为深入贯彻落实全国、自治区审计工作会议精神,按照审计署“科学规范提升年”行动的部署要求,博乐市审计局将 2025 年确定为“审计现场管理提升年”。此次活动旨在压实审计组责任,加强审计现场全过程管控,提高审计工作的整体规范性和严谨性,推进质量强审工程,更好地发挥审计监督作用。
一是强化制度驱动力。从制度层面,制定和完善了《博乐市审计局审计现场管理办法》《博乐市审计局审计项目审理制度》等制度办法,严格落实审计组组长、业务科室、审计监督办三级质量控制责任制,规范审计行为。同时,制发《博乐市审计局关于开展 “审计现场管理提升年”活动方案》,明确工作目标,从做实做细审计实施方案、深入开展穿透式审计、压实审计现场管控职责,精心撰写审计报告、强化复核审理和质量检查关等方面采取具体举措,进一步提高审计现场核查能力和水平,切实增强审计权威性和公信力。
二是压实审计现场管理。审计过程中,明确审计组组长、主审、成员的职责和重点,将重点核查事项细化分解,以 “一张清单” 贯穿审计实施全过程。落实审计现场日汇报、周总结工作机制,及时纠偏定向。审计组长全过程监管,落实质量“第一关口”把控;分管领导靠前指挥,全程参与审计项目,助力审计组拓宽视野、提高站位,并且坚持依法审计,保持客观公正态度,与被审计单位保持良好沟通。
三是强化复核审理质量关。树立复核、审理人员有问题未发现是失职,审计人员对复核、审理反馈的问题不整改是渎职的理念,每个项目实行二次审理模式,由审理人员在审计报告(征求意见稿)出具前进行初步审理,出具实质性审理意见书,明确审理意见和整改责任,对发现的未完成审计实施方案工作任务、相关事项没有查深查透等问题要求审计组及时补充查证。
下一步,博乐市审计局将以开展“审计现场管理提升年”活动为抓手,深入开展“科学规范提升年”行动,着力推动解决审计立项、实施、成果利用、督促整改等环节存在的“审计作为与审计地位不相适应”问题,以改革创新精神推动审计工作科学规范开展。
审核人:苏克巴特尔