根据博乐市人民政府《关于印发博乐市本级预算信息公开工作实施方案的通知》,现将博乐市公安局2014年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
一、 部门基本情况
博乐市公安局隶属于市人民政府的正科级单位,所属一级财政核算,内设指挥中心等12个副科级单位、政工科等6个股级单位。局党委班子由 人组成。市公安局现有核定行政编制 (不含边防、林业、消防),截止2013年底,实有民警人数219 人,离退休人员75 人,协勤人数 98 人,市局民警工资、津贴由市财政统发,经费实行财政国库集中支付拨款,属一级预算单位,基层单位实行月报账制核算经费。
(一)主要职责:
1、贯彻落实党和国家关于公安工作的路线、方针、政策、法规。
2、预防、制止和侦查违法犯罪活动,维护社会治安,制止危害国内
安全和社会治安秩序的行为。
3、维护交通安全和交通秩序,处理交通事故。
4、组织、实施消防工作,实行消防监督。
5、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品,并对法律、法规规定的特种行业进行管理。
6、管理集会、游行示威活动,组织实施党和国家领导人、国家部委、自治区党政领导来博视察及重要外宾来访的安全警卫工作;指导并组织实施博乐市重大会议、大型活动的安全警卫工作;守卫重要的场所和设施。
7、管理户政、国籍、边防治安、出入境事务和国外人在博乐市境内居留、旅行的有关事务。
8、羁押监管犯罪嫌疑人,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的犯罪和监外执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的犯罪实行监管和考察。
9监督管理计算机信息系统的安全保护工作,组织实施博乐市公安科技技术、公安信息技术、刑事技术和行动技术建设工作。
10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作和群众性治安保卫组织的治安防范工作。
11、负责公安队伍建设、宣传工作、组织开展博乐市公安机关督察工作。
12、承办博乐市党委、博乐市人民政府和上级公安机关交办的其他工作。
(二)内设机构
根据上述职责,博乐市公安局内设机构总数为20个,其中,执法勤务机构11个,综合管理机构 3个,派出机构5个,监管机构1个。
(三)人员编制、在职人员情况
博乐市公安局行政编制 211名(其中派出机构人员编制数84 名,其中:东风派出所22 名,红星派出所 20名,顾里木图派出所 20名、南城派出所 14名,青达拉派出所 8名)。其中:领导职数6 名。按规定核定机关后勤人员工勤事业编制 4名。
二、博乐市公安局2014年部门预算公开
预算支出主要内容:
公共财政预算拨款2620万元:1、基本支出预算2543万元,其中工资福利支出1366万元,商品和服务支出526万元,对个人和家庭的补助支出560万元。2、项目支出预算167万元。
2014年博乐市公安局(单位)收支决算总表
单位: 元(保留一位小数)
本年收入
| 本年支出
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项 目
| 决算数
| 项 目
| 决算数
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一、财政拨款
| 7082.72
| 一、一般公共服务
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其中:公共预算
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| 二、外交
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政府性基金
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| 三、国防
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二、上级补助收入
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| 四、公共安全
| 7234.79
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三、事业收入
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| 五、教育
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其中:财政专户管理资金
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| 六、科学技术
| 277.77
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四、经营收入
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| 七、文化教育与传媒
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五、附属单位上缴收入
| 1390.10
| 八、社会保障和就业
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六、其他收入
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| ………
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| ………
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| 二十一、其他支出
| 1129.8
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本年收入合计
| 8772.82
| 本年支出合计
| 8642.35
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用事业基金弥补收支差额
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| 结余分配
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上年结转和结余
| 189.08
| 年末结转和结余
| 18.5
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经营结余
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合计
| 8661.90
| 合计
| 8661.90
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2014年博乐市公安局财政拨款支出决算表
单位: 元(保留一位小数)
项 目
| 财政拨款支出决算
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科目编码
| 科目名称
| 合 计
| 基本支出
| 项目支出
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类
| 款
|
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204
| 0201
| 行政运行
| 4857.15
| 4857.15
|
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204
| 0201
| 一般行政管理
| 1001
|
| 1001
|
204
| 0211
| 禁毒管理
| 15
|
| 15
|
204
| 0212
| 道路交
| 30.05
|
| 30.05
|
204
| 0217
| 拘押收校场管理
| 88
|
| 88
|
204
| 0218
| 警犬繁育
| 7
|
| 7
|
204
| 0299
| 其他公安支出
| 1176.90
|
| 1176.90
|
204
| 99
| 其他公共安全支出
| 59.69
|
| 59.69
|
206
| 0499
| 科学技术支出
| 277.77
|
| 277.77
|
229
| 9901
| 其他支出
| 1129.8
|
| 1129.8
|
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合 计
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2014年博乐市公安局财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目
| 决算数
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合 计
| 353.55
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1、因公出国(境)费用
|
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2、公务接待费
| 17.23
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3、公务用车费
| 336.32
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其中:公务用车运行维护费
| 336.32
|
公务用车购置费
|
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