文化教育与传媒
| 425.9
|
五、附属单位上缴收入
|
| 八、社会保障和就业
|
|
六、其他收入
|
| ………
|
|
|
|
| ………
|
|
|
|
| 二十一、其他支出
|
|
本年收入合计
| 440.7
| 本年支出合计
| 425.9
|
用事业基金弥补收支差额
|
| 结余分配
|
|
上年结转和结余
| 68.1
| 年末结转和结余
| 82.9
|
经营结余
|
|
|
|
合计
| 508.8
| 合计
| 508.8
|
2014年博乐市文化馆财政拨款支出决算表
单位:万元(保留一位小数)
项 目
| 财政拨款支出决算
|
科目编码
| 科目名称
| 合 计
| 基本支出
| 项目支出
|
类
| 款
|
|
|
|
207
| 01
| 文化
| 366.4
| 336.40
| 30
|
207
| 05
| 出版市场管理
| 5
| 0
| 5
|
207
| 99
| 其他文化体育与传媒支出
| 54.5
| 0
| 54.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
| 425.9
| 336.4
| 89.5
|
2014年博乐市文化馆财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目
| 决算数
|
合 计
| 2.1
|
1、因公出国(境)费用
|
|
2、公务接待费
| 1.7
|
3、公务用车费
| 0.2
|
其中:公务用车运行维护费
| 0.2
|
公务用车购置费
|
|